Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:mr_arve_kassa

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:31] – przywrócono poprzednią wersję (2026/01/08 16:07) karolinapl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:52] (aktualna) karolina
Linia 64: Linia 64:
 ===== Ustawienia ===== ===== Ustawienia =====
  
-Domyślny klient -+[[pl/arvutid?s[]=lokalizacja|Ustawienie lokalizacji]]
  
-Dostawca dla brakujących towarów -+[[pl/novitus_fp_config#ustawienie_stawki_vat_na_paragonie|Ustawienie stawek VAT]]
  
-Lokalizacja -+**Dostawca brakujących artykułów na fakturze**\\ Jeśli to ustawienie jest wypełnione, system pozwoli sprzedać towar, którego stan magazynowy wynosi 0. W takim przypadku automatycznie zostanie utworzone przyjęcie magazynowe dla tego towaru, z przypisanym dostawcą wskazanym w ustawieniu.
  
-Przelew+**Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.
  
-Multi płatność+**Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\
  
-Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)+**Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\  To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em. 
 + 
 +**Pozostałe ustawienia POS** \\ Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon ** - system wyświetli pełną listę opcji.  {{:pl:51ztqrbsow.png}}
  
 ===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP ===== ===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP =====
Linia 82: Linia 84:
 ==== 1. Wybór klienta ==== ==== 1. Wybór klienta ====
  
-  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).+  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo) BEZ NIP'U.
  
 {{ :pl:yufh7lafby.png }} {{ :pl:yufh7lafby.png }}
Linia 229: Linia 231:
  
 W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej. W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.
- 
-==== 3. Tworzenie faktury kredytowej ==== 
  
   - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.   - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
   - Kliknij przycisk **Kredyt**.   - Kliknij przycisk **Kredyt**.
-  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowy**. 
  
 {{:pl:ty7cnxp7vr.png}} {{:pl:ty7cnxp7vr.png}}
Linia 241: Linia 240:
  
 {{:pl:dkeiiwhizh.png}} {{:pl:dkeiiwhizh.png}}
 +
 +  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy.
 +  - Zmień numerację
 +  - Dodaj kod zwrotu
 +  - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych.
  
 Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy. Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.
Linia 306: Linia 310:
   * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów   * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
   * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.   * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
 +
 +FIXME
  
 {{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony. {{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
pl/mr_arve_kassa.1767882686.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/01/08 16:31 przez karolina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki