To jest stara wersja strony!
Spis treści
Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)
Transfer dokumentów
Wszystkie e‑faktury otrzymane w systemie Directo trafiają do rejestru przesyłu dokumentów, dostępnego pod ścieżką:
Oglny→ Dokumenty→ Transfer dokumentów
E‑faktura pojawia się w rejestrze, jeśli do bazy danych dotarła wiadomość e‑mail z załączonym plikiem XML lub przez inne kanały, np: KSEF, D2D itd.
Przykład: jeśli adres bazy danych firmy to login.directo.ee/ocra_dgroup_pl/, to e‑faktury należy wysyłać na adres: dgroup_pl@data.directo.ee.
1. Rejestr transportu dokumentów
W module transportu dokumentów wyświetlany jest rejestr wszystkich otrzymanych e‑faktur. Rejestr umożliwia:
• odbiór e‑faktur,
• utworzenie nowych dokument takich jak faktura zakupu, wydatku lib przyjęcie magazynowe na podstawie otrzymanej e-faktury.
• podgląd statusu przetwarzania każdej e‑faktury.
- Numer – każda e-faktura otrzymuje swój własny numer rejestracyjny w kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Numer jest hiperłączem, a po kliknięciu otwierają się informacje o e-fakturze i można rozpocząć jej przetwarzanie. Więcej informacji na temat przetwarzania można znaleźć w rozdziale „ Przetwarzanie e-faktury” .
- Typ - wskaż kanał lub operatora przybycia faktury elektronicznej
- Firma - nadawca (dostawca) faktury elektronicznej
- Numer dokumentu wejściowego - numer faktury dostawcy
- Data dokumentu - data lub godzina wystawienia faktury
- Termin płatności – termin płatności wskazany na fakturze elektronicznej.
- Od kogo – osoba kontaktowa wskazana na fakturze elektronicznej lub osoba wystawiająca fakturę
- Do - osoba kontaktowa lub przedstawiciel odbiorcy faktury wskazany na fakturze elektronicznej
- Kwota – kwota podana na fakturze elektronicznej
- Utworzono – czas utworzenia (dostarczenia) rekordu faktury elektronicznej w Directo
- Przetworzone – opcje Tak/Nie. Wskazuje, czy e-faktura została przetworzona przez użytkownika, tj. przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy. To pole jest przydatne do filtrowania nieprzetworzonych dokumentów z rejestru, tj. dokumentów, które nie zostały utworzone jako faktury zakupu.
- Przetworzony – moment, w którym e-faktura została przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy
- Status – powiadomienie Directo o szczegółach lub uwagach dotyczących przetwarzania e-faktur. Na przykład powiadomienie, że dostawca ma już fakturę o danym numerze itp.
- Dokument – pokazuje, z jakiego typu dokumentu utworzono fakturę elektroniczną (faktura zakupu czy dochód)
- Numer dokumentu – numer dokumentu utworzonego z e-faktury. Jest to hiperłącze, a kliknięcie go otworzy odpowiedni dokument w nowym oknie.
- Zamknięte – Opcje Tak/Nie. Wskazuje, czy e-faktura jest oznaczona jako zamknięta (Tak). Linia „zamknięta” e-faktury jest przekreślona w rejestrze. Zamknięcie zostało omówione w rozdziale „ Przetwarzanie e-faktur” .
2. Przetwarzanie e-faktury
E-faktury można konwertować na faktury zakupu, potwierdzenia magazynowe, wydatki lub oznaczać jako zamknięte. Aby przetworzyć e-fakturę, należy ją najpierw otworzyć z rejestru „ Transport Dokumentów” , klikając odpowiedni numer rejestru e-faktur w kolumnie „Numer”. Otworzy się okno informacji o e-fakturze, w którym wyświetlana jest treść e-faktury odczytana z pliku XML (po lewej) oraz podgląd załącznika wysłanego z e-fakturą (po prawej):
W nagłówku okna znajdują się przyciski służące do przetwarzania e-faktur:
Utwórz fakturę zakupu – tworzy fakturę zakupu z e-faktury. W oknie pojawi się informacja zwrotna o wyniku operacji wraz z numerem utworzonego dokumentu:
Jeśli nadawca lub dostawca e-faktury nie znajduje się w rejestrze dostawców Directo (zidentyfikowany za pomocą kodu rejestru, numeru VAT, nazwy lub faktury), podczas tworzenia faktury zakupu zostanie podjęta próba utworzenia nowej osoby w rejestrze dostawców Directo. W tym celu najpierw pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na utworzenie nowego dostawcy. Jednocześnie zostaniesz zapytany o kod, którego chcesz użyć do utworzenia nowego dostawcy, sugerując kolejny kod w sekwencji. W razie potrzeby możesz tutaj umieścić kod (istniejącego) dostawcy, jeśli chcesz utworzyć dokument z istniejącym dostawcą (na przykład dostawca istniał w systemie, ale z jakiegoś powodu nie został zidentyfikowany):
Aby kontynuować tworzenie faktury dostawcy i zakupu, kliknij przycisk: Utwórz/Edytuj dostawcę, a następnie ponownie utwórz dokument . Pojawi się okno z następującym komunikatem informującym o pomyślnym wykonaniu operacji:
Pola w utworzonej fakturze zakupu są automatycznie wypełniane informacjami ze standardowych pól pliku XML e-faktury. Załączniki zawarte w e-fakturze są również uwzględniane w fakturze zakupu.
Utwórz paragon – tworzy paragon magazynowy z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz fakturę zakupu .
Utwórz wydatek – tworzy wydatek z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz fakturę zakupu .
XML – otwiera fakturę elektroniczną w formacie XML, aby na podstawie opisów pozycji i kodów artykułów w pliku XML utworzyć np. odpowiednie reguły automatyzacji
Ustaw jako zamkniętą – umożliwia zamknięcie przychodzącej e-faktury, aby uniemożliwić utworzenie faktury zakupu, paragonu magazynowego lub wydatku na jej podstawie. Ta akcja jest przeznaczona dla przypadków, gdy przychodząca e-faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale nadal chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
:!:Otrzymanych e-faktur nie można usunąć z rejestru transportu dokumentów użytkownika! W wyniku oznaczenia jako zamknięte, przyciski „ Utwórz fakturę zakupu” , „Utwórz przychód” i „Utwórz wydatek ” znikną z danego okna e-faktury , a wraz z nimi możliwość tworzenia dokumentów uzupełniających.
W oknie faktury elektronicznej pojawi się przycisk Ustaw jako otwarte , który umożliwia ponowną aktywację danego rekordu, jeśli poprzednie zamknięcie zostało dokonane przez pomyłkę.
2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury
Fakturę zakupu (a także Paragon magazynowy) utworzoną z faktury elektronicznej można otworzyć w oknie informacji zwrotnej operacji tworzenia faktury elektronicznej, klikając na numer utworzonego dokumentu w kolumnie Transport dokumentu DOC NR. rejestru:
lub z rejestru faktur zakupu Ost→DOKUMENDID→Ostuarved.
Pola utworzonej faktury zakupu są w pełni wstępnie wypełnione informacjami ze standardowych pól zawartych w pliku XML e-faktury, a użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne zmiany podczas wprowadzania faktury zakupu. Załączniki dołączone do e-faktury (zazwyczaj plik PDF z widokiem faktury) są również dodawane do faktury zakupu. Łatwa edycja e-faktury z poprawnie wypełnionymi informacjami to największa zaleta akceptacji e-faktur:
:!:Estoński standard e-faktury pozwala również wystawcy e-faktury na korzystanie z tzw. rozszerzeń pól w celu przekazania określonych informacji. Ich wykorzystanie podczas generowania faktury zakupu nie jest gwarantowane, ponieważ korzystanie z rozszerzeń przez wystawcę e-faktury jest podejściem indywidualnym.
:!:Jeżeli z jakiegoś powodu faktura zakupu utworzona z e-faktury nie spełni oczekiwań użytkownika (np. ustawienia były niewystarczające), istnieje możliwość jej usunięcia (a także otwarcia i usunięcia potwierdzonej faktury zakupu) i ponownego uruchomienia procesu tworzenia faktury zakupu.
