Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:biala_lista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:biala_lista [2024/11/15 14:33] – [Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności] karolinapl:biala_lista [2024/12/13 12:27] (aktualna) – [Ustawienia dla weryfikacji] karolina
Linia 1: Linia 1:
-====== Biała Lista Directo ======+====== Biała Lista Directo ======
  
 System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych. System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.
  
 ===== Ustawienia dla weryfikacji ===== ===== Ustawienia dla weryfikacji =====
 +Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem **info@directopolska.pl**
 ==== Kartoteka dostawcy ==== ==== Kartoteka dostawcy ====
  
-**Ogólny>Dokumenty>Dostawcy>F2-Nowy**+**Ogólny => Dokumenty => Dostawcy => F2-Nowy**
  
 W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje: W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:
Linia 19: Linia 19:
 ==== Dokument płatności ==== ==== Dokument płatności ====
  
-**Zakup>Dokumenty>Płatności>F2-Nowy**+**Zakup => Dokumenty => Płatności => F2-Nowy**
  
 W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje: W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:
  
-  * Data +  * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
   * Dostawca   * Dostawca
   * Konto bankowe   * Konto bankowe
Linia 38: Linia 38:
 **Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:** **Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:**
  
-  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, a pole **__Suma faktury w PLN__** (zaokrąglone do 2) =<15 000 PLN. +  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, a pole **__Suma faktury w PLN__** (zaokrąglone do 2) = >15 000 PLN. 
-  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) =<15 000 PLN.+  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.
  
 :!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!** :!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!**
Linia 51: Linia 51:
   - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**   - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**
  
-**Możliwe błędy systemu:**+**Możliwe błędy systemu - dokument nie potwierdza się:**
  
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma** 26 znaków - Błąd **__Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków__   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma** 26 znaków - Błąd **__Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków__
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__
-  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełnioniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu
  
 Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.
Linia 66: Linia 66:
 :!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie. :!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie.
  
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK** +  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK, dokument potwierdzony** 
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej +  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE, dokument nie potwierdzony **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy 
-  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD. **W historii zapisuje się** **błąd. +  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd. 
-  * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT.**+  * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony**
  
-{{:pl:screenshot_230.png}}+{{:pl:screenshot_237.png}}
  
  
pl/biala_lista.1731673993.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/11/15 14:33 przez karolina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki