lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/12/15 16:40] – dagne | lv:support [2023/06/27 14:41] – [ZEVOY aplikācija čekiem] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 12: | Rinda 12: | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Pielikumos GB ietilpības palielināšana, | ||
+ | Norādītie procenti ir cik daudz atmiņa ir pieejama. Uzbraucot ar pelīti virsū uz procentiem, parādās pieejamais apjoms. \\ | ||
+ | Kad būs atmiņa pilna, ver veidot pielikumu arhivēšanu: | ||
+ | |||
+ | Igauņi vairs nepiedāvā iespēju palielināt atmiņu, pielikumu uzglabāšanai. \\ | ||
+ | |||
+ | No mūsu puses ieteiktu labāk glabāt pielikumus Sharepoint nevis DIrecto. Pielikumu skatīšanās un pievienošana Directo nemainītos, | ||
+ | |||
+ | Opcijas pielikumiem būs Sharepoint vai Google drive, vai 1 papildus lietotājs, jo par katru db tiek piešķirts 1Gb (49,- eur/mēn). No mūsu puses iesakam glabāt pielikumus Sharepoint.\\ | ||
+ | No Directo puses nekas nemainās, šos pielikumus tāpat Jūs varēsiet apskatīt Directo, rīkoties ar viņiem Directo, tikai pati fiziskā faila kopija atradīsies uz cita servera.\\ | ||
+ | Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ||
+ | Uzstādījums, | ||
+ | External signing \\ | ||
+ | Ārējā parakstīšana\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ||
+ | Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | ||
+ | ------ | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
- | Shift + ENTER | + | Atskaites poga = Shift + ENTER |
+ | ----- | ||
+ | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
+ | kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli ? \\ | ||
+ | Kā iegūt atskaiti INVENTARIZĀCIJAS atskaite/ | ||
+ | |||
+ | Atskaitēs var izmantot pogu kombināciju **Alt+E** vai **F12**, arī ja nav Excel ikona/ | ||
+ | |||
+ | Dokumentos var kopēt rindas ar Alt+C (https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Nokopēt no Directo dokumentu rindas uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
+ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja neizdodas nokopēt, iespējams, dokuments ir Apstiprināts. Darīt sekojoši, nokopēt dokumentu ar pogu KOPĒT. Un tad mēģināt kopēt ar ALT+C. | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====Dzēst rindas==== | ||
+ | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. \\ | ||
+ | |||
+ | EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
+ | Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Artikula kolonnas platums dokumentos==== | ||
+ | Lai Artikula kolonnu padarītu platāku, jāizmanto uzstādījums – Artikula koda lauka izmērs. | ||
+ | To ar atrast zem Uzstādījumi – meklētājā ierakstot vajadzīgo uzstādījumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====POGA tiešais rēķins==== | ||
+ | Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes==== | ||
+ | Uzstādījums - Tiek izmantota piegāde | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Apstiprinājuma POGA Kl.pasūtījumā==== | ||
+ | POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Mainīt tiesības ĀMURĪTIS==== | ||
+ | Nerādāš āmurītis. Nevar apskatīt pielikumus. Kā uzlikt, lai rādās tiesībās āmurītis ? \\ | ||
+ | Tas ir Uzstādījums tiesībās, sadaļā Citi - **Lietotāja personīgie uzstādījumi**. | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 21: | Rinda 94: | ||
StrongPoint + | StrongPoint + | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Datubāzes==== | ||
+ | Component: MODULS engineering, | ||
+ | Kaamos grupa: | ||
+ | kaamos_lv \\ | ||
+ | K8 Residences \\ | ||
+ | Kokneses spv \\ | ||
+ | Raunas Residences \\ | ||
+ | Cieceres invest \\ | ||
+ | Saules Aleja invest \\ | ||
+ | Kaamos K10 (ex K12 Residences (mainīts nosaukums) \\ | ||
+ | Kaamos SPV1 \\ | ||
+ | Nule 6 \\ | ||
+ | |||
+ | NORDO db balt_cargo_solutions_lv \\ | ||
+ | |||
+ | GrantThornton - rimess_latvia_lv | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ||
+ | DB Huppa, db Medgrupe SIA \\ | ||
+ | Mēneša maksa. Automātiska dokumentu sūtīšana starp Directo datubāzēm. \\ | ||
+ | Piem. Lietuvas db izveido noliktavas kustību no LT uz LV noliktavu un LV datubāzē automātiski izveidojas SREC dokuments ar precēm. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi ir pie klienta vai piegādātāja kartiņā TRANSPORTS sadaļā. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MEDGRUPE nevar apstiprināt SREC noliktavas saņemšanu==== | ||
+ | Ar GOD MODE jāsaliek pareizi rindu skaitu SREC dokumentā no saistītā Pasūtījuma. \\ | ||
+ | Kolonnā TRN jāieliek pareizais NR.no pasūtījuma. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Medgrupe automātiskais atgādinājums par nesamaksātiem rēķiniem==== | ||
+ | LT izveidoja procedūru un to iekopēja LV datubāzē.\\ | ||
+ | Dokumentācija - apraksts: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ||
+ | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ||
+ | Pielāgotās atskaites, vai speciāli veidotās izdrukas (rēķins xsl), kas ir xsl, xml, **NEVAR** nosūtīt pa tiešo ar pogu MAIL vai SŪTĪT. Fails citādi būs ķeburos. Parastu PDF var pārsūtīt.\\ | ||
+ | |||
+ | Tas NEKAD nav strādājis un nestrādās, | ||
+ | ----- | ||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | ||
- | https:// | + | Parādīsies darbinieks, tad , kad būs veikts algas aprēķins. \\ |
+ | https:// | ||
+ | \\ | ||
Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | ||
Rinda 31: | Rinda 148: | ||
- DDZ 2021 as table \\ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
- | https:// | + | https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | Tips personāla kartītēs (neaizpildīts, | ||
+ | Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | ||
+ | |||
+ | Ja ir vienkārši DN, nav obligāti aizpildīt. | ||
+ | ------ | ||
-------- | -------- | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Rinda 50: | Rinda 174: | ||
Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), | Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------- | + | ------ |
+ | ====DDZ Darba devēja ziņojums==== | ||
+ | Ja ir norādītas stundas , lai tās parādītos DDZ, jāievada tabulā, sadaļā Darba attiecības, | ||
+ | Tabulu var ieslēgt ar uzstādījumu - Darbinieka kartītē var norādīt darba stundas - JĀ. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | ||
Rinda 70: | Rinda 199: | ||
Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksu avansu ievadīšana izveidošana==== | ||
+ | Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | ||
+ | https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PVN uzstādījumi saņemtiem avansa maksājumiem==== | ||
+ | Sakiet lūdzu, kā izveidot PVN uzstādījumus saņemtiem avansa maksājumiem? | ||
+ | |||
+ | Lai tiktu iegrāmatots no klienta saņemtā avansa PVN:\\ | ||
+ | 1) PVN koda kartītes laukos Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts un Pārd. PVN priekšapmaksas konts jānorāda nepieciešamie konti.\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | 2) Ienākošā maksājuma laukā PVN kods pie avansa, kurš ir saņemts no klienta, ir jānorāda ar avansu saistītais PVN kods un jāpārliecinās, | ||
+ | https:// | ||
+ | 3) Kad klientam tiek izrakstīts rēķins, kuram jāpiesaista saņemtais avanss, tad avanss rēķinam ir jāpiesaista pirms rēķina iegrāmatošanas. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 107: | Rinda 251: | ||
Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bilance un kredītrēķins==== | ||
+ | Kopējā rēķinu un kredītrēķinu bilance (tos saskaitot) veidojas 0, lai rēķini būtu redzami klienta statusa atskaitē, jāieliek ķeksis “klienti ar nulles bilanci”. | ||
----- | ----- | ||
====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ||
Rinda 128: | Rinda 275: | ||
Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Preču atgriešana - KLIENTS atgriež preci==== | ||
+ | Jautājums ir par gadījumu, kad klients atgriež Jums preci?\\ | ||
+ | Ja sistēmā tiek lietotā preču piegādes metode, tad ir iespējams veidot Preču atgriešanas dokumentus ar pogu Atgriezt, no dokumenta Klientu Pasūtījums. | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | Klientu pasūtījums ar piegādi, poga Atgriezt.\\ | ||
+ | BET, skatos, ka jūsu datubāzē netiek lietotas piegāde, bet uzreiz izrakstīts rēķins klientam. Tādā gadījumā, ja klients atgriež preci, tad jāveido Kredītrēķins.\\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts pieejams šeit: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Ar aizdoto kredīta transakciju, | ||
+ | Kā izveidot savstarpējā ieskaita transakciju aizdevumam konts 21141, ar debitoru rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus, kas jānosedz un kredīta summu. + un - zīmi. | ||
+ | |||
+ | Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | ||
+ | ------ | ||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 144: | Rinda 307: | ||
---- | ---- | ||
- | ====Kopēt rindas==== | ||
- | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: | ||
- | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | + | ====PVN deklarācija neatšifrējas, |
- | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | + | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ |
- | ----- | + | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. |
+ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
Rinda 187: | Rinda 349: | ||
Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN dekl konfigurēšana==== | ||
+ | Formulā var atsaukties tikai uz tām rindām, kas ir augstāk par to rindu, kurā ir pati formula.\\ | ||
+ | Tas nozīmē, ka kopsummas ir jāizvieto apakšā, zem tam rindām, kuras jāsummē. | ||
+ | Šajā gadījumā rindai 160 būtu jānomaina rindas numurs uz 164. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ||
- | - | ||
Rinda 230: | Rinda 397: | ||
====Kā pieslēgt algu moduli==== | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | ||
+ | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Un ja nepārsniedz, | ||
+ | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad jānorāda 250 vai 500, 750... un algu modulis ir ar mēneša maksu.\\ | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | Jāpārliecinās, vai nejauši nav atstāts MAGAB.\\ |
- | + | ||
- | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | + | |
- | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | ||
Rinda 243: | Rinda 407: | ||
Jautājumi klientam:\\ | Jautājumi klientam:\\ | ||
1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | 1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | ||
- | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/ | + | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 49.00 eur/ |
2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | 2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Maksimālo lietotāju skaits==== | ||
+ | Svarīgi visiem, kas strādā "Max lietotāji" | ||
+ | ----- | ||
====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | ====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | ||
Rinda 324: | Rinda 491: | ||
{{: | {{: | ||
Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Moduls Engineering aftersave procedūra - Rēķinos Projekti==== | ||
+ | db moduls_engineering_lv | ||
+ | ---- | ||
====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ||
- | Uz Notikumu: | + | Uz Notikumu:\\ |
+ | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums_lv@event.data.directo.ee**, | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, | + | Kā pielikumu: |
- | + | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes | |
- | Kā pielikumu: | + | |
- | + | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes | + | |
Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, | Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, | ||
Rinda 343: | Rinda 509: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NOTIKUMI procesu uzskaitei, | ||
+ | Sistēmā ir iespējams veidot notikumus (https:// | ||
+ | |||
+ | Attiecīgi, Jūs varētu veidot notikumus ar tipu Garantija un šajos notikumus norādīt, ar kuru klientu vai piegādātāju bija komunikācija, | ||
+ | Notikumu tipus, piemēram, tipu Garantija, varat izveidot no savas puses: \\https:// | ||
+ | Notikumiem varat izveidot arī statusus, piemēram, Jauns, Aktīvs/ | ||
+ | |||
+ | Notikumus var izveidot gan no galvenās izvēlnes \\(https:// | ||
+ | ------ | ||
====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ||
Viņi veido Rēķinus no '' | Viņi veido Rēķinus no '' | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Atjaunot noliktavu izņemt ķeksi==== | ||
+ | Rēķiniem, kas ir veidoti no pasūtījumiem, | ||
+ | ----- | ||
====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ||
Rinda 357: | Rinda 533: | ||
---- | ---- | ||
====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | ||
+ | Ja NAV pieslēgts, tad tiesībās nerādās sadaļā Cits opcija Vairumimports.\\ | ||
+ | |||
+ | Jāprasa Igauņiem, lai pieslēdz.\\ | ||
+ | Please activate bulk import module in ocra_...._lv database.\\ | ||
+ | |||
Tajās datubāzēs, | Tajās datubāzēs, | ||
Rinda 362: | Rinda 543: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module==== | ||
+ | |||
+ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | ||
+ | 2) Who use mass meil modul they must have mail sender: Directo. SMTP is when they have there own mail server.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\ | ||
+ | - K: par mass importu sev piefiksēju. \\ | ||
+ | |||
+ | Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar vairumexportu izgūt par maksu ? \\ | ||
+ | |||
+ | datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu. | ||
+ | ------ | ||
====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ||
Rinda 388: | Rinda 582: | ||
'' | '' | ||
https:// | https:// | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Atveras logo un ar peles labo taustiņu Save Image As | ||
----- | ----- | ||
Rinda 401: | Rinda 597: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====ISKU nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Problēma tikai ir ar 5 un 7 rindu. SN “Skapis ar stikla durvīm pelēks” | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Sērijas numurs SN==== | ====Sērijas numurs SN==== | ||
- | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/ | + | Ja Artikula kartītē |
+ | **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevar apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. | ||
+ | Savukārt opcija **Vienības/ | ||
+ | ====Sērijas numurs SN ar BEZ artikula kartiņā==== | ||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. \\ | ||
- | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | + | Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ |
+ | KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | ||
+ | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ sn. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
+ | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: | ||
+ | ------- | ||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
Rinda 415: | Rinda 625: | ||
'' | '' | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | ||
+ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
+ | |||
+ | EKA Rēķinu Jums visdrīzāk neizdodas izdrukāt, jo tiek lietota MS Edge pārlukprogramma, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! | ||
+ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | ||
Rinda 432: | Rinda 650: | ||
Termiņu samainījām, | Termiņu samainījām, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Apollo KINO nevar apstiprināt, | ||
+ | Ar pogu PĀRSŪTĪT jeb TRANSFER. Vai klienta kartiņā ieliekot vajadzīgo Pay Term. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 444: | Rinda 665: | ||
Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana==== | ||
+ | Mēģinu veikt ar vairumievietošanu inventarizāciju. Vienā reizē līdz 700 līnijas. Bet ik pa brīdim kaut kas nobrūk. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja parādās WAITING vai Uzgaidiet. Tad ir jānospiež poga Uzgaidiet un jāpagaida, vai pēc kāda laika sistēma pabeigs rindu aizpildīšanu ar Jūsu norādītajiem datiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja arī pēc tam datu ielādes process ir lēns vai nenotiek, tad var pamēģināt kopēt datus vairākās reizēs – katrā reizē iekopējot mazāku rindu skaitu. Piemēram, dokumentā iekopēt pirmās 200 (maximums 500) rindas, un, kad tās ir iekopētas dokumentā, tad saglabāt inventarizācijas dokumentu, vēlreiz nospiest tajā pogu Vairumievietošana un pēc tam iekopēt nākamās 200 rindas un pirms pogas Aizpildīt dokumentu nospiešanas norādīt, ka dati jāiekopē, sākot no 201. rindas (jo pirmajās 200 rindās jau būtu dati, kurus Jūs iekopējāt iepriekš). \\ | ||
+ | |||
+ | Kā arī, jo vairāk rindu dokumentā, jo lēnāk tas aizpildīsies, | ||
+ | ----- | ||
====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
Rinda 465: | Rinda 695: | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN proporcijas==== | ||
+ | Ir jāizveido jauns PVN kods un tajā kodā jānorāda proporcija, kur Proporcijas likme norāda to, cik % no PVN nonāks priekšnodoklī. Ievadot rēķinu, ir jānorāda šis PVN kods. \\ | ||
+ | PVN kodu veido caur – Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – PVN kodi – Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Kad es uztaisu proporcijas pvn kodu vieglajiem auto pēc tāda paša principa kā reprezentācijai, | ||
+ | Līdz ar to nevaru iegrāmatot precīzu rēķina summu, kas jāsamaksā. Kā man pareizi jārīkojas? | ||
+ | |||
+ | Tādā gadījumā samazini samazināto PVN summu par 1 centu. Skat.kolonnā PVN, ieliku 11.09 un viss tagad sakrīt! \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skat.piemēru bildēs. | ||
+ | {{ : | ||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 519: | Rinda 760: | ||
Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem. | Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem. | ||
---- | ---- | ||
- | ====SN sērijas numura lauka garums==== | + | ====Simbols, lai neatlasa, filtrē IZŅEMOT==== |
- | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs... | + | Pieliekot priekšā izsaukumu ! atskaite atslasīs izņemot šo, piem. tos, kas atrodas Bērnu kopšanas atvaļinājumā BKA \\ |
- | ---- | + | !BKA |
+ | {{ :lv: | ||
+ | Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\ | ||
+ | Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas. \\ | ||
+ | |||
+ | Vairākus IZŅEMOT jāatdala ar komatu | ||
+ | {{ :lv: | ||
+ | ----- | ||
+ | ====SIMBOLS atlasa vētību, kas ir TUKŠA==== | ||
+ | RESTĪTE \\ | ||
+ | taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin. | ||
+ | ------ | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | ||
Rinda 532: | Rinda 785: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NoliktavasID nav prece noliktavā==== | ||
+ | Nevar apstiprināt 23.03 datuma Piegādi. Raksta, ka prece nasv noliktavā 0.00. Lai gan ir pieņemts daudzums pirms tam, bet tagad uz 23.03 vairs nav pieejams, jo ir pārdots jau nākamajos rēķinos/ | ||
+ | |||
+ | Ar dubultklikšķi Nolkitavas ID kolonnā, atversies saraksts ar Noliktavas ID, kam būtu uz to datumu jābūt pieejamiem, un un kolonnā ŠOBRĪD redzam, vai tagad vēl ir pieejams. Ja rāda 0.00, tātad visi noliktavas ID jau ir norakstīti nākamajos daokumentos. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Var redzēt divus pieejamos Noliktavas ID uz 23.03, tātad kāds no šīem ID mums jāatbrīvo, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Artikula vēsture** filtrējam pēc kāda no noliktavas ID, kas mums vajadzīgi. Noliktava. Varam izsekot, kad Noliktavas ID SREC saņemts un redzam, ka pēc 23.03 jeb aprīlī visas preces norakstītas - pieģadātas. tāpec arī šobrīd mēģinot apstiprināt 23.03 datuma piegādi, nevar, jo uz to brīdi nekas vairs nav noliktavā, viss nākotnes dokumentos norakstīs. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jebkura no Piegādēm, vēlams jaunāko, jāver vaļā - jāatgrāmato, | ||
+ | Pēc tam apstirpina jaunatvēro dokumentu un sistēma pēc FIFO metodes paņems nākamo vecāko Noliktavas ID. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
Rinda 553: | Rinda 826: | ||
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Virsgrāmatā konta atlikuma atšifrējums==== | ||
+ | Ka var uztaisīt VG konta 220804 atlikuma uz 31.12.2021 atšifrējumu ? \\ | ||
+ | Nepieciešams atšfirēt kontu 220804 pēc Piegādātāja, | ||
+ | |||
+ | Konkrēts datums, ķeksis - Tikai summas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====KONTA ATLIKUMI==== | ||
+ | Kā pareizi ievadīt kona 2190 un 5210 atlikumus uz 30.04.2022 pa partneriem uz programmu? \\ | ||
+ | |||
+ | Piemers, ir kreditors, kuram bija samaksats avanss līdz 30.04.2022 -100 eur. Debets 2190 = 100,00 \\ | ||
+ | Kā pareizi ievadīt to atlikumu uz Directo? \\ | ||
+ | |||
+ | Ir divas opcijas: \\ | ||
+ | 1) Veidojam manuālu transakciju ar kontu D un Kontu K un norādām klientu.\\ | ||
+ | 2) Veidojam ienākošo/ | ||
+ | Priekšrocība otrajai opcijai ir tas, ka tālāk šo maksājumu var ērti piesaistīt rēķiniem, bet pirmajā variantā, lai priekšapmaksu nolīdzinātu būs atkal jāveido manuāla transakcija. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ||
+ | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis | ||
+ | To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | |||
+ | Filtrā jānorāda: | ||
+ | Tips – TRAN \\ | ||
+ | Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\ | ||
+ | Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, | ||
+ | Ķeksis pie “Laika atzīme” – būs redzama info par to, kas izveidojis transakciju, | ||
+ | |||
+ | Atrast tādu transakciju, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
Rinda 584: | Rinda 892: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt Maksājuma uzdevumu, error kļūda==== | ||
+ | Izmet kļūdas pziņojumu: | ||
+ | Apstiprināšanas procesa piezīme. \\ | ||
+ | Ir darīšana ar vienādu transakciju un valūtu EUR Atšķirība nav nulle: 24.20 \\ | ||
+ | Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | ||
+ | Maksājuma veida kartiņā pie TIPS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. | ||
+ | ------ | ||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | ||
Rinda 595: | Rinda 910: | ||
Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Aizvietošana dzēšana kartiņai==== | ||
+ | J anepieciešams aizvietot vai izdzēst Piegādātāja , klienta kartiņu. \\ | ||
+ | Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\ | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | ----- | ||
====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, | ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, | ||
piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | ||
Rinda 721: | Rinda 1043: | ||
====Jauns gads, jauni intervāli==== | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli: | Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli: | ||
- | 1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, | + | 1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, |
+ | {{ : | ||
2) Finanšu intervāli transakcijām. | 2) Finanšu intervāli transakcijām. | ||
Rinda 804: | Rinda 1127: | ||
------- | ------- | ||
====Datubāzes DB slēgšana==== | ====Datubāzes DB slēgšana==== | ||
- | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " | + | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 820: | Rinda 1143: | ||
Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ir divi varianti \\ | ||
+ | 1. vērtības korekcija par atlikušo summu (darbība jāveic kartiņas tabā Vērtības korekcija, jānorāda datums un summa – šī operacija pati par sevi neveic transakciju).\\ | ||
+ | 2. Ielikt kartiņā citu nolietojuma procentu (lai paņemtos visa atlikusī summa). Tas arī jādara pirms decembra nolietojuma. | ||
+ | |||
----------- | ----------- | ||
====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ||
Rinda 912: | Rinda 1240: | ||
Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | + | ====NORAKSTĪŠANA |
Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | ||
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
- | Ja nenostrādā, | + | Ja nenostrādā, |
+ | |||
+ | Ja vēlaizvien ir slēgts. Tad ar GOD MODE pie Izmaiņām, neieķeksējot Transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu kartiņā NAV ķeksis SLĒGTS, vajag atslēgt==== | ||
+ | NEVAR izņemt no Pamatlīdzekļu kartiņas ķeksi SLĒGTS. Tas nav redzams. ??\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Ja nevar izņemt Slēgts ķeksi, tad var rakstīt EE, jo kļūme.\\ | ||
+ | Bet izmantojot vairumimportu , tabula - Pamatlīdzekļi, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | ||
Rinda 928: | Rinda 1265: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu nolietojuma transakciju dzēšana==== | ||
+ | Nepieciešams izdzēst nolietojuma INV transakciju. \\ | ||
+ | Nav pogas DZĒST. \\ | ||
+ | Jāpievieno lietotāju tiesībam atļaut - Apakšsistēmas transakciju maiņa. \\ | ||
+ | |||
+ | Šādos gadījumos vislabāk ir uzlikt tās tiesības uz brīdi, lai var izdzēst grāmatojumu, | ||
+ | ------ | ||
====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | ||
Rinda 945: | Rinda 1289: | ||
Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
Rinda 975: | Rinda 1320: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Nerāda sarakstā kolonnu izvēles pogu==== | ||
+ | Tiesībās zem Citi - Pārlūkprogrammas lauku izvēle | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | ||
Rinda 993: | Rinda 1342: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Pirkuma pasūtījumā atlaides EUR nevis procentos, kā norāda==== | ||
+ | Kā un kur ielikt atlaidi preces pirkuma pasūtījumam (purchase order)? Piemēram – rēķina summa 300eur, atlaide – 12,3eur? \\ | ||
+ | |||
+ | Vajadzētu aprēķināt, | ||
+ | Iemesls - jo uz SRECU aizies tā cena, kura pie artikula ir pasūtījumā.\\ | ||
+ | Ja šis neder, tad otrs variants ir norādīt kā artikula cenu pasūtījumā to cenu, kura ir pēc atlaides. | ||
+ | ------- | ||
====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
Rinda 1031: | Rinda 1387: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Auditoriem par Directo ISO, Serveris==== | ||
+ | Informācijas drosība utt. Information security principles of Directo OÜ \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | GDPR \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ----- | ||
====Mainīt tiesības==== | ====Mainīt tiesības==== | ||
Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
Rinda 1039: | Rinda 1402: | ||
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Daļējas tiesības VISAS un PAŠA==== | ||
+ | Jūsu tiesības nosaka lietotāju grupa SALES, un tajā ir noteikts, ka lietotājs var veikt izmaiņas savos līgumos (tie ir tie, kuros viņš ir laukā Pārdevējs), | ||
+ | Tā kā līgumā ar sistēmas kodu 13133 kā pārdevējs ir norādīts Gints Ceizars, nevis Jūs, tad izmaiņas šajā līgumā veikt nevarat. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Poga PASTS==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda e-pasts, tad parādīsies poga PASTS. \\ | ||
+ | ----- | ||
====Lietotāja tiesības==== | ====Lietotāja tiesības==== | ||
Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
Rinda 1053: | Rinda 1424: | ||
apjukums | apjukums | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ||
+ | Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā Kurss automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā Bāze būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Valūtas kursi, Valūta, pievienot jaunu valūtu, kas nav Directo==== | ||
+ | Ja valūta piem. Baltkrievijas rublis nav sistemā, tā jāizveido. \\ | ||
+ | Sadaļā - Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - Valūtas. Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Tālāk jāpievieno manuāli Valūtu kurss sadaļā Valūtu kursi. Pievienot jaunu: \\ | ||
+ | Mainīts - datums ar kuru ir kurss. \\ | ||
+ | Likme - valūtas kurss. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ||
+ | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ | ||
+ | To var izdarīt caur Uzturēšana, | ||
+ | Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc tam jāspiež poga Transakcija, | ||
+ | Jāpārbauda, | ||
+ | |||
+ | Ir apraksts par šo Igauņu WIKI lapā, tikai jāuzliek tulkojums uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | ||
Rinda 1105: | Rinda 1500: | ||
It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izdrukas angļu valodā ENG==== | ||
+ | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
+ | ----- | ||
+ | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | ||
+ | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
Rinda 1165: | Rinda 1567: | ||
- Objeks,\\ | - Objeks,\\ | ||
- Darba vietas.\\ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | - INTERVĀLS | ||
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
Rinda 1218: | Rinda 1621: | ||
Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, | Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Kases lentā neparādāš daŗījums, kas ir Directo==== | ||
+ | SIA APL Restaurant 05.01.2022 kasu lentā neuzrādās darījums 2447790 par kopējo summu 4,50EUR. \\ | ||
+ | Jums sākumā ir jāsazinās ar kasi, jo kase nodod tālāk informāciju uz Directo un mēs reģistrējam darījumu. Situācijās, | ||
+ | ----- | ||
Rinda 1233: | Rinda 1640: | ||
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | + | ====Jaiekrāso |
- | Dokumentu nevar apstiprināt, | + | Iekrāsot aipzildāmos laukus. |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1256: | Rinda 1663: | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
+ | Ienākošajā maksājumā ar SEPA EST , lai ieimportētu no Bankas xml failu , jāizvēlas formāts: vismaz swed un seb: | ||
+ | ISMO XML EST | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports nepareizi sasaista ienākošo maksājumu ar klientu un rēķinu==== | ||
+ | Veicot bankas importu, izveidojas ienākošais maksājums no EKSEA UAB, Directo šo maksājumu sasaista ar DEPO SIA rēķiniem. Kāpec? \\ | ||
+ | |||
+ | Bankas konta numurs, no kura saņemts maksājums, klienta kartiņā nav. Nosaukums nesakrīt (EKSEA UAB kartiņā, bet UAB EKSEA maksājumā). \\ | ||
+ | Ja norādīsiet bankas kontu klienta kartinā, tad klients atpazīsies korekti. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas imports Valsts kase kļūda xml failā==== | ||
+ | Ir problēma ar bankas importu valsts kasei – izejošie maksājumi, fails neieimportējas ( ienākošie maksājumi smuki importējas). ERROR \\ | ||
+ | |||
+ | Problēma rodas, jo Valsts kase XML failā norāda pulksteni 24:00., kas ir nepareizi un dēļ tā rodas kļūda. \\ | ||
+ | Jānosūta informācija Valsts kasei, ka XML fails ir nekorekts un pareizi būtu pulkstens 23: | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | ||
Rinda 1270: | Rinda 1696: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====RR rindas numurs artikulam==== | ||
+ | Ja rinda ir pakārtota citai rindai (kā, piemēram, piedāvājumā otrā rinda ir pakārtota pirmajai rindai), tad pakārtotajā rindā kā RR norādiet ciparu, kurš atbilst galvenajai rindai. \\ | ||
+ | Bet tajās rindās, kuras nav pakārtotas kādai citai rindai, RR ir jābūt tādam pašam kā šīs rindas numuram, tāpēc trešās rindas RR ir jābūt 3. | ||
+ | ----- | ||
====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ||
Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | ||
Rinda 1282: | Rinda 1712: | ||
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
----- | ----- | ||
- | ===Cenu maiņa=== | + | ====Cenu maiņa==== |
problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Cenu formula , cenu maiņa==== | ||
+ | Šim nolūkam iesaku lietot pie Pārdošanas uzstādījumiem atrodamo Cenu menedžmentu.\\ | ||
+ | Zem sadaļas filtrēt izvēlamies atbilstošos parametrus, šajā gadījumā izvēlējos konkrēto artikulu un spiežam “Pārlūkot”. \\ | ||
+ | Parādīsies saraksts ar visām cenu formulām un parametriem kur atrodas šis artikuls. | ||
+ | Ieķeksējot vai izķeksējot zilo checkbox atlasām formulas kurās vēlamies veikt izmaiņas.\\ | ||
+ | Sadaļā Piepildīt izvēlamies jaunos parametrus, šajā piemērā cenu, un norādām nepieciešamo summu, un spiežam “Mainīt”. \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit wiki pamācība kurai var sekot līdzi : https:// | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Transporta izmaksas==== | ====Transporta izmaksas==== | ||
Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transporta izmaksas vienā rēķinā, bet divas preču saņemšanas==== | ||
+ | no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | ||
+ | |||
+ | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. | ||
+ | Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, | ||
+ | ------ | ||
====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
Rinda 1295: | Rinda 1742: | ||
Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" | Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kāda artikula cena ielasīsies dokumentā==== | ||
+ | Šo opciju (kāda pirkuma cena ielasīsies dokumentā pēc noklusējuma) var regulēt ar uzstādījumiem. \\ | ||
+ | Uztādījums - Pasūtījuma vienības izmaksas iekopējot | ||
+ | {{ : | ||
+ | Bija iepriekš pēdējā iegādes cena, samainīju tagad uz pirkuma cenu, tā ir tā, kas nāk no artikula kartiņas. \\ | ||
+ | Tad gan ietekmēs tikai nākamos artikulus, kad tie tiks ievietoti dokumentos, iepriekšējiem var pamēģināt pasūtījuma pogu Atjaunot rindas un tur atstāt ķeksīti tikai pie Maksa. | ||
----- | ----- | ||
====Apmācības==== | ====Apmācības==== | ||
Rinda 1322: | Rinda 1776: | ||
Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | ||
Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | ||
- | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | + | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. |
+ | |||
+ | Neapmaksāto rēķinu atgādinājumiem, | ||
+ | TIesībās jāpārbauda vai VAITUMPASTS ir ATĻAUTS. | ||
+ | {{ : | ||
-------- | -------- | ||
====Masu e-pasta sūtīšana==== | ====Masu e-pasta sūtīšana==== | ||
Rinda 1333: | Rinda 1791: | ||
bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | ||
Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | ||
- | {{ :lv:massem.png?direct |}} | + | {{ :lv:epastareplay.png?direct |}} |
------ | ------ | ||
====E-pasts algas lapiņai==== | ====E-pasts algas lapiņai==== | ||
Rinda 1343: | Rinda 1801: | ||
https:// | https:// | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
+ | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | ||
+ | |||
+ | 3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
+ | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
+ | Raksta , ka kaut kas trūkst - saistība ar REPHOP atskaiti. \\ | ||
+ | |||
+ | Nākamo periodu izdevumu rēķinos noteikti jānorāda konts (kā arī summa bez PVN un PVN kods), konta kartītē – korespondējošais konts, un rēķina rindās jānorāda periods: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt rēķinu, Objektam trūkst līmenis, trūkst līmeņu==== | ||
+ | Nevar apstiprināt piem. izejošo rēķinu, izmet sekojošu kļūdu: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi - Finanšu uzstadījumi - Objektu līmeņi. \\ | ||
+ | Jāpārbauda Līmeņu, objektu uzstādījumi, | ||
+ | |||
+ | OBJEKTA LĪMENĪ ir atzīmēts, ka obligāti jānorāda 10 līmenis konkrētā dokumenta tipā: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Objektam trūkst līmenis, nevar apstirpināt reķinu==== | ||
+ | Fianšu kontam 5164, kontu kartiņā norādīts, ka obligāti jānorāda 7.objektu līmenis.\\ | ||
+ | Konts ir dok.galvā, tas nozīmē, ka dokumenta **galvā** jābūt šim OBJEKTAM.\\ | ||
+ | Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | ||
+ | Pie šāda kontu uzstādījuma, | ||
+ | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Apollo group/grupa datubāzes==== | ====Apollo group/grupa datubāzes==== | ||
Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
Rinda 1422: | Rinda 1919: | ||
Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
- | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, | + | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, |
- | {{ : | + | **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam.** \\ |
+ | |||
+ | ENG - Service Item must be Delivered to Invoice. \\ | ||
+ | VECAIS: | ||
------- | ------- | ||
====Noapaļošana par vienu centu==== | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
Rinda 1436: | Rinda 1936: | ||
Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Var piem. pielikt 003, lai gala summa noapaļojas. Izdrukā viss būs ar 2 cipariem aiz komata un kā nepieciešams. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Izdruka: \\ | ||
+ | {{ : | ||
Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | ||
Rinda 1447: | Rinda 1953: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | + | Jāpārbauda, |
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Banku importa dok.izsaukuma zīmes==== | ||
+ | Importējot bankas maksājumus man directo par kaut ko brīdina ar izsaukuma zīmītēm. \\ | ||
+ | Kā man būtu jārīkojas lai directo vēlreiz necenstos importēt maksājumus, | ||
+ | |||
+ | Tām rindiņām, kuras nav jāapstrādā, | ||
+ | ------ | ||
====Anulēt kredītrēķinu==== | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
Rinda 1484: | Rinda 1998: | ||
www.seb.lv | www.seb.lv | ||
------ | ------ | ||
+ | ====SWEDBANK Gateway==== | ||
+ | gateway ir divi varianti - operatora līgums un tiešais līgums. pie tiešā līguma parādās Directo, bet lai cik smieklīgi tas nebūtu, Directo var šādu līgumu nodrošināt vienam klietam Latvijā 🙂 kautkāds tehnisks sviets. bet Operatora līgums nodrošinātu Gateway visiem klientiem, kuri to vēlas. Operatora līguma slēgšanas process ir atjaunots, DIrecto parakstīs ar swedbank. \\ | ||
+ | Tad klienti varēs slēgt Swedbank Gateway OPERATORA līgumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ir jābūt noslēgtam operatora līgumam un “Directo”: | ||
+ | • ir jābūt izveidotam samaksas veidam (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi), kurš atbilst konkrētajam Swedbank bankas kontam, un tā kartītē jābūt norādītam bankas kontam un bankai,\\ | ||
+ | • lai sistēmas dokumentā Bankas imports tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) Noklusējuma intervāls jānorāda intervāls jeb numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Noklusējuma intervāls. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu veikt automātisko maksājumu eksportu: \\ | ||
+ | • samaksas veida kartītes laukā EKSPORTA KANĀLS jānorāda opcija Swedbank GW un laukā EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS jānorāda ar Swedbank noslēgtā līguma numurs. \\ | ||
+ | • Lai varētu sūtīt maksājumus uz banku, lietotāju tiesībās jānorāda, ka ir atļauts Swedbank GW kanāls. Vai man piešķirt šīs tiesības lietotāju grupai SUPER (tā ir lietotāju grupa, kurā šobrīd ir visi sistēmas lietotāji) vai kādiem konkrētiem sistēmas lietotājiem? | ||
+ | |||
+ | Tiem, kuriem būs iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga XML faila iegūšanai, | ||
+ | Maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku (izsūtīšanas laiks paziņojumā redzams treknrakstā): | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2. \\ | ||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad internetbankā manuāli jāizdzēš iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Naudas pārvietošana==== | ====Naudas pārvietošana==== | ||
Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
Rinda 1490: | Rinda 2026: | ||
Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
------- | ------- | ||
- | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | + | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā |
Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
Rinda 1502: | Rinda 2038: | ||
Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo: | ||
+ | |||
+ | Atveriet atskaiti – **Klientu statistika**.\\ | ||
+ | Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā atšifrēt T un V darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Tādā gadījumā PVN deklarācijas konfigurācijā, | ||
+ | {{: | ||
----- | ----- | ||
====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
Rinda 1511: | Rinda 2061: | ||
- iemaksa valsts kasē ?! \\ | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
+ | bankas importa dokumentā šīm rindām var mainīt tipu no maksajums uz transakcija, | ||
+ | |||
+ | Iemaksas VALSTS kasē veido ar tipu TRANSAKCIJA. Ja nav, tad taisa manunālu transakciju. Maksājumā neliek. \\ | ||
Ja nav rēķina, tad transakcija, | Ja nav rēķina, tad transakcija, | ||
Rinda 1690: | Rinda 2243: | ||
Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
+ | https:// | ||
------ | ------ | ||
- | ====Noapaļošana==== | + | ====NOAPAĻOŠANA |
Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | ||
- | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. | + | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. \\ |
+ | |||
+ | DB MyFitness rekins nr.1015389 \\ | ||
+ | Nepieciešams PVN 225, kopsummu 75825.00., daudzums 337 gab \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido otra rinda ar tādu pašu RR., jāpieliek daudzums 1, un cena 0.0001 \\ | ||
+ | Izdrukā otra rinda neparādīsies. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērs. reķins nr. 1015995.\\ | ||
+ | Vajag Total/ | ||
+ | Pieliekam papildus rindu ar sadalot daudzumus. Mērvienības cenu par 1 ciparu mazāku 6.611. \\ | ||
+ | Izdrukā rādās abām rindām mērvienības cena 6.61. | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Drošības nauda==== | ====Drošības nauda==== | ||
Rinda 1723: | Rinda 2291: | ||
https:// | https:// | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====E-pasts nonak kā SPAMS==== | ||
+ | sūtot info no Directo personām ziņas “ iekrīt” spam kasītē. Ko darīt ? \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit ir aprakstīts iemesls un iespējamies risinājumi: | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | ||
+ | Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | ||
+ | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), | ||
+ | |||
+ | SMTP uzstādījumi lt: \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
Rinda 1777: | Rinda 2360: | ||
Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====TELEMA transporta uzstādījumi==== | ||
+ | Klienta kartiņā, sadaļā TRANSPORTS, jāsaliek uzstādījumi. \\ | ||
+ | Tas strādās, ja attiecīgā klienta kartītē, ar kuru būs telema saslēgums, būs uzlikts uz JĀ - ieķeksēts TELEMA.\\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tiem klientiem, kuriem nepieciešams, | ||
+ | Jāieķeksē arī Eksportētie dokumenti - Rēķins. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====TELEMA kļūda nenosūtas dokuments==== | ||
+ | Mums atnāca paziņojums no telema, ka viens rēķins netika pieņemts | ||
+ | Paskatieties lūdzu, kas tur par problēmu.\\ | ||
+ | |||
+ | Neredzu, kas tur varētu būt par problēmu. Varbūt Telema var apskatīties, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
Rinda 1787: | Rinda 2387: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Peļņa, | ||
+ | Dēļ valūtas, ja būtu currency norm EUR, butu viss ok. Bet te currency ir USD.\\ | ||
+ | Mērvienības cena dolāros reiz bankas kurss 2389.28 x 0.905633037 = 2 163.8109 EUR \\ | ||
+ | tā ka reāli sanāk, ka viņš pārdod preci par 2 163.8109 EUR , savukārt iepērk/ | ||
+ | Te arī rodas peļņa ar zaudējumiem 2163.8109 - 2271.0729 = -107.262 \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ||
Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | ||
Rinda 1803: | Rinda 2411: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTS==== | ||
+ | Atskaite - Eksports \\ | ||
+ | xml - DRUKĀT.\\ | ||
+ | |||
+ | Jābūt redzamas arī PVN reģ.nr. , xml failā noapaļojas uz veseliem skaitļiem. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
+ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
+ | |||
+ | Ļoti būtiski ir aizpildīt visus laukus, kas šiet prasīti:\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Ar Eksportu ir sekojoši: | ||
+ | 1) Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam:\\ | ||
+ | 2) Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei ko norāda vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā.\\ | ||
+ | |||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. \\ | ||
+ | INTRASTAT atskaitē nevaja norādīt EKSPORTS. Vienkārši periodu, tad XML un Drukāt.\\ | ||
+ | |||
+ | Var pielikt Artikulu sarakstā kolonnu – CN8 KODS un nofiltrēt, kam ir aizpildīts, | ||
+ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
Rinda 1820: | Rinda 2450: | ||
Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi komisijas==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam (Google Translate) tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: | ||
+ | |||
+ | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT | ||
+ | Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, | ||
+ | Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums; | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa - norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ | ||
+ | Apraksts – pēc kā sistēma atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekstu Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc/pirms tam seko vēl teksts) vai Maksājumu uzdevuma %\\ | ||
+ | Zemāk redzamie lauki:\\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | Tips – Ien.maksājums, | ||
+ | Konts – Ja tips TRANSAKCIJA, | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja tips nav TRANSAKCIJA.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, | ||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | ||
------ | ------ | ||
====Bankas importa noteikumi==== | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
Rinda 1851: | Rinda 2505: | ||
Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | ||
+ | Tas ir konts, uz kuru jāgrāmato, | ||
Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | ||
Rinda 1878: | Rinda 2533: | ||
Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
- | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD | + | Kā arī “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu |
------ | ------ | ||
====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag==== | ====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag==== | ||
Rinda 1906: | Rinda 2561: | ||
{{ : | {{ : | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls - debitoru atskaite==== | ||
+ | Pašlaik mēģinu atrast pārskatāmu debitoru atskaiti. Vislabāk derētu Rēķinu žurnāls, ja tajā būtu iekļauta maksājumu informācija. Vai to var pievienot? \\ | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē Rēķinu žurnāls ieliek ķeksīti pie Ienākošais maksājums, tad atskaitē ir papildu kolonnas ar informāciju par maksājumiem.\\ | ||
+ | |||
+ | Saistībā ar debitoriem izrakstītajiem rēķiniem un to apmaksu vēl var noderēt, piemēram, Periodiskais klientu pārskats (https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ||
+ | ir situācijas, | ||
+ | Sākumā | ||
+ | Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: tādā gadījumā būtu jāizraksta klientam pasūtījums (https:// | ||
+ | |||
+ | Lai norādītu, ka apmaksa saņemta skaidrā naudā, ir jāizveido ienākošais maksājums ar samaksas veidu, kuram var piešķirt, piemēram, kodu KASE, un šī samaksas veida kartītē jānorāda atbilstošais konts (tas visdrīzāk būtu Nauda ceļā konts). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad tiek saņemta prece, tad tā jāpieņem noliktavā un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam rēķins un šim rēķinam jāpiesaista iepriekš saņemtā priekšapmaksa. | ||
+ | Noliktavas līmeni rēķins ietekmēs tad, kad tas būs apstiprināts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====Perioda finanšu slēgšana==== | ====Perioda finanšu slēgšana==== | ||
Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | ||
Rinda 1923: | Rinda 2599: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Ja no PZA nepieciešams redzēt, kas ir zem kontiem, kādi dokumenti veido kontu summu, tad jāpieliek tiesības redzēt atskati **Virsgrāmata** | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
====Slimības lapa algu aprēķinā, | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
Rinda 1940: | Rinda 2618: | ||
3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Persona slēgta==== | ||
+ | Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\ | ||
+ | Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\ | ||
+ | |||
+ | Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Maksājumu saslēgšana, | ====Maksājumu saslēgšana, | ||
Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | ||
Rinda 1951: | Rinda 2637: | ||
• Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | • Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Maksājumu sasaiste, rēķinu segšana, IB==== | ||
+ | db rulonas_lv \\ | ||
+ | Ienākošais maksājums IB invoice balancing nr. 20220302 \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Bankas importa faila veids==== | ====Bankas importa faila veids==== | ||
ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ||
Rinda 1959: | Rinda 2651: | ||
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Bankas importā maksājuma uzdevumā kļūda 10k==== | ||
+ | Kā noskaidroju, | ||
+ | Maksājumu var papildināt vai sagatavot internetbankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Sanāca ieimportēt MU, **bankā vajadzēja izvēlēties citu formātu**, iet arī virs 10 000 (būvdarbu sis.) | ||
+ | ---- | ||
====Valoda datulauku valodas==== | ====Valoda datulauku valodas==== | ||
kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | ||
atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kontu plāns citā valodā==== | ||
+ | Mums kontu plāns ir Igauņu, bet latviešu valodā, kolēģi no Igaunijas grib, lai tas būtu angļu valodā. | ||
+ | Kā var atrast kompromisu, jo mums vajag latviešu valodu saskaņa ar LR līkumošanu. Kad ,maina valodas programmā, tad kontu plāns nevar būt citā valodā?\\ | ||
+ | |||
+ | Tādos gadījumos konta kartītes laukā NOSAUKUMS norāda konta nosaukumu latviski (tad grāmatojumu rindās nonāks nosaukumi latviski), bet konta kartītes sadaļā Datulauki pēc šāda principa norāda konta nosaukumu angliski: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli. \\ | ||
+ | Pēc tam kontu nosaukums angliski var tikt attēlots, piemēram, virsgrāmatā, | ||
+ | Par to, kā pielāgot, lai sistēmā tiktu atspoguļots konta nosaukums angliski, sīkāk varēšu uzrakstīt, kad kontu kartītēs pēc attēlā norādītā principa būs norādīti nosaukumi angļu valodā. | ||
------ | ------ | ||
====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
Rinda 1982: | Rinda 2690: | ||
Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi==== | + | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi, error nevar izdrukāt==== |
Nospiežot Directo Apstiprināt, | Nospiežot Directo Apstiprināt, | ||
- | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. | + | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli |
+ | Don`t nedrīkst but `. \\ | ||
+ | Московская палитра nedrīkst. \\ | ||
+ | Pēdiņas 27" \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | ||
Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Kases rēķina iegrāmatošana, | + | ====Kases |
+ | Ja parādās EKA rēķinā paziņojums: | ||
+ | Darba vietai nav maksājumu iestatījumi. Jāpaskatās rēķinā, kāda darba vieta, jāiet uz Uzstādījumiem - Darba vietas, un jāpārbauda lauki: \\ | ||
+ | MAKSĀJUMA TERMIŅŠ \\ | ||
+ | KARŠU MAKSĀJUMS\\ | ||
+ | Piem. Finnex \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jāpaskatās, | ||
NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
Rinda 2040: | Rinda 2763: | ||
Jānomaina konts uzstādījumos, | Jānomaina konts uzstādījumos, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķini nākamo periodu grāmatojums, | ||
+ | Lai veidotos automātiska nākamo periodu grāmatojums, | ||
+ | Automātiska rēķina periodizacija - Avansa norēķins. \\ | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ||
Rinda 2136: | Rinda 2864: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti==== | ||
+ | Kontu kartiņā, piem. Izdevumu kontam var piesaistīt tikai viena veida korespondējošo kontu (nākamo vai iepriekšējo periodu). | ||
+ | Kā rīkoties? \\ | ||
+ | |||
+ | 1) Konta kartiņā atstāj to kor.konru, kuru visbiežāk izmanto, piem. Nākamo periodu izdevumi. Pēc tam transakcijā var manuāli labot/ | ||
+ | 2) konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, | ||
+ | Diemzēl, var norādīt/ | ||
+ | kā tādā gadījumā rīkoties? \\ | ||
+ | 1) kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\ | ||
+ | 2) vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem==== | ====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem==== | ||
Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | ||
Rinda 2152: | Rinda 2896: | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
- | Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: | + | Ir redzams vai nav redzams |
+ | {{ : | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | **Document browersers/ | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
- | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | + | ====EKA |
- | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | + | Apollo |
Ja rēķins ir apstiprināts, | Ja rēķins ir apstiprināts, | ||
- | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša. | + | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ |
- | {{ : | + | |
+ | uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\ | ||
+ | kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:oiughv.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
+ | ====EKA POS samaksas veids APL samainīt==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Darba vietai jābūt vajadzīgajam samaksas termiņam. | ||
+ | Pārbaudīt samaksas termiņus Darba vietā. | ||
+ | Jāieiet ar darba vietu, kur visi pieejami. Tukša darba vieta. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PVN deklaracija==== | ||
+ | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Dzēst piegādātāju==== | ||
+ | Ja notikusi reorganizācija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\ | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins CSV vai XSL formātā==== | ||
+ | Mums ir klients, kuram ir nepieciešams saņemt rēķinus csv vai xls formātā. Vai ir iespējams pievienot eksporta izvēle, lai jeburu rēķinu varētu ģenerēt vienā no šīm formām? \\ | ||
+ | |||
+ | Jā, ir tāda izdruka iespējama, kas veidotu csv vai xls failu no rēķina datiem, vienīgi tad būtu jāprecizē, | ||
+ | Varbūt klients var atsūtīt šāda rēķina formāta piemēru, kādu to gribētu saņemt? \\ | ||
+ | Vēl ir iespēja viegli iegūt rēķina rindas ekselī no atskaites rēķinu žurnāls: | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem==== | ||
+ | No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\ | ||
+ | Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\ | ||
+ | |||
+ | Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja, | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās? | ||
+ | |||
+ | Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas, | ||
+ | To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs, | ||
+ | Bet pirms mainīt šo uzstādījumu, | ||
+ | |||
+ | Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\ | ||
+ | Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====AutoTeksts Autotext Aprakstu piesaistīšana kontam==== | ||
+ | kā no iepriekš sagatavotu tekstu saraksta izvēlēties rēķina rindas tekstu (ja tam ir jābūt citādākam nekā konta nosaukums). \\ | ||
+ | |||
+ | Lai to izdarītu, vispirms jāpiesaista kontiem nepieciešamie teksti:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → AutoTeksts\\ | ||
+ | |||
+ | 2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
+ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
+ | TIPS – t\\ | ||
+ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
+ | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā tekstu no kontam piesaistīto tekstu saraksta varēs izvēlēties, | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====USS Swedbank e-rēķinu standarts xml==== | ||
+ | DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | ||
+ | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Rēķina PREFIKSS==== | ||
+ | Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====HRX piegādes dokumentos kļūdas==== | ||
+ | Piegādes dokumentā kaut kas tiek no lietotāju puses sadarīts tā, ka veidojas jokaina artikulu kustības vēsture. \\ | ||
+ | Tādā gadījumā, piegādes dokuments jāatgrāmato un par jaunu jāapstiprina. Tad viss atrisinās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ||
+ | Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | ||
+ | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ | ||
+ | Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | ||
+ | Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, | ||
+ | Lai jaunais darbinieks parādītos pielāgotajā atskaitē “bonus report”, pie Datulaukiem norādīt – Iekļaut Bonusu atskaitē – Jā. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Profiks Cleans SREC noliktavas saņemšana Cenu pašizmaksas maiņa==== | ||
+ | Atnāk Prece, izveido SREC un atnāk Ien.rēķins. \\ | ||
+ | Pēc tam piegādātājs atsūta jaunu Ien.rēķinu tikai piem. 2 precēm, kam cena samazināta. Līdz ar to iepriekš saņemtās preces ir jāsamazina, | ||
+ | Veido jaunu SREC dokumentu , kur tās preces, kas jāmaina ieliek ar daudzumu -1 un norada pareizo NOLIKTAVAS ID, kurš ir jānoņem no noliktavas. \\ | ||
+ | Un ar +1 ieliek ar jauno cenu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====TVNET savienojums ar citu rēķinu sistēmu==== | ||
+ | Man būtu jautājums par viena rēķina automātisko grāmatojumu (tas mums importējas no ārējās rēķinu sist.). Rēķins Nr.1006742 izveidojis automātiski grāmatojumu par PVN summu uz ieņēmumiem un tad atgrāmatojis summu, bet paņēmis citu ieņēmumu kontu nekā nepieciešams. Kas varētu būt pa iemeslu tam un kā varam to novērst. Vnk automātiski ir aizgrāmatojies uz to kontu, kur nevajadzēja būt. | ||
+ | Pievienoju printscrean | ||
+ | |||
+ | Savienojums ar jūsu rēķinu sistēmu ir iesūtījis rēķinu, kura summai Directo ir piemērojis vēl PVN 21% (PVN koda 1). Sapratu, ka tā ir kļūme jūsu sistēmas pusē, ka nepareizi iesūtījusi. | ||
+ | Un PVN summa aizgājusi uz Noapaļošanas kontu 41105. \\ | ||
+ | Pārbaudot pēc Virsgrāmatas kontu 41105, 2022.gadu, šis ir vienīgais gadījums. | ||
+ | |||
+ | Lai izlabotu, atveriet rēķinu, ielieciet PVN kodu ar 0%, saglabājiet un Iegrāmatojiet. | ||
+ | Protams, pārbaudiet vēl jūsu sistēmā, vai šis rēķins ir 990,- eur ar vai bez PVN. Tā lai summas sakristu. \\ | ||
+ | Sapratu no programmētājiem, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Cost Pocket==== | ||
+ | Darbinieks iesniedz čeku, ir aplikācija CostPocket, čeku nobildē, tas ielasās pielikumos Directo, kā arī automātiski izveido Avansa norēķinu. Nolasa arī datus, summu, iespējams vēl ko.... un gatavs. \\ | ||
+ | čeku var tikai pa vienam, nav iespējams apvienot 1 avansa norekina dokumenta vairākus. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Selecta==== | ||
+ | Kā notiek preces atgriešana caur kases aparātu DIRECTO programmā? \\ | ||
+ | Directo rēķins, negatīvi daudzumi, izvēlas apmaksas termiņu, uz kases aparāta ATMaKSa un poga kas parasti - makro poga. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķins, Izmaksa avansa norēķina personai, bankas imports==== | ||
+ | db Dimela. par Banku importu nr. 2023000006 un Avansa norēķinu 2023000002.\\ | ||
+ | |||
+ | Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti, tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https:// | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ||
+ | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | ||
+ | Ieguvu 3 rēķinus, kuriem pie rēķina rindām trūkst KONTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā manuāli izveidot Transakciju gramatojumu==== | ||
+ | Kā manuāli izveidot grāmatojumu: | ||
+ | https:// | ||
+ | Apraksts ir lietuviski, tāpēc ieslēdz tulkošanu uz angļu valodu.\\ | ||
+ | Īsumā latviski - manuālu grāmatojumu var izveidot, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI →Transakcijas → nospiežot pogu Pievienot jaunu. LPP gadījumā transakciju rindās visbiežāk būs jānorāda konti, summas debeta, kredīta pusē, objekti.\\ | ||
+ | Transakcija būs virsgrāmatā (https:// | ||
+ | |||
+ | Dokumenti, piemēram, ienākošie rēķini, avansa norēķini, maksājumi, tiks iegrāmatoti tad, kad tie tiks apstiprināti. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====magnum_medical_lv un magnum_veterinarija_lv PVN Deklarācija==== | ||
+ | Viņiem ir special pvn deklerācija, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Līgumsods, | ||
+ | Kā grāmato ienākošos rēķinā piegādātajam ieturamo līgumsodu? Bet, lai nemazinātos pakalpojuma vērtība? \\ | ||
+ | |||
+ | a) citā rindā norāda soda naudas kontu un tās rindas summu norāda ar mīnusa zīmi, vai \\ | ||
+ | b) uzskaita rēķinu par pilnu summu, bet samaksā mazāk. daļu, ko ietur, apmaksā ar feiku maksājuma veidu, kam ir piemērots attiecīgs konts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Faktorings, | ||
+ | IENĀKOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Ja maksājums ir jāveic nevis Piegādātājam, | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā izpildot lauku " | ||
+ | |||
+ | bet tur nekādas speciālas atzīmes Piegādataja kartiņā nevajag veikt?? \\ | ||
+ | |||
+ | Atkarīgs no tāda, vai tāda situācija ir tikai dažreiz vai vienmēr.. Ja vienmēr, tad piegādātāja kartītē būtu jāaizpilda lauks " | ||
+ | |||
+ | IZEJOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Klients ar vairākām piegādes vietām https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====GETZ==== | ||
+ | Ir B2B saslēgums ar Directo. Mūsu veidots. \\ | ||
+ | |||
+ | Pēdējā laikā daļai klientu pasūtījumos Directo neievelkas piegādes adrese no B2B sistēmas. Viens piemērs šorīt – Klienta pasūtījums 1093316. \\ | ||
+ | |||
+ | Piegādes adresi tagad ieliku manuāli, bet pielikumā XML fails no B2B sistēmas, kur piegādes adrese iztrūkst. Lūdzu, dodiet ziņu, kurā pusē ir problēma – B2B vai Directo. Ja problēma ir B2B, tad rakstīsim viņiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ZEVOY aplikācija čekiem==== | ||
+ | piem. Union Avi \\ | ||
+ | Lietuviešu apraksts par Zevoy jāpārtulko uz eng https:// | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi jāveic Zevoy aplikācijā. Directo nekas nav uzstādāms. \\ | ||
+ | Ir aplīkācijas mob. Zevoy, kad veic darījumu bankā, aplikācijā automātiski parādāš darījums un tad nobildējot čeku, to var pielikt darījumam klāt. \\ | ||
+ | Tālāk čeku ieūta Directo, kur tas parādās pie PIELIKUMIEM , nepisaisttajiem vai Dokumentu transportā, | ||
+ | noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. | ||
+ | ------- |
lv/support.txt · Labota: 2024/09/24 13:34 , labojis lasma