lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2024/02/06 09:33] – [USS Swedbank e-rēķinu standarts xml] dagne | lv:support [2024/06/28 11:02] – [Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 85: | Rinda 85: | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
Atskaites poga = Shift + ENTER | Atskaites poga = Shift + ENTER | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atrast redzēt XML failu kādam dokumentam==== | ||
+ | Ctrl+Shift+i \\ | ||
+ | ELEMENT! \\ | ||
+ | Invoice - var redzēt XML | ||
----- | ----- | ||
====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
Rinda 146: | Rinda 151: | ||
CTL + \\ | CTL + \\ | ||
StrongPoint + | StrongPoint + | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Atskaite 2 darbs priekš CSP==== | ||
+ | algas. Directo nav pieejama atskaite Pārskats par darbu (2-darbs). | ||
------ | ------ | ||
====Datubāzes==== | ====Datubāzes==== | ||
Rinda 423: | Rinda 431: | ||
====PVN deklarācija neatšifrējas, | ====PVN deklarācija neatšifrējas, | ||
Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | ||
- | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. | + | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. |
+ | |||
+ | Zem T - darījumi zem 150, eur. \\ | ||
+ | |||
+ | Vai TRANSAKCIJAS, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN dekl TRANSPORTA parametri TRansakcija==== | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Rinda 753: | Rinda 768: | ||
'' | '' | ||
----- | ----- | ||
- | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | + | ====FINNEX |
+ | Ja lieto Directo kā rēķinu izrakstītāju tad nav cita varianta kasei kā būt CHD. | ||
+ | CHD uzreiz pirmais ir IE mode Internet Explorer mode , ko izmanto caur Microsoft Edge un tas settingu blāķis, kas jāskatās zemāk aprakstā. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Charlot FINNEX | ||
Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
Rinda 761: | Rinda 780: | ||
Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! \\ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! \\ | ||
- | Svarīgi Uzstādījumi: | + | Svarīgi Uzstādījumi: |
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Rinda 828: | Rinda 848: | ||
- | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | + | ====Profikss |
Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | ||
Rinda 841: | Rinda 861: | ||
Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | ||
Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Profiks Clean noapaļošana rēķinos==== | ||
+ | Jāpamaina uzstadījums - EKA rēķina artikula cenas noapaļošana no 2 uz 4 zīmēm. | ||
+ | ----- | ||
====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 859: | Rinda 882: | ||
Skat.piemēru bildēs. | Skat.piemēru bildēs. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN proporcijas piemērošana avansiem==== | ||
+ | Mēs avansa maksājumiem proporciju funkciju nenodrošinām, | ||
+ | |||
+ | Mēs iesakām izejošajiem avansa maksājumiem PVN kodu vispār nepiemērot, | ||
+ | |||
+ | Ja izmantojat tomēr avansiem PVN kodu, pievērsiet uzmanību, kā tas atspoguļosies PVN deklarācijā. | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 1193: | Rinda 1225: | ||
http:// | http:// | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Salīdzināšanas aktos izvadīt citas summas, piem.Garantijas ieturējumi==== | ||
+ | Salīdzināšanas aktos varam izvadīt tādu summu, kas Directo tiek reģistrēta kā Priekšapmaksa un maksājumā norādīts konts (ienākošie un izejošie maksājumi ar kontu kolonnā). Varam izvadit šo kontu. \\ | ||
+ | Citu risinājumu nav, neko no rēķina rindām izvadīt aktos nevaram. \\ | ||
+ | |||
+ | Nevaram, jo sistēma tehniski nepadod šos datus XML formātā, kuri nepieciešami lai izvadītu izdrukās informāciju.\\ | ||
+ | Izstrādātāji tā nav paredzējuši.\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Jauns gads, jauni intervāli==== | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
Rinda 1686: | Rinda 1726: | ||
Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
----- | ----- | ||
- | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | + | ====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== |
Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Rinda 1849: | Rinda 1892: | ||
klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | ||
Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) | Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== | ||
+ | Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi. | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1872: | Rinda 1919: | ||
Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports ārzemju piegadātāji klienti ārpus LV==== | ||
+ | Ir prasība no bankas, ka jābūt aizpildītai Piegādātāja, | ||
+ | Aizpildiet kartiņā adresi un pamēģiniet atkārtoti iesūtīt bankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
------ | ------ | ||
====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
Rinda 2020: | Rinda 2073: | ||
https:// | https:// | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi - uzstādījums par periodizāciju!!!!==== | ||
+ | |||
+ | Šobrīd proporcionālā PVN un nākamo periodu kombinācijas gadījumā, PVN daļa norakstās uzreiz. Ja nepieciešams, | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Automātiska rēķina periodizācija. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | ||
Rinda 2583: | Rinda 2644: | ||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
- | Tad var izmantot šos laukus | + | Tad var izmantot šos laukus, trešajā sadaļā, aizpildot datumu, summu un kontu. Var to darī apstiprinātā dokumentā, un pēc pogas Saglabāt nospiešanas, |
+ | {{ :lv:perrrrrrr.png? | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | ||
Rinda 3282: | Rinda 3346: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
- | ====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas==== | + | ====Selecta Coffee address |
kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, | + | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, |
Pārskats: | Pārskats: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Ar personu saistītie Pārskati: | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
Rinda 3372: | Rinda 3441: | ||
Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
------ | ------ | ||
- | ====USS FORUS Swedbank e-rēķinu standarts xml==== | + | ====USS FORUS sūta rēķinus |
DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | ||
Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Iekšējā dokumentācijā atradām, ka klientam, kuram ir ieviesta e-rēķinu sūtīšana uz “Swedbank”, | ||
+ | |||
+ | Tehniskā specifikācija: | ||
+ | |||
+ | Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\ | ||
+ | Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas | ||
+ | |||
+ | Tas, ko uzreiz pamanījām: | ||
+ | |||
+ | 1) Šeit jābūt EINVOICE < | ||
+ | 2) Šis elements nav jāizmanto < | ||
+ | 3) Invoic atribūtā jābūt presentment=" | ||
+ | 4) Invoice atributā jābūt sellerRegNumber\\ | ||
+ | 5) This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\ | ||
+ | 6) Element ' | ||
+ | 7) ' | ||
----- | ----- | ||
====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ||
Rinda 3614: | Rinda 3700: | ||
Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Kā redzēt un iegūt XML failu==== | ||
+ | Selekts: meklē konkrētu rēķina nr.\\ | ||
+ | select * from in_xml_log where dat_xml like ' | ||
+ | Ctrl+Shift+i \\ | ||
+ | ELEMENT inspect! \\ | ||
+ | meklēt izvadlauku - Invoice - var redzēt XML | ||
+ | -------- | ||
+ | ====ABAKHAN un NR Data==== | ||
+ | šoreiz ir tā ka cena , kad tiek nomainīta Directo, viņa automātiski nenomainās NR Data pusē, kam tā vajadzētu notikt! Tur nepieciešams darbs visdrīzāk, | ||
+ | respektīvi ir jābūt tā, ka kods skatās tikai artikulu bet tā uzreiz nevar ņemt un lauzt kodu, jāsaprot, kāpēc tad tika likts , ka jāņem arī nosaukums vērā! Madaram tādā ziņā ir laba programmētāja īpašība - nevajag neko mainīt, kas nav salauzts, bet vispirms izlasīt un saprast. | ||
+ | -------- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne