Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:jpk_ustawienia

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:jpk_ustawienia [2025/04/22 16:53] – [1.3. Dane sprzedaży] karolinapl:jpk_ustawienia [2025/04/23 10:58] (aktualna) – [1.3. Dane sprzedaży] karolina
Linia 1: Linia 1:
- +===== 1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne =====
-===== 1. Ustawienia ogólne =====+
  
 ===== 1.1. Parametry transportu ===== ===== 1.1. Parametry transportu =====
  
-Wszystkie parametry transportu znajdziesz:+Wszystkie parametry transportu znajdują się w:
  
 ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU'' ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
  
 ==== 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon ==== ==== 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon ====
-Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany parametrze transportu:\\+ 
 +Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić parametrach transportu:\\
 ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''\\ ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''\\
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
Linia 29: Linia 29:
   - **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.   - **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.
  
-Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\+Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:\\
 \\ \\
 **1. krok**\\  **1. krok**\\ 
-Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:\\+Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:\\
 ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** -> nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**'' ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** -> nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**''
  
 {{ :pl:screenshot_331.png |}}\\ {{ :pl:screenshot_331.png |}}\\
 **2. krok**\\ **2. krok**\\
-Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''+Utwórz parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
  
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
   * ''KOD'': **DokumentZakupu**   * ''KOD'': **DokumentZakupu**
  
- '' W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu''+ '' W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu''
  
 {{:pl:jpk4.png}}\\ {{:pl:jpk4.png}}\\
Linia 51: Linia 51:
 {{ :pl:jpk5.png }} {{ :pl:jpk5.png }}
  
-:?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji pole danych powinno być puste+:?: //Jeśli nie potrzebujesz tej informacjipole danych powinno być puste//
  
 ==== 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu ==== ==== 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu ====
Linia 61: Linia 61:
   - **WEW** – dokument wewnętrzny.   - **WEW** – dokument wewnętrzny.
  
-Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\+Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:\\
 \\ \\
 **1. krok**\\  **1. krok**\\ 
-Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:+Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
  
 ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura sprzedaży** -> nazwa: **SAFT_TypDokumentu**'' ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura sprzedaży** -> nazwa: **SAFT_TypDokumentu**''
 {{ :pl:screenshot_330.png |}}\\ {{ :pl:screenshot_330.png |}}\\
 **2. krok**\\ **2. krok**\\
-Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''+Utwórz parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
  
    * ''TYP'': **SAFT_JPK**    * ''TYP'': **SAFT_JPK**
    * ''KOD'': **TypDokumentu**    * ''KOD'': **TypDokumentu**
  
-''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**''+''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**''
 {{ :pl:jpk6.png }}  {{ :pl:jpk6.png }} 
 **3. krok**\\ **3. krok**\\
Linia 82: Linia 82:
 {{ :pl:jpk7.png }} {{ :pl:jpk7.png }}
  
-:?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji pole danych powinno być puste+:?: //Jeśli nie potrzebujesz tej informacjipole danych powinno być puste//
  
 ==== 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wplywu ==== ==== 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wplywu ====
  
-Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transporta:+Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transportu:
 ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU'' ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
  
Linia 95: Linia 95:
     * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)     * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
     * Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy)     * Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy)
-  * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **daty VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**+  * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**
     * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)     * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
     * Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy)     * Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy)
Linia 105: Linia 105:
     * Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy)     * Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy)
  
-:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty **1**+:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość **1**
  
 {{:pl:screenshot_239.png}} {{:pl:screenshot_239.png}}
Linia 118: Linia 118:
 {{ :pl:screenshot_333.png |}} {{ :pl:screenshot_333.png |}}
  
-  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:+  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
     * Data--> DataWystawienia     * Data--> DataWystawienia
     * Data sprzedaży--> DataSprzedazy     * Data sprzedaży--> DataSprzedazy
-  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:+  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:
     * Data--> DataSprzedazy     * Data--> DataSprzedazy
     * Data sprzedaży--> DataWystawienia     * Data sprzedaży--> DataWystawienia
  
-:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty **1**+:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość **1**
  
 {{:pl:screenshot_238.png}} {{:pl:screenshot_238.png}}
Linia 154: Linia 154:
 :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych. :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.
  
-W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji.+W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.
  
   * **SAFT PL BRUTTO for SALES**   * **SAFT PL BRUTTO for SALES**
Linia 173: Linia 173:
 {{ :pl:jpk11.png }} {{ :pl:jpk11.png }}
  
 +===== 1.3. Dane sprzedaży =====
 +
 +  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
 +    * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
 +    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
 +  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**__
 +  * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)
 +
 +{{ :pl:jpk14.png }}
 +
 +  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**'', jeśli nie wypełnione to pole faktury **Numer** (seria + numer)
 +  * **DataWystawienia** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
 +  * **DataSprzedazy** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
 +
 +:!:
 +
 +  * **Faktury sprzedaży** wybór typu:
 +    * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:
 +
 +{{ :pl:jpk12.png }}
 +
 +:!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.**
 +
 +===== 1.4. Dane zakupu =====
 +
 +  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
 +    * Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
 +    * Jeśli pole **Kraj** jest puste, z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
 +  * **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK__
 +  * **NazwaDostawcy** - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)
 +
 +{{:pl:jpk15.png}}
 +
 +  * **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
 +  * **DataZakupu** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[:pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
 +  * **DataWplywu** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[:pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
 +
 +{{ :pl:jpk16.png }} {{ :pl:jpk17.png }}
 +
 +  * **Faktury zakupu** wybór typu:
 +    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
 +    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:
  
 +{{ :pl:jpk13.png }}
pl/jpk_ustawienia.1745330016.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/22 16:53 przez karolina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki