lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2024/01/12 16:49] – [Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis] dagne | lv:support [2024/05/28 10:55] – [Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 85: | Rinda 85: | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
Atskaites poga = Shift + ENTER | Atskaites poga = Shift + ENTER | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atrast redzēt XML failu kādam dokumentam==== | ||
+ | Ctrl+Shift+i \\ | ||
+ | ELEMENT! \\ | ||
+ | Invoice - var redzēt XML | ||
----- | ----- | ||
====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
Rinda 146: | Rinda 151: | ||
CTL + \\ | CTL + \\ | ||
StrongPoint + | StrongPoint + | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Atskaite 2 darbs priekš CSP==== | ||
+ | algas. Directo nav pieejama atskaite Pārskats par darbu (2-darbs). | ||
------ | ------ | ||
====Datubāzes==== | ====Datubāzes==== | ||
Rinda 165: | Rinda 173: | ||
GrantThornton - rimess_latvia_lv \\ | GrantThornton - rimess_latvia_lv \\ | ||
- | MarkIT db - herm_lv | + | MarkIT db - herm_lv |
+ | |||
+ | Merko grupas Directo sistēmās- Merks , Merks Mājas, Merko Būve, Merko Management Latvia \\ | ||
+ | db merks_lv\\ | ||
+ | db merks_investicijas_lv\\ | ||
+ | db merko_buve_lv\\ | ||
+ | db sk_viesturdarzs_lv\\ | ||
----- | ----- | ||
====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ||
Rinda 194: | Rinda 208: | ||
Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Lai noliktavas kustībās izveidotos transakcija TRAN==== | ||
+ | Jāaktivizē uzstādījums - Noliktavas kustība ir iekšējā pārdošana - JĀ | ||
----- | ----- | ||
====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ||
Rinda 414: | Rinda 431: | ||
====PVN deklarācija neatšifrējas, | ====PVN deklarācija neatšifrējas, | ||
Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | ||
- | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. | + | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. |
+ | |||
+ | Zem T - darījumi zem 150, eur. \\ | ||
+ | |||
+ | Vai TRANSAKCIJAS, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN dekl TRANSPORTA parametri TRansakcija==== | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Rinda 744: | Rinda 768: | ||
'' | '' | ||
----- | ----- | ||
- | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | + | ====FINNEX |
+ | Ja lieto Directo kā rēķinu izrakstītāju tad nav cita varianta kasei kā būt CHD. | ||
+ | CHD uzreiz pirmais ir IE mode Internet Explorer mode , ko izmanto caur Microsoft Edge un tas settingu blāķis, kas jāskatās zemāk aprakstā. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Charlot FINNEX | ||
Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
Rinda 752: | Rinda 780: | ||
Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! \\ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! \\ | ||
- | Svarīgi Uzstādījumi: | + | Svarīgi Uzstādījumi: |
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Rinda 819: | Rinda 848: | ||
- | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | + | ====Profikss |
Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | ||
Rinda 832: | Rinda 861: | ||
Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | ||
Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Profiks Clean noapaļošana rēķinos==== | ||
+ | Jāpamaina uzstadījums - EKA rēķina artikula cenas noapaļošana no 2 uz 4 zīmēm. | ||
+ | ----- | ||
====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 850: | Rinda 882: | ||
Skat.piemēru bildēs. | Skat.piemēru bildēs. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN proporcijas piemērošana avansiem==== | ||
+ | Mēs avansa maksājumiem proporciju funkciju nenodrošinām, | ||
+ | |||
+ | Mēs iesakām izejošajiem avansa maksājumiem PVN kodu vispār nepiemērot, | ||
+ | |||
+ | Ja izmantojat tomēr avansiem PVN kodu, pievērsiet uzmanību, kā tas atspoguļosies PVN deklarācijā. | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 1184: | Rinda 1225: | ||
http:// | http:// | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Salīdzināšanas aktos izvadīt citas summas, piem.Garantijas ieturējumi==== | ||
+ | Salīdzināšanas aktos varam izvadīt tādu summu, kas Directo tiek reģistrēta kā Priekšapmaksa un maksājumā norādīts konts (ienākošie un izejošie maksājumi ar kontu kolonnā). Varam izvadit šo kontu. \\ | ||
+ | Citu risinājumu nav, neko no rēķina rindām izvadīt aktos nevaram. \\ | ||
+ | |||
+ | Nevaram, jo sistēma tehniski nepadod šos datus XML formātā, kuri nepieciešami lai izvadītu izdrukās informāciju.\\ | ||
+ | Izstrādātāji tā nav paredzējuši.\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Jauns gads, jauni intervāli==== | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
Rinda 1834: | Rinda 1883: | ||
------ | ------ | ||
====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ||
- | Var veidto | + | Klientu priekšapmaksas atlikumus jānoraksta ar ienākošā maksājuma dokumentu, izmantojot IB jeb invoice balancing samaksas veidu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem… \\ |
+ | |||
+ | Manuālas transakcijas veidot nevar, jo tad nesakrītīs virsgāmata ar Pārdošanas moduli jeb klienta atlikumiem atskaitēs. \\ | ||
