Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2022/02/24 14:10]
dagne [Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota]
lv:support [2022/02/24 14:18]
dagne [Rēķins CSV vai XSL formātā]
Rinda 2335: Rinda 2335:
 https://​wiki.directo.ee/​lv/​mr_aru_arved#​viena_rekina_datu_atlase https://​wiki.directo.ee/​lv/​mr_aru_arved#​viena_rekina_datu_atlase
 ------ ------
 +====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem====
 +No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\
 +Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\
 +
 +Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja,​ atkarībā no tā, kas ir ielikts grāmatojumā. \\
 +http://​wiki.directo.ee/​lv/​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta \\
 +
 +Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās?​ \\
 +
 +Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\
 +{{ :​lv:​tran_sar_1.png?​direct |}}
 +
 +Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas,​ kur tāds ir klāt, un tie tad ir tikai rēķini, tātad, uzrādās summa ar izmantotajiem avansiem. \\
 +To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/​piegādātāju ietekmē šis uzstādījums:​ \\
 +{{ :​lv:​tran_sar_uzstd.png?​direct |}}
 +Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs,​ gan ien., gan izejošajos maksājumos. \\
 +Bet pirms mainīt šo uzstādījumu,​ būtu tad nepieciešams sadalīt atlikumu tajos kontos (debitori, kreditori, avansi), kurus šis uzstādījums ietekmē, balstoties uz to, ko rāda pirkumu/​pārdošanas reģistrs un avansu atskaites. Bet vēl pirms tam jāpārliecinās,​ ka kopējais atlikums sakrīt virsgrāmatas kontos ar šīm atskaitēm. \\
 +
 +Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\
 +Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija,​ reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/​klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/​piegādātājiem.
 +------
 +
 +
 +
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne