See on dokumendi vana versioon!
Sisujuht
EDI partner liidesed
Partnerid
Directo EDI partnerid on:
- Telema
- Edisoft
- Unifiedpost
- Docura
Üldine
- EDI partner liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
- EDI partnerga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnersse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
- Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partnerga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerd teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
- Kliendikaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria
.
Kui kliendile on määratud Müüja, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.
Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada Väljuvate dokumentide osas Arve. - Kui soovitakse saata e-arvet EDI partner operaatori kaudu mitte EDI partner kliendile (EDI partner vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal konkreetne
EDI partner
ja Väljuvad dokumendidArve
. Kui EDI partnerni jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.
- Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida
ÜLDINE > Dokumentide Transport
moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia „rippuma“ kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.
- Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette Kliendikaart ning täita Transpordi sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga.
PEPPOL e-arved
PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/
Kuidas PEPPOL töötab:
EDI partner annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse, mis tuleb lisada süsteemiseadistustesse
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id
PEPPOL arvete saatmine
Klientidele, kellele soovitakse saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb täita partneri PEPPOL ID ja edastuskanal ning tavapärane Väljuvad dokumendid: arve linnuke.
4dok
- 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks
- Tsükkel
- Tellimus(ed) sisse
- Lähetus (Saateleht) välja
- Saatelehe kinnitus (loob automaatselt arve) sisse
- Arve välja
- Kliendi lao Smarten, Esttrans, Nordexpress ja Nordnet puhul võimalik otseliides.
Selver
- Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus
- Tellimused koondatakse aruande
MÜÜK > Koondellimus
abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) Koonda artiklid peab olema määratud, et artiklid koonduksid - Koondtellimus lähetatakse
- Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta
Bauhof
- Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas)
- Puudutab ainult Eesti Bauhofi
- Tellimused jäävad Bauhofist liikuma sisse nii nagu ikka, lisandunud on tugi nö kreedit tellimustele – selle peale tekitakse Directos kreedit arve (tingimuseks määratakse kreedit tingimus, ning muuda ladu linnuke määratakse valituks, et kaup lattu „tagasi“ liiguks). Kui Süsteemiseadistus Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri,ei ole EI, määratakse ka seerianumber/partii automaatselt, vajadusel saab selle ise määrata. Arve kinnitamisel liigub kreedit arve tagasi Bauhofi.
- Tarnekorraldus liigub Bauhofi hetkel, kui tellimusest luuakse lähetus ning viimane kinnitatakse
- Bauhof saadab tagasi tarnekinnituse vastavalt algsele tarnekorraldusele (võimalike omapoolsete muudatustega) ning selle põhjal luuakse Directos Arve. Arve kinnitamisel liigub arve ka Bauhofi. Juhul kui tarnekinnitusel oli tooteid vähem (või mõni puudus üleüldse algse lähetusega võrreldes), tekkib olukord, kus kaup on nö ülelähetatud. Sellisel juhul tuleks Kauba tagastusega kaup lattu tagasi võtta, et laoseis oleks õige. Kõige parem ülevaade olukorrast saab, kui vaadata tellimuse ridade kõige viimast sakki, kus on tulbad Lähetatud, Arvega ja Lähetamata. Ideaalis peaks Lähetatud ja Arvega tulp olema võrdsed, kuid Ülelähetamise puhul on Arvega väiksem kui Lähetatud. Kõige lihtsam viis on alustada Tagastust Tellimuselt ning valida read, mida tagastada soovitakse (klikk reanumbril) ning edasi päisest Tagasta nupp. Luuakse tagastus, kuhu lähevad valitud read. Kinnitamisel on tooted jälle laos. Tagastuse kinnitamise peale Bauhofi midagi ei liigu – protseduur on vajalik, et laoseis oleks Directos korrektne
- Eelnevaga seoses ei ole vaja enam arvet teha Bauhofile, vaid oodata, et Bauhof saadab Tarnekinnituse, mille peale Directosse tekkib arve automaatselt (mis on vaja kinnitada, et see ka Bauhofi jõuaks).
- Directo Bauhofi poodide kliendikaardi Transpordi osa täienes/häälestati järgnevalt:
- Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu : JAH
Kuna Bauhof on hinnad lepinguga paika pannud, määrabki see seadistus seda, et ei rakendataks enam tellimuse puhul tavapäraselt hinnavalemeid, vaid eeldatakse, et tellija (Bauhof) teab hindu, vastasel korral ei läheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve läbi enam . Kui tellimus on esitatud valede hindadega, tuleks hinnad üle vaadata ning selgeks vaielda Bauhofiga ning siis vastavalt kokkuleppele kas ebasobiva hinnaga kaup mitte lähetada või siis sootuks uus tellimus lasta saata. - Väljuvad dokumendid: Lähetus
- Koondatud saatelehel on ka hinnad ning Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: JAH
- Tellimusele ei tohi lisada tooteid, kuna siis ei võta Bauhof tarnekorraldust vastu
- Käitumine olukorras, kus kohale jõudis rohkem kaupa kui lähetati. Kuna Bauhof saadab reaalsed kohalejõudnud kogused, luuakse ka tarnekinnituse saabudes arve ka kohe õigete kogustega. Häda on selles, et Directo ei luba sellist arvet kinnitada, kuna lähetatud on vähem, kui arvel määratud kogus. Peab juurde lähetama, kuid seda saatelehte Bauhof ei taha, seega tuleb eristada sellist olukorda. Seda saab teha läbi staatuste (määrame juurde lähetamise puhul lähetusele konkreetse staatuse).