2.2. Wydatki wygenerowane z e-faktur
Możliwe jest utworzenie wydatku na podstawie dowolnej faktury elektronicznej, która dotarła do systemu, jednak najbardziej efektywną metodą jest wysłanie faktury elektronicznej uwzględniającej wydatki do Directo ze środowiska Costpocket lub Einvoice, ponieważ wówczas faktura elektroniczna zawiera już informacje o płatniku i dostawcy, a wydatek utworzony w Directo będzie wstępnie wypełniony najbardziej poprawnymi danymi.
Aby utworzyć dokument wydatków z faktury elektronicznej, kliknij przycisk Utwórz wydatek znajdujący się u góry karty faktury elektronicznej :
Jeśli dokument wydatków został pomyślnie utworzony, otrzymamy powiadomienie z numerem dokumentu, po kliknięciu którego zostanie otwarty dokument wydatków:
3. Ustawienia
3.1. Ustawienia systemowe
Seadistused → Süsteemiseadistused → TransportMożesz wpływać na tworzenie faktur zakupu z e-faktur korzystając z następujących ustawień:
- Użytkownik domyślny – kod użytkownika. Po jego wypełnieniu aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik jest przypisywany do pola dokumentu utworzonego z zaimportowanej e-faktury (faktury zakupu)
Kasutaja. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w celu tworzenia faktur automatycznych. Zalecamy utworzenie użytkownika wirtualnego z uprawnieniami do otwierania i tworzenia dokumentu oraz z przypisanym hasłem. Dodatkowo użytkownik musi posiadać uprawnienia do modułu Transportu Dokumentów. Aby to zweryfikować, przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy zalogować się jako użytkownik wirtualny. - Faktura zakupu/paragon utworzony w sekcji „Transport dokumentów” nie pozwala na ponowne utworzenie dokumentu z istniejącym numerem faktury dostawcy – opcje Tak/Nie. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/dokumentu magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury w sekcji „Faktury zakupu/Paragony”. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
- Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK – opcje Tak/Nie. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
- Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK – opcje Tak/Nie. Umożliwia załadowanie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji „Tak” zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
- Ceny zakupu towarów na paragonie utworzonym z pliku faktury przychodzącej są zawsze zerowe – opcje Tak/Nie. Dotyczy paragonu magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
- Obiekt domyślny – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu),
ObjektjeśliTransportw sekcji karty dostawcy lubÜldinfow sekcji karty dostawcy nie ma przypisanego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury. - Projekt domyślny – kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu
Projekt. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury. - Seria domyślna – seria numerów domyślnie przypisana do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
- Wykorzystanie informacji o koncie EAK – określa, czy informacje o koncie finansowym wprowadzone na fakturach zakupu w środowisku przetwarzania e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva) są uwzględniane i wykorzystywane podczas przesyłania e-faktury do Directo. To ustawienie nie jest domyślnie widoczne i może zostać włączone tylko przez obsługę klienta Directo.
- Powiadomienie e-mail o otrzymaniu e-faktury (transport dokumentów) – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie Dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
3.2. Ustawienia dostawcy
W sekcji karty dostawcy Transportmożesz Automaatikaustawić zachowanie Directo w zakresie e-faktur.
- Adres e-mail z powiadomieniem o odebraniu dokumentu - adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
- Użytkownik, za pomocą którego tworzone są dokumenty przychodzące - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola Użytkownik importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
- Jaki obiekt będzie używany do tworzenia dokumentów przychodzących - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
- Tekst do pola artykułu, jeśli w dokumencie wejściowym brakuje artykułu - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. FAKE itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
- Dokumenty przychodzące zostaną utworzone w serii – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
- Konto, na którym konsolidowane są pozycje wprowadzonej faktury zakupu – konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są konsolidowane w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
- Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury – opcje Faktura zakupu/Przychodzące. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
Automatyczne tworzenie faktury zakupu z faktury elektronicznej
1. Faktury elektroniczne dostarczane za pośrednictwem kanałów e-faktur
Aby faktura zakupu była generowana automatycznie, wszystkie kanały e-faktur – Finbite, Telema, RIK itp. – muszą mieć wyznaczonego użytkownika, pod którym dokument jest tworzony. Musi to być prawdziwy użytkownik z rzeczywistymi uprawnieniami.
Utwórz domyślnego lub wirtualnego użytkownika , który może się zalogować, ale musi mieć określone hasło.
Użytkownik wirtualny zostanie dodany do pola „Użytkownik” faktury zakupu utworzonej z zaimportowanej faktury elektronicznej. Dodaj ten kod użytkownika w polu „Ustawienia systemu > Transport > Użytkownik domyślny” .
Domyślnie użytkownik musi mieć uprawnienia do przesyłania dokumentów i faktur zakupu, lub uprawnienia do tworzenia faktur zakupu, ponieważ faktura zakupu zostanie utworzona jako taka.
Na karcie dostawcy, w zakładce „Transport” należy dokonać następujących ustawień: pole „Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu faktury elektronicznej” –> wybrać „Faktura zakupu”.
2. Faktury elektroniczne dostarczane e-mailem
Jeśli faktura elektroniczna zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail , ustaw opcję „Automatycznie twórz rekordy transportowe dla dokumentów faktur elektronicznych” na TAK.
Na przykład faktury otrzymane za pośrednictwem CostPocket są w rzeczywistości fakturami elektronicznymi wysyłanymi e-mailem. Aby mogły zostać poprawnie przetworzone, należy aktywować odpowiednie ustawienie. W rezultacie w sekcji „Transfer dokumentów” automatycznie zostanie utworzony ten sam typ wpisu, co w przypadku samodzielnego wysłania faktury elektronicznej w pliku PDF na skrzynkę pocztową data.directo.ee.
5. Tworzenie faktury elektronicznej z faktury PDF za pomocą Directo AI
Directo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie konwertuje faktury tekstowe w formacie PDF na faktury elektroniczne .
Oznacza to, że kiedy wyślesz fakturę w formacie PDF na firmową skrzynkę mailową data.directo.ee , system automatycznie utworzy z niej fakturę elektroniczną, którą można przetwarzać jak zwykłą fakturę elektroniczną.
Każda firma korzystająca z Directo automatycznie ma adres e-mail do wysyłania załączników do Directo. Jest to nazwa bazy danych bez prefiksu ocra_. Przykładowo, jeśli baza danych to ocra_kalapood, adres e-mail to kalapood@data.directo.ee. Dowiedz się więcej o Directo postkasti .
Korzyści płynące ze stosowania e-faktur są oczywiste: proces tworzenia faktur zakupowych staje się automatyczny, obieg dokumentów ulega przyspieszeniu, zmniejsza się liczba błędów, a Ty oszczędzasz czas pracy księgowego i koszty wynagrodzeń.
Przydatne w sytuacjach, gdy partnerzy nie mogą/nie chcą wysyłać Ci faktur elektronicznych. Albo Twój partner znajduje się za granicą, gdzie wysyłanie faktur elektronicznych jest niemożliwe.
Ważne, żeby wiedzieć!
- Directo AI jest inteligentne, ale nie nieomylne . Nie zastępuje prawdziwych e-faktur , ponieważ sztuczna inteligencja może popełniać błędy.
- Możesz wysłać wiele faktur PDF w jednym e- mailu — Directo utworzy dla każdej z nich osobną fakturę elektroniczną
- Dokładność sztucznej inteligencji może zależeć od formatu faktury PDF — system obecnie współpracuje wyłącznie z plikami PDF zawierającymi tekst , a nie zeskanowanymi obrazami.
- Jeśli ktoś wyśle wiadomość e-mail na skrzynkę data.directo.ee, do której jest już dołączona faktura elektroniczna , sztuczna inteligencja jej nie tknie (nawet jeśli masz włączoną opcję sztucznej inteligencji).
WSKAZÓWKA! Wykorzystaj automatyzację e-faktur hankijapõhist automaatikat , aby skonfigurować automatyczne reguły księgowania i jeszcze bardziej przyspieszyć proces tworzenia faktur zakupowych.
WSKAZÓWKA! Jeśli chcesz, aby system automatycznie tworzył fakturę zakupu z otrzymanej e-faktury , zapoznaj się z juhendiga . UWAGA! Automatyczne tworzenie dokumentów odbywa się co 15 minut!
