pl:biala_lista
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:biala_lista [2025/11/10 16:25] – [Biała lista - historia sprawdzania] ivan | pl:biala_lista [2025/11/17 09:13] (aktualna) – [Biała lista - historia weryfikacji] ivan | ||
|---|---|---|---|
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych. | System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych. | ||
| - | ===== Ustawienia dla weryfikacji ===== | ||
| - | Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, | + | |
| ==== Kartoteka dostawcy ==== | ==== Kartoteka dostawcy ==== | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
| * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{: | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{: | ||
| - | Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja | + | Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja |
| Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.** | Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.** | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Biała lista - historia | + | |
| + | ===== Biała lista - historia | ||
| FIXME 800355 | FIXME 800355 | ||
| Linia 83: | Linia 84: | ||
| ^ Filtr ^ Opis ^ | ^ Filtr ^ Opis ^ | ||
| - | | Data płatności od | Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo) | | + | | Data płatności od | Według |
| - | | Data płatności do | Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo) | | + | | Data płatności do | Według |
| - | | Status weryfikacji (Biała Lista) | TAK - jest na liscie, NIE - nie ma na liscie, BLAD - wystapil blad. | | + | | Status weryfikacji (Biała Lista) | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** |
| | NIP | NIP dostawcy | | NIP | NIP dostawcy | ||
| - | | Data sprawdzania | Pagal inserted_at | + | | Data sprawdzania | Według |
| **Dane raportu** | **Dane raportu** | ||
| - | ^ NIP ^ Numer konta bankowego ^ Data płatności ^ Status weryfikacji ^ requestDateTime (paklausti Jaroslavo kas tai?) ^ ID weryfikacji ^ Kod bledu ^ Opis bledu ^ Data sprawdzania ^ | + | ^ NIP ^ Numer konta bankowego ^ Data płatności ^ Status weryfikacji ^ requestDateTime (paklausti Jaroslavo kas tai?) ^ ID weryfikacji ^ Kod błędu |
| - | | NIP dostawcy (is tiekejo korteles laukelio | + | | NIP dostawcy (z karty dostawcy, pola **NIP**) | Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu |
pl/biala_lista.1762784703.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/11/10 16:25 przez ivan