lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:yld_hankija [2021/03/19 14:18] – lasma | lv:yld_hankija [2025/05/16 13:04] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Piegādātāji====== | + | ======Piegādātāju kartītes====== |
| - | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces | + | Lai Directo dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos |
| + | =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | ||
| + | Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, no Directo galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji → jānospiež poga '' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Piegādātāju kartīšu sarakstu | + | Piegādātāju kartītes Directo [[lv: hooldus# |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir jāizveido jauna piegādātāja kartīte, tad piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga '' | + | Piegādātāja kartītes lauku nozīme: |
| + | {{ : | ||
| + | • **Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\ | ||
| + | :?: Ja, manuāli veidojot | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# | + | • **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ |
| + | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu | ||
| + | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai aizpildītu piegādātāja kartīti, tās laukos ir jānorāda | + | • **Veids** - jānorāda, vai piegādātājs ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\ |
| - | • Katrai | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | • **Nosaukums** - jānorāda piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs | + | • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj |
| - | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot | + | |
| - | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja piegādātājs jāiekļauj | + | • **Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma, ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē |
| \\ | \\ | ||
| - | • Lauciņos | + | • Laukos |
| - | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**.\\ | + | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta |
| \\ | \\ | ||
| - | • Lauciņā | + | • **Reģ. |
| - | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad šis lauks būs aizpildīts automātiski.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja piegādātājs ir PVN maksātājs, | + | • **PVN Reģ. Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, |
| + | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad PVN maksātāja numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Lauciņā | + | • **E-pasts** |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja nepieciešams piegādātāja kartītē norādīt telefona numuru, tad telefona numurs jānorāda lauciņā | + | • **Telefons** |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja | + | • Ja piegādātājam dokumenti no Directo (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts | + | • Ja ar piegādātāju |
| + | :?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, nevis realizācijas dokumentiem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: | + | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts samaksas termiņš, tad to var norādīt laukā **Samaksas term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais samaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos piedāvājumu pieprasījumos, |
| + | |||
| + | =====Piegādātāja bankas konti===== | ||
| + | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā | + | \\ |
| + | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. | + | Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ |
| + | Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | \\ | + | |
| + | =====Grāmatvedības konti===== | ||
| Ja nepieciešams, | Ja nepieciešams, | ||
| - | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), | + | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), |
| - | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | + | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), |
| - | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ | + | • Laukā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, | + | =====Intrastat===== |
| - | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | + | Ja no Directo būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, |
| + | **Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
| **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
| - | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | + | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, |
| + | |||
| + | =====Ja piegādātājs ir arī klients===== | ||
| + | Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**. | ||
| + | {{ : | ||
| + | Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un [[lv: or_aru_reskontro|atskaitē Pirkumu reģistrs]] būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | ||
| Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā | + | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā |
| + | |||
| + | =====Piegādātāja kartītes slēgšana===== | ||
| + | Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, | ||
| + | :?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga '' | ||
lv/yld_hankija.1616156332.txt.gz · Labota: 2021/03/19 14:18 , labojis lasma