Obejrzyj także film wprowadzający do Directo AI i możliwości e-faktur:
Jak działa Directo AI?
Wyślij fakturę PDF na swoją skrzynkę pocztową
- Wyślij fakturę tekstową w formacie PDF na skrzynkę pocztową firmy: data.directo.ee
Sztuczna inteligencja przetwarza przychodzące pliki PDF
- Directo AI analizuje zawartość dołączonej faktury PDF i automatycznie tworzy z niej e-fakturę (XML).
- System dodaje utworzoną fakturę elektroniczną do oryginalnego pliku PDF, tak jakby została ona dostarczona wraz z plikiem PDF.
- W module Transportu Dokumentów tworzony jest rekord typu e-faktura , który można przetwarzać jak zwykłą e-fakturę.
E-faktura i etykietowanie AI✨
- Faktura elektroniczna pojawi się w raporcie załączników niepowiązanych oraz w rejestrze Transportu dokumentów z typem faktury elektronicznej , z poziomu którego można bezpośrednio zainicjować tworzenie faktury zakupu.
- Wszystkie rekordy utworzone za pomocą Directo AI są oznaczone ikoną „Sparkles” ✨ — można ją zobaczyć zarówno w linii transportu dokumentów, jak i w historii dokumentu nowej faktury zakupu z projektem, w rekordzie zawierającym godzinę i notatkę o utworzeniu e-faktury z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Transport dokumentów xxx). Stara faktura zakupu z projektem ma odniesienie do AI jedynie w wewnętrznym polu komentarza.
Zarządzanie sztuczną inteligencją oparte na dostawcach
Pole: Wyłącz sztuczną inteligencję
- Na karcie dostawcy znajduje się znacznik wyboru z napisem „Wyłącz sztuczną inteligencję”.
- Jeśli zaznaczysz tę opcję, Directo AI nie będzie przetwarzać faktur PDF od tego dostawcy (będą one nadal standardowymi załącznikami, pod warunkiem, że dostawcę można zidentyfikować na podstawie tekstu).
Aktywacja funkcji AI
Użytkownik mający uprawnienia do zmiany ustawień systemowych może włączyć tę funkcję.
Süsteemi seadistused → Transport → data.directo.ee postkasti saadetud PDFist luuakse AI abil e-arve
Jeśli ustawienie jest ustawione na „TAK”:
- Wyświetli się okno dialogowe , w którym użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usługi.
- Po zaakceptowaniu wybór ustawień zostanie zapisany, a usługa zostanie aktywowana.
- Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody, ustawienia nie zostaną zapisane.
Tekst wyskakujący:
Włączając to ustawienie, wyrażasz zgodę na:
1. Sztuczna inteligencja ( Google LLC ) przetwarza pliki PDF otrzymane w Twojej skrzynce pocztowej data.directo.ee i tworzy z nich e-faktury. Dokładność i wyniki działania sztucznej inteligencji mogą się różnić, a Directo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez niedokładności lub niewłaściwe użycie sztucznej inteligencji. Zawsze sprawdzaj dokładność wyników!
2. Dane są przetwarzane przez dodatkowego podprocesora, Google LLC, który świadczy usługi w chmurze obliczeniowej i powiązane usługi. Umowa o przetwarzaniu danych osobowych Directo jest dostępna pod adresem https://directo.ee/isikuandmed .
3. Korzystanie z tej funkcjonalności jest dobrowolne i możesz ją w każdej chwili wyłączyć. Zapoznałem/am się z powyższym, rozumiem ryzyko i zgadzam się na korzystanie z usługi.
Po aktywacji:
- Wszystkie nowe faktury PDF trafiające do Twojej skrzynki pocztowej data.directo.ee są automatycznie przetwarzane na faktury elektroniczne przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Zmiana zostanie zapisana w dzienniku zmian ustawień systemowych.
6. CostPocket
Więcej informacji na temat korzystania z CostPocket z Directo można znaleźć tutaj siit
Po konfiguracji e-faktury wysłane z CostPocket będą widoczne na liście przesyłu dokumentów. Kartę e-faktury można otworzyć, klikając odpowiedni numer rejestracyjny e-faktury w kolumnie „Numer”:

