- Kuna lähetus kasutab tellimuse staatusi, tuleks algatuseks süsteemiseadistustesse teha uus Tellimuse staatus (näiteks Parandus). Ühekordne tegevus, mida peab tegema SUPER kasutaja oleks siis:
- Süsteemiseadistuste all filtreerida välja seadistus Tellimuse staatused, siia lisama koma ning uue staatuse (NB! koma järel ei tohi olla tühikut)
- Filtreerida välja seadistus Staatus, mille puhul lähetust EI saadeta elektrooniliselt ning määrata siia eelnevalt defineeritud staatus
- Kui tarnekinnituse peale on tekkinud arve, mida ei saa kinnitada (kuna lähetusel on kaupu vähem kui arvel) tuleks toimida järgnevalt:
- tellimusele tuleb lisada puuduolev kogus (kui oli 3, kuid arvele tekkis koguseks 4 siis tuleb nüüd ka tellimusele koguseks 4 määrata ning salvestada)
- tellimusel vajutada Läheta, mis loob uue lähetuse, kus on puuduoleva kogusega artikkel
- Lähetusele tuleb määrata nüüd staatus, mis on eelnevalt seadistatud, ning siis lähetus kinnitada, kaup läheb laost maha, parandus lähetust Bauhof ei saa
- Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka.
Rimi, Prisma
- analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta.
- Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: EDI partner; Väljuvad dokumendid: Lähetus
Saatelehele lisainfo saatmine
Alkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:
XML TAG | Artikli kaardil | Selgitus |
---|---|---|
<Manufacturer> | Tootja | |
<Volume> | Maht | |
<CountryOfOrigin> | Päritolu | |
<ItemType> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
<ItemRegistrationNum> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
<AlcoholContent> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga |
Kui vastav info on täitmata, siis vastavat XML tagi ei saadeta.
1. Artikli lisaväljade loomine
Loo vajalikud lisaväljad (vaata allolevat näidet) - Juhend
2. Transpordi parameetrite loomine
Uued Transpordi parameetrid tuleb luua nii, et TÜÜP
on alati EDI partner (Telema, Edisoft, Docura)
, KOOD
on XML TAG, mida on vaja luua (a'la <ItemType>
) ning PARAMEETER1
on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse
Tagastuse (retann) dokument
Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt. Directosse tekivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar. Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk ^ (seda ei tohi kustutada).
Tellimuse artikli tuvastamise järjekord
- kui süsteemiseadistus
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi
on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood - art.ribakood=[Sisenev]ean_kood
- art.kood=[Sisenev]toote_kood
- art.ribakood=[Sisenev]toote_kood
- art.kood=[Sisenev]ean_kood
- (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija
- (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli)
- (puudub)
Seadistused
Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused
Seadistus | Võimalikud valikud |
---|---|
Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente | |
EDI partner artiklite eksport | 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad |
Lisaväli, mis määrab EDI partner-sse eksporditava artikli | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab EDI partner PRODAT artikli tüübi | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab EDI partner PRODAT artikli tüübi eriolukorra | Artikli lisaväli |
EDI partner klientide eksport | 0 - ei, 1 - jah |
Lisaväli, mis määrab EDI partner-sse eksporditava kliendi | Kliendi lisaväli |
EDI partner klientide saldo eksport | 0 - ei, 1 - jah |
Laod, mille koondseis eksporditakse EDI partner-sse | Komaga eraldatud nimekiri ladudest |
Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks EDI partner-sse | Komaga eraldatud nimekiri |
Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo | 0 - ei, 1 - jah |
Mõjutavad SISENEVAID dokumente | |
Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi | 0 - ei, 1 - jah |
Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao | Artikli lisaväli |
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga | Number |
Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasjua oma | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse pakid ümaradatakse täisarvuks | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp | Tekst |
Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt | 0 - ei, 1 - jah |
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe | 0 - ei, 1 - jah |
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
Vaikimisi objekt | Objekt |
Vaikimisi seeria | Seeria |
Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid | 0 - ei, 1 - jah |
Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali | bitpattern |
Töötlusvigade teavitus email | e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised) |
Kliendipõhine ühikumuut
Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakse artiklile eraldi lisaväli. Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi, kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega ning Directos saab hoida teist kogust.
Olukord | Klient tellib | Pakis1/2/Lisavälja sisu | Kogus, mis tekib Directos tellimusel |
---|---|---|---|
Klient tellib kastina, Directos hoitakse üksikkogust | 2 | 40 | 80 |
Klient tellib üksiktootena, Directos hoitakse pakina | 200 | 0,01 | 2 |
Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga ART_YHIK. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse kui ka arvetel arve tasujale.