Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/11/25 15:53] – [Nevar apstiprināt kredītreķinu] dagnelv:support [2021/12/13 17:00] – [PVN deklarācija] dagne
Rinda 23: Rinda 23:
  
  
-====PFPISK un DDZ==== +====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== 
-PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\+PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** **par palikušajiem**. \\
 https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\ https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\
  
Rinda 105: Rinda 105:
  
 Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins, kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts. Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins, kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.
 +
 +Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi).
 ----- -----
 ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== ====Nevar apstiprināt kredītreķinu====
Rinda 156: Rinda 158:
 https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
  
-Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\ 
 + 
 +Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\ 
 + 
 +Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES 
 +Brīdī, kad tika iesūtīts rēķins, šis klients bija Vietējais klients un tam piemērots vietējais pvns. Grāmatojuma labojums te neplīdzēs, ir jāpārgrāmato rēķins (tostarp izņem un ieliec atpakaļ Klientu un aritkulu) pēc tam, kad salabota artikula klase 
 ------- -------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
Rinda 905: Rinda 913:
 ------ ------
 ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno====
-Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ +Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ 
-Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāš arī poga - Nodzēst norakstīšanu.+ 
 +Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ 
 + 
 + Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāarī PL kartiņas augšā poga - "Nodzēst norakstīšanu".
 ------- -------
 ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana====
Rinda 1849: Rinda 1860:
  
  
-====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi====+====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi POS darījumi====
 Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\ Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\
 • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\
 +Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\
 • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\
 +Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\
  
-Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”.+Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. \\ 
 +Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, tad banku komisiju kontu norāda pie KONTS.
 ------- -------
 +====Bankas importa noteikumi POS maksājumi un bankas komisijas====
 +Karšu maksājumu Bankas importa noteikums. Tos var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi. \\
 +Datubāzēs selecta_lv, apollo_kino_lv. \\
 +{{ :lv:bankimpnot3.png?direct |}}
 +--------
 ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele====
 Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
Rinda 2087: Rinda 2106:
 {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}}
 ------ ------
 +====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika====
 +baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos, no citiem veikaliem nākuši šodien, tā kā teicu, lai piesaka NRdata, lai pārbauda, vai nosūtās. Pie mums to čeku nav, ja viņi atkārtoti nesūtīs, tad mēs nesaņemsim. jālūdz NR Datu , lai iesūta atkārtoti un jāapkopo laikam čeku numuri, kuri nav atnākuši.\\
 +
 +problema atrisināta, 2 lokācijas ar 1 kases nr., Tādas tika izveidotas 2. Nokopēta spice ivo nikollo un domina ivo nikollo. \\
 +Kases nr. nevar atkāŗtoties, tos piesķir/jāvaicā NRdata.
 +{{ :lv:kasesnr.png?direct |}}
 +------
 +
 ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation====
 Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\ Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\
Rinda 2109: Rinda 2136:
 {{ :lv:korr2.png?direct |}} {{ :lv:korr2.png?direct |}}
 ------- -------
 +====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem====
 +Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\
 +
 +Tas tāpēc, ka nesen  EE uzlikuši jaunu lauku SLĒGTS un noklusejumā stāv VISI.  
 +Kad uzliek uz AKTĪVS, tad atkātoti nosiešot atskaite arī paradisies poga Veidot rēķinus:
 +{{ :lv:contract_list1.png?direct |}}
 +-----
 +====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
 +kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\
 +{{ :lv:parskati2.png?direct |}}
 +
 +E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Sadaļā **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
 +Pārskats:1053
 +{{ :lv:parskati1.png?direct |}}
 +-----
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/29 10:17 , labojis dagne

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki