Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:yld_hankija

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:yld_hankija [2021/05/19 16:58]
lasma
lv:yld_hankija [2022/10/12 11:22] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Piegādātāji====== ======Piegādātāji======
-Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces ​un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\+Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās precesmaksājumu uzdevumos ​un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
  
 =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana=====
Rinda 16: Rinda 16:
 • **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ • **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\
 :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\
-:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.Nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\ 
 +\\ 
 +• **Veids** - jānorāda, vai piegādātājs ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\
 \\ \\
 • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\
 +\\
 +• **Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma,​ ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē piegādātāju,​ dokumentā jānonāk konkrētam objektam vai objektiem no dažādiem objektu līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais objekts vai arī objekti no dažādiem objektu līmeņiem.\\
 \\ \\
 • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\
 :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.\\ :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.\\
 \\ \\
-• **Reģ.nr.1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\+• **Reģ.Nr.1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
 \\ \\
-• **PVN reģ.nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs,​ tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs,​ tad šim laukam jābūt tukšam.\\+• **PVN reģ.Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs,​ tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs,​ tad šim laukam jābūt tukšam.\\
 \\ \\
 • **E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ • **E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\
Rinda 39: Rinda 43:
  
 =====Piegādātāja bankas konti===== =====Piegādātāja bankas konti=====
-Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\+Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts/IBAN** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\
 {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}}
 \\ \\
-Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā ​''​Bankas konti''​.\\+\\ 
 +Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā ​**Bankas konti**.\\
 {{ :​lv:​supplier_bank_accounts.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_bank_accounts.png?​direct |}}
-Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\+Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\
 Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\
 \\ \\
 Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos,​ ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.\\ Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos,​ ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.\\
 {{ :​lv:​purchase_invoice_bank_account.png?​direct |}} {{ :​lv:​purchase_invoice_bank_account.png?​direct |}}
 +\\
 Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\
 {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}}
Rinda 60: Rinda 66:
 =====Intrastat===== =====Intrastat=====
 Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai,​ tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai,​ tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
-**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\+**Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\
 **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\
-Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai,​ tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**,​ kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\+Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai,​ tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**,​ kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**, kurā jānorāda transporta veida kods.\\ 
 + 
 +=====Ja piegādātājs ir arī klients===== 
 +Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.\\ 
 +\\ 
 +Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**. 
 +{{ :​lv:​piegadataja_kartite_lauks_klients.png?​direct |}} 
 +Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.\\ 
 +\\ 
 +Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un [[lv: or_aru_reskontro|atskaitē Pirkumu reģistrs]] būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.\\
  
 =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana=====
 Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ​''​Izmaiņas'' ​varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\+Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ​**Izmaiņas** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ 
 + 
 +=====Piegādātāja kartītes slēgšana===== 
 +Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams,​ lai turpmāk dokumentos (piemēram, pirkuma pasūtījumos,​ ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces) vairs nevarētu norādīt šo piegādātāju. Nepieciešamība slēgt piegādātāja kartīti var rasties, piemēram, gadījumos, kad piegādātājs ir likvidēts.\\ 
 +:?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.\\ 
 +\\ 
 +Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju,​ kuru norādīt konkrētajā dokumentā. Taču atskaitēs dati par šo piegādātāju tiek parādīti.\\ 
 +\\ 
 +Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.\\ 
 +{{ :​lv:​piegadatajs_slegts.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/yld_hankija.1621432731.txt.gz · Labota: 2021/05/19 16:58 , labojis lasma