Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2022/02/25 16:51]
dagne [Transakciju atskaite Excel]
lv:support [2022/03/09 10:58]
dagne [Datubāzes]
Rinda 21: Rinda 21:
 Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\
 Uzstādījums:​ **Decimāldaļas atdalītājs**,​ jāizvēlas punkts vai komats. Uzstādījums:​ **Decimāldaļas atdalītājs**,​ jāizvēlas punkts vai komats.
 +-----
 +====POGA tiešais rēķins====
 +Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins
 +{{ :​lv:​tiesias_rekins_poga.png?​direct |}}
 +-----
 +====uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes====
 +Uzstādījums - Tiek izmantota piegāde
 +{{ :​lv:​piegades_poga.png?​direct |}}
 +-----
 +====Apstiprinājuma POGA Kl.pasūtījumā====
 +POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam
 +{{ :​lv:​apstiprinajuma_poga.png?​direct |}}
 ----- -----
 ====Kases aparāti==== ====Kases aparāti====
Rinda 40: Rinda 52:
 Kaamos K10 (ex K12 Residences (mainīts nosaukums) \\ Kaamos K10 (ex K12 Residences (mainīts nosaukums) \\
 Kaamos SPV1 \\ Kaamos SPV1 \\
-Nule 6 +Nule 6 \\ 
 + 
 +NORDO db balt_cargo_solutions_lv
 ----- -----
  
Rinda 655: Rinda 669:
 Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups.
 ---- ----
 +====Aizvietošana dzēšana kartiņai====
 +J anepieciešams aizvietot vai izdzēst Piegādātāja , klienta kartiņu. \\
 +Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\
 +
 +-             ​Izdzēst piegādātāja kartiņu, izvēloties aizstāt datus ar citu pieg. kodu, tas, ja nepieciešams,​ lai visa vēsture pārrakstās;​\\
 +-             ​Manuāli jākoriģē avansi un neapmaksātie rēķini, ieliekot tur citu pieg. nr., ja jāpārliek tikai atlikums.
 +-----
 ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums,​ atgriešāna==== ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums,​ atgriešāna====
 piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\
Rinda 1302: Rinda 1323:
 Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot,​ un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet,​ vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. ​ Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot,​ un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet,​ vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. ​
 ------ ------
-====Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== +====Jaiekrāso ​Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== 
-Dokumentu nevar apstiprināt,​ kamēr nav aizpildīti obligāti atzīmētie lauki. To var izdarīt zem Uzstādījumiem - Galvenie uzstādījumi - Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana:​+Iekrāsot aipzildāmos laukus. ​Dokumentu nevar apstiprināt,​ kamēr nav aizpildīti obligāti atzīmētie lauki. To var izdarīt zem Uzstādījumiem - Galvenie uzstādījumi - Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana:​
 {{ :​lv:​nepiec.png?​direct |}} {{ :​lv:​nepiec.png?​direct |}}
 ------ ------
Rinda 2365: Rinda 2386:
 Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\ Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\
 Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija,​ reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/​klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/​piegādātājiem. Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija,​ reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/​klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/​piegādātājiem.
 +------
 +====AutoTeksts Autotext Aprakstu piesaistīšana kontam====
 +kā no iepriekš sagatavotu tekstu saraksta izvēlēties rēķina rindas tekstu (ja tam ir jābūt citādākam nekā konta nosaukums). \\
 +
 +Lai to izdarītu, vispirms jāpiesaista kontiem nepieciešamie teksti:\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → AutoTeksts\\
 +
 +2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.\\
 +
 +3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki:
 +TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\
 +TIPS – t\\
 +FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\
 +4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta,​ tajā jānospiež poga Saglabāt.\\
 +
 +Ienākošajā rēķinā tekstu no kontam piesaistīto tekstu saraksta varēs izvēlēties,​ rindas apraksta laukā nospiežot taustiņu kombināciju Alt +T \\
 +Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS.
 ------ ------
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne