pl:ladu_l
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:ladu_l [2025/07/11 15:14] – [Krok 2: Utwórz dokument dostawy] karolina | pl:ladu_l [2025/07/11 15:28] (aktualna) – [Ustawienia systemowe dla dostaw] karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 88: | Linia 88: | ||
* Bezpośrednio z poziomu **zamówienia klienta**, z którego została utworzona dostawa (zakładka „Dostawy”). | * Bezpośrednio z poziomu **zamówienia klienta**, z którego została utworzona dostawa (zakładka „Dostawy”). | ||
- | - **Otwórz zamówienie klienta:** Można to zrobić na kilka sposobów: | ||
- | * Przez: SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → Zamówienia zbiorcze, a następnie wyszukaj odpowiednie zamówienie na liście. | ||
- | * Korzystając z raportów, np. " | ||
- | - **Utwórz dokument dostawy:** | ||
- | * **Dla wszystkich pozycji w zamówieniu, | ||
- | * **Dla wybranych pozycji:** Zaznacz numery wierszy (kolumna " | ||
- | - **Przejrzyj i dostosuj dokument dostawy:** Po utworzeniu dokumentu dostawy, sprawdź następujące elementy: | ||
- | * **Data dostawy (Data podana w kolumnie Data dostawy):** Określa datę odpisania towarów z magazynu po potwierdzeniu dostawy. Upewnij się, że jest prawidłowa. | ||
- | * **Ilość dostarczona (Kolumna Dostarczone): | ||
- | * **Magazyn: | ||
- | * **Numery seryjne (Pole Numer seryjny):** Jeśli towar posiada numer seryjny, sprawdź, czy numer podany w dokumencie dostawy jest zgodny z numerem seryjnym dostarczonego towaru i w razie potrzeby popraw. | ||
- | - **Zapisz i potwierdź dokument dostawy:** | ||
- | * **Zapisz dokument:** Kliknij przycisk . | ||
- | * **Potwierdź dokument:** Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij przyciski i . Potwierdzenie dokumentu dostawy spowoduje odpisanie towarów z salda magazynowego z datą i godziną dostawy. | ||
- | - **Gdzie znaleźć utworzone dokumenty dostawy?** | ||
- | * W sekcji: MAGAZYN → DOKUMENTY → Dostawy. | ||
- | * Z poziomu zamówienia klienta, do którego dana dostawa jest powiązana. | ||
+ | ===== Ustawienia systemowe związane z dokumentami dostawy ===== | ||
- | ===== Ustawienia systemowe dla dostaw ===== | + | System Directo oferuje szereg ustawień, które wpływają na sposób działania dokumentów dostawy. Aby je przeglądać i edytować: |
- | System ma kilka ustawień dla dostaw. | + | Przejdź do **'' |
+ | |||
+ | Konto kosztów magazynu dostawy Określa numer konta księgowego, | ||
+ | |||
+ | Fakturę z zamówienia klienta | ||
+ | |||
+ | Tak – faktura z zamówienia może być zatwierdzona tylko wtedy, gdy nie zawiera pozycji przekraczających dostarczoną ilość (nie dotyczy pozycji typu „usługa”). | ||
+ | |||
+ | Nie – możliwe jest zatwierdzenie faktury zawierającej większą ilość niż faktycznie dostarczona. | ||
+ | |||
+ | Rekomendacja: | ||
+ | |||
+ | Czy można utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw z jednego zamówienia klienta? | ||
+ | |||
+ | Określa, czy możliwe jest utworzenie kolejnej dostawy, jeśli poprzednia z tego zamówienia nie została jeszcze potwierdzona: | ||
+ | |||
+ | Nie – można utworzyć tylko jedną niepotwierdzoną dostawę. | ||
+ | |||
+ | Ostrzeżenie – system | ||
+ | |||
+ | Tak – można tworzyć dowolną liczbę niepotwierdzonych dostaw. | ||
+ | |||
+ | Możliwość potwierdzenia dostawy z zerową ilością | ||
+ | |||
+ | Określa, czy dokument dostawy | ||
+ | |||
+ | Przyciski w zamówieniu klienta: „Faktura bezpośrednia” | ||
+ | |||
+ | Umożliwia wystawienie faktury sprzedaży bez wpływu na stan magazynowy (np. dla usług lub rozliczeń zaliczkowych). | ||
+ | |||
+ | Dostawa zawsze otrzyma datę potwierdzenia | ||
+ | |||
+ | Tak – data dostawy zostaje automatycznie ustawiona na datę i godzinę jej potwierdzenia. | ||
+ | |||
+ | Nie – możliwe jest ustawienie innej daty (np. wcześniejszej), niż moment faktycznego potwierdzenia. | ||
+ | |||
+ | Dostawa zawiera więcej niż zamówienie – czy aktualizować zamówienie? | ||
+ | |||
+ | Tak – jeżeli dostarczona ilość przekracza ilość z zamówienia, system automatycznie zwiększy ilość | ||
+ | |||
+ | Nie – nie można potwierdzić dostawy, jeśli zawiera większą ilość niż zamówienie. | ||
+ | |||
+ | Numer seryjny z dostawy do zamówienia | ||
+ | |||
+ | Tak – numer seryjny wpisany w dostawie zostanie automatycznie przeniesiony do pozycji zamówienia klienta. | ||
+ | |||
+ | Nie – numer seryjny z dostawy nie zostanie przypisany do zamówienia. | ||
+ | |||
+ | Fakturowanie z zamówienia dzieli wiersze według dostaw | ||
+ | |||
+ | Tak – wiersze faktury zostaną podzielone zgodnie z dokumentami dostawy (np. jeśli jedna pozycja była w dwóch dostawach, to pojawi się w dwóch wierszach faktury). | ||
+ | |||
+ | • **Konto kosztów magazynu dostaw** To ustawienie określa, które konto jest automatycznie obciążane za księgowania dokumentów dostawy. • **Fakturę z zamówienia klienta można wystawić tylko za dostarczone** To ustawienie określa, czy faktura wystawiona z zamówienia klienta może zostać zatwierdzona, | ||
Jeśli chcesz zmienić sposób skonfigurowania jakichkolwiek ustawień systemowych, | Jeśli chcesz zmienić sposób skonfigurowania jakichkolwiek ustawień systemowych, | ||
pl/ladu_l.1752236050.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/07/11 15:14 przez karolina