pl:biala_lista
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:biala_lista [2024/11/15 14:33] – [Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności] karolina | pl:biala_lista [2024/12/13 12:27] (aktualna) – [Ustawienia dla weryfikacji] karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | ====== Biała Lista a Directo ====== | + | ====== Biała Lista w Directo ====== |
System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych. | System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych. | ||
===== Ustawienia dla weryfikacji ===== | ===== Ustawienia dla weryfikacji ===== | ||
+ | Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, | ||
==== Kartoteka dostawcy ==== | ==== Kartoteka dostawcy ==== | ||
- | **Ogólny> | + | **Ogólny |
W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje: | W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje: | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
==== Dokument płatności ==== | ==== Dokument płatności ==== | ||
- | **Zakup> | + | **Zakup |
W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje: | W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje: | ||
- | * Data | + | * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, |
* Dostawca | * Dostawca | ||
* Konto bankowe | * Konto bankowe | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
**Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane: | **Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane: | ||
- | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, | + | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, |
- | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: // | + | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: // |
:!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!** | :!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!** | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
- Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/ | - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/ | ||
- | **Możliwe błędy systemu:** | + | **Możliwe błędy systemu |
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__ | ||
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/ | ||
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__ | ||
- | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełnioniony__{{: | + | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{: |
Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. | Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
:!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie. | :!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie. | ||
- | * Jeśli po zapytaniu API tag '' | + | * Jeśli po zapytaniu API tag '' |
- | * Jeśli po zapytaniu API tag '' | + | * Jeśli po zapytaniu API tag '' |
- | * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD. **W historii zapisuje się** **błąd. | + | * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd. |
- | * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT.** | + | * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony** |
- | {{:pl:screenshot_230.png}} | + | {{:pl:screenshot_237.png}} |
pl/biala_lista.1731673993.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/11/15 14:33 przez karolina