lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/11/23 09:49] – [Masu e-pasta sūtīšana] dagne | lv:support [2021/12/13 17:00] – [PVN deklarācija] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 23: | Rinda 23: | ||
- | ====PFPISK un DDZ==== | + | ====PFPISK |
- | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | + | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ |
https:// | https