Šī ir veca dokumenta versija!
Par atskaiti
Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.
Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem izejošajiem rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.
Atskaites sagatavošana
Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti par:
- tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē, jāieliek ķeksītis pie
Tikai kavētie
.
- datumu, kurš nav šī diena, lauciņā
Laiks
jānorāda nepieciešamais datums.
- konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā
Klients
ir jānorāda klienta kods.
Ja nepieciešams, lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa klientiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi, tad pie Kopā
ir jānorāda izvēles iespēja Klients
.
Savukārt, lai sagatavotu atskaiti nevis pa kopsummām, bet kā detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi, lauciņš pie Kopā
jāatstāj tukšs. Tad kolonnā Dienas
būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).
Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt
ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).
Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ATSKAITE
.