User Tools

Site Tools



lt:per_tasumine

1. Darbo užmokesčio mokėjimai

Neto darbo užmokestis – suma, kurią darbuotojas gauna ,,į rankas”/išmokamas, t.y. iš apskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiavus visus į biudžetą mokėtinus mokesčius ir įmokas.

1.1. Darbo užmokesčio apmokėjimas iš priskaitymo dokumento

Darbo užmokesčio apmokėjimą galima daryti iš darbo užmokesčio priskaitymo dokumento.

Einate: PERSONALAS → DOKUMENTAI → DARBO UŽMOKESTIS. Atsidarote priskaitymo dokumentą ir spaudžiate mygtuką DU apmokėjimas.

:?: Šį veiksmą galėsite atlikti tik tuomet, kai priskaitymo dokumentas bus patvirtintas.

1.2. Avanso išmokėjimas ir likusios dalies išmokėjimas

Avanso išmokėjimui reikia kurti naują darbo užmokesčio apmokėjimo dokumentą.

Eikite: PERSONALAS → Dokumentai → Darbo užmokesčio apmokėjimai ir spauskite F2-NAUJAS.

Darbo užmokesčio apmokėjimo dokumente užpildykite:

  1. Apmok.tipą – pasirinkite banko, per kurį darysite avanso mokėjimą, tipą;
  2. Datą – parinkite datą, kada daromas mokėjimas;
  3. Mėn. kodą – mėnesio kodas turi būti to mėnesio, kada daromas avanso mokėjimas.
  4. Eilutėse užpildykite šią informaciją:
    • Darbuotojas;
    • Mėn. kodas;
    • Formulė – AVANSAS (kaip susikurti darbo užmokesčio avanso formulę rasite personalo nustatymų aprašyme);
    • Priskaitytas – įrašykite išmokamą avanso sumą;
    • Mokėtinas – užsipildys automatiškai ir bus suma bus lygi priskaitytai.
  5. Patvirtinkite dokumentą.

Mėnesio pabaigoje ar kito mėnesio pradžioje veskite įprastą darbo užmokesčio priskaitymą ir jį patvirtinkite.

Kai darysite likusios darbo užmokesčio dalies apmokėjimą, eikite PERSONALAS → Ataskaitos → Darbo užmokesčio ataskaita. Pasirinkite Mėn.kodą, galite pasirinkite asmenį, būtinai prie „Rodyti“ parinkite „Skirtumai“ ir spauskite ATASKAITA.

Tada spauskite SUKURTI MOKĖJIMĄ. Susikurs DU apmokėjimo dokumentas, kuriame viena eilutė bus avanso suma su minuso ženklu, kita eilutė bus darbo užmokesčio suma iš priskaitymo dokumento. Tad gausite skirtumą, kurį sumokėsite darbuotojui.

2. Naujas Darbo užmokesčio mokėjimo dokumento dizainas

2.1. Dokumento mygtukai

Senas dizainas

Naujas dizainas

  • Naujas - atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų;
  • Išsaugoti - išsaugo dokumentą;
  • Patvirtinti - patvirtina dokumentą, jei paspausite Išsaugoti mygtuką. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojama korespondencija, susijusi su mokėjimu;
  • Kopijuoti - padaro dokumento kopiją. T.y. atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip pagrindiniame dokumente;
  • Atmesti - ištrina paskutinį atliktą pakeitimą;
  • Naikinti - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą;
  • Prisegtukai - leidžia prisegti reikiamus dokumentus;
  • Spausdinti - leidžia spausdinti turimą spausdinimo formą;
  • Išsiųti bankui (SEB) - išsiunčiamas mokėjimai teisiai į banką;
  • Darbo užmokesčio ataskaita - atidaroma DU ataskaita.

2.2. Dokumento laukeliai

Senas dizainas

Naujas dizainas

2.2.1. Pagrindiniai laukeliai

  • DU apmokėjimas - dokumento numeris;
  • Data - dokumento data;
  • DU priskaitymas - susijusio DU priskaitymo numeris;
  • Mėn. kodas - mėnesio kodas, kurio daromas apmokėjimas;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas;
  • Pastaba - papildomai informacijai įsivesti;
  • Priskaitytas - bendra priskaityta viso dokumento suma;
  • Mokėtinas - bendra mokėtina viso dokumento suma;
  • Skirtumas - rodoma suma, kuri nesutampa tarp DU priskaitymo ir DU apmokėjimo dokumento sumų.

2.2.2. Eilutės laukeliai

  • Nr. - eilutės numeris;
  • Darbuotojas - darbuotojo kodas, kuris pasirenkamas iš sąrašo;
  • Pavadinimas - darbuotojo vardas, pavardė;
  • Banko sąskaita / IBAN - darbuotojo banko sąskaita, į kuria bus pervedamas atlyginimas;
  • Formulė - darbo užmokesčio formulė pagal kurią skaičiuojamas DU;
  • Priskaitytas - darbo užmokesčio priskaityta suma;
  • Mokėtinas - paskaičiuotas mokėtinas DU pagal taikomas mokesčių formules.

2.3. SEPA failo generavimas

Norint generuoti DU SEPA failą, reikia susikurti naują apmokėjimo tipą (NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI), kuriame reikia nurodyti:

  • Kodas - apmokėjimo tipo kodas;
  • Pastaba - apmokėjimo tipo pavadinimas;
  • Sąskaita - buh. sąskaita, kuri bus kredituojama;
  • Banko sąskaita / IBAN - banko sąskaitos numeris;
  • Bankas - pasirenkamas bankas, kuriame bus keliama DU apmokėjimas;
  • Eksporto tipas - pasirenkmas 18 (SEPA EST);
  • Eksportuoti sugrupuotus mokėjimus - pasirenkamas TAIP, tam kad DU mokėjimai būtų sugrupuoti.

DU apmokėjimo dokumente pasirinkus sukurtą apmokėjimo tipą spaudžiama IŠSAUGOTI, kadangi tik tuomet atsiranda SEPA EST mygtukas.

Atsisiunčia XML failiukas, kurį jau reikės įkelti į banką.


Nuorodos:

lt/per_tasumine.txt · Keista: 2024/09/30 09:36 vartotojo ieva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki