pl:biala_lista
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:biala_lista [2024/11/15 12:50] – [Zasady działania] karolina | pl:biala_lista [2024/12/13 12:27] (aktualna) – [Ustawienia dla weryfikacji] karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | ====== Biała Lista a Directo ====== | + | ====== Biała Lista w Directo ====== |
System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych. | System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych. | ||
===== Ustawienia dla weryfikacji ===== | ===== Ustawienia dla weryfikacji ===== | ||
+ | Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, | ||
==== Kartoteka dostawcy ==== | ==== Kartoteka dostawcy ==== | ||
+ | |||
+ | **Ogólny => Dokumenty => Dostawcy => F2-Nowy** | ||
W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje: | W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje: | ||
- | * Kraj - weryfikacja działa, jeśli wybrany kraj **PL** | + | * Kraj |
- | * NIP - długość kodu 10 liczb, **bez PL na początku** | + | * NIP |
- | * Typ - weryfikacja działa, jeśli wybrany typ **Firma** | + | * Typ |
{{: | {{: | ||
==== Dokument płatności ==== | ==== Dokument płatności ==== | ||
+ | |||
+ | **Zakup => Dokumenty => Płatności => F2-Nowy** | ||
W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje: | W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje: | ||
- | * Sposób płatności(w nagłówku) | + | * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
- | {{:pl:screenshot_225.png}} | + | {{:pl:screenshot_232.png}} |
- | * Konto bankowe | + | * Sposób płatności |
- | | + | |
- | * Suma w banku | + | {{: |
===== Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności ===== | ===== Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności ===== | ||
- | Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane: | + | **Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane: |
- | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, | + | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, |
- | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: // | + | - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: // |
:!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!** | :!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!** | ||
- | Warunki dla weryfikacji: | + | **Warunki dla weryfikacji: |
- W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość //**PL**// | - W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość //**PL**// | ||
Linia 44: | Linia 51: | ||
- Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/ | - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/ | ||
- | Możliwe błędy systemu: | + | **Możliwe błędy systemu |
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__ | ||
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/ | ||
* Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__ | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__ | ||
- | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__ | + | * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{: |
- | Jeśli wszystkie warunki są wypełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.** | + | Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. |
+ | |||
+ | Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
:!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie. | :!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie. | ||
- | * Jeśli po zapytaniu API tag '' | + | * Jeśli po zapytaniu API tag '' |
- | * Jeśli po zapytaniu API tag '' | + | * Jeśli po zapytaniu API tag '' |
- | * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD. **W historii zapisuje się** **błąd. | + | * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd. |
- | * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT.** | + | * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony** |
+ | |||
+ | {{: | ||
pl/biala_lista.1731667851.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/11/15 12:50 przez karolina