+ | |||
+ | klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | ||
+ | Var veidot | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== | ||
+ | Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi. | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1858: | Rinda 1916: | ||
Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports ārzemju piegadātāji klienti ārpus LV==== | ||
+ | Ir prasība no bankas, ka jābūt aizpildītai Piegādātāja, | ||
+ | Aizpildiet kartiņā adresi un pamēģiniet atkārtoti iesūtīt bankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
------ | ------ | ||
====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
Rinda 2006: | Rinda 2070: | ||
https:// | https:// | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi - uzstādījums par periodizāciju!!!!==== | ||
+ | |||
+ | Šobrīd proporcionālā PVN un nākamo periodu kombinācijas gadījumā, PVN daļa norakstās uzreiz. Ja nepieciešams, | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Automātiska rēķina periodizācija. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | ||
Rinda 2439: | Rinda 2511: | ||
tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, | tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Vidustransakcija==== | + | ====Vidustransakcija |
+ | |||
+ | !!! Lai ATVĒRTU vidustransakciju, | ||
+ | |||
- vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | - vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | ||
- t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | - t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | ||
Rinda 2565: | Rinda 2641: | ||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
- | Tad var izmantot šos laukus | + | Tad var izmantot šos laukus, trešajā sadaļā, aizpildot datumu, summu un kontu. Var to darī apstiprinātā dokumentā, un pēc pogas Saglabāt nospiešanas, |
+ | {{ :lv:perrrrrrr.png? | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | ||
Rinda 3264: | Rinda 3343: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
- | ====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas==== | + | ====Selecta Coffee address |
kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, | + | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, |
Pārskats: | Pārskats: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Ar personu saistītie Pārskati: | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
Rinda 3354: | Rinda 3438: | ||
Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
------ | ------ | ||
- | ====USS Swedbank e-rēķinu standarts xml==== | + | ====USS |
DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | ||
Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Iekšējā dokumentācijā atradām, ka klientam, kuram ir ieviesta e-rēķinu sūtīšana uz “Swedbank”, | ||
+ | |||
+ | Tehniskā specifikācija: | ||
+ | |||
+ | Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\ | ||
+ | Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas | ||
+ | |||
+ | Tas, ko uzreiz pamanījām: | ||
+ | |||
+ | 1) Šeit jābūt EINVOICE < | ||
+ | 2) Šis elements nav jāizmanto < | ||
+ | 3) Invoic atribūtā jābūt presentment=" | ||
+ | 4) Invoice atributā jābūt sellerRegNumber\\ | ||
+ | 5) This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\ | ||
+ | 6) Element ' | ||
+ | 7) ' | ||
----- | ----- | ||
+ | ====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ||
+ | Rēķiniem, jābūt | ||
+ | |||
+ | Vispirms sistēmā ir jāizraksta un jāiegrāmato rēķini, kuri būs jāsūta “Swedbankai”. Pēc tam: \\ | ||
+ | |||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. \\ | ||
+ | |||
+ | 2) Atskaitē jānorāda: \\ | ||
+ | • Periods, | ||
+ | • Tā kā “Swedbankai” jāsūta tie rēķini, kuri izrakstīti no līgumu klases AM, tad jānorāda līgumu klase AM \\ | ||
+ | |||
+ | 3) Jānospiež poga ATSKAITE \\ | ||
+ | |||
+ | 4) Tad tiks sagatavota atskaite par rēķiniem, kuri ietilpst atskaitē norādītajā periodā un ir izrakstīti no līgumu klases AM. \\ | ||
+ | |||
+ | 5) Lai iegūtu xml failu ar šiem rēķiniem, jānospiež poga PARĀDA FAILS SWED un jālejupielādē fails. \\ | ||
+ | |||
+ | 6) Pēc tam šo failu var sūtīt “Swedbankai”. | ||
+ | ---------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Rēķina PREFIKSS==== | ====Rēķina PREFIKSS==== | ||
Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | ||
Rinda 3574: | Rinda 3697: | ||
Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Kā redzēt un iegūt XML failu==== | ||
+ | Selekts: meklē konkrētu rēķina nr.\\ | ||
+ | select * from in_xml_log where dat_xml like ' | ||
+ | Ctrl+Shift+i \\ | ||
+ | ELEMENT inspect! \\ | ||
+ | meklēt izvadlauku - Invoice - var redzēt XML | ||
+ | -------- | ||
+ | ====ABAKHAN un NR Data==== | ||
+ | šoreiz ir tā ka cena , kad tiek nomainīta Directo, viņa automātiski nenomainās NR Data pusē, kam tā vajadzētu notikt! Tur nepieciešams darbs visdrīzāk, | ||
+ | respektīvi ir jābūt tā, ka kods skatās tikai artikulu bet tā uzreiz nevar ņemt un lauzt kodu, jāsaprot, kāpēc tad tika likts , ka jāņem arī nosaukums vērā! Madaram tādā ziņā ir laba programmētāja īpašība - nevajag neko mainīt, kas nav salauzts, bet vispirms izlasīt un saprast. | ||
+ | -------- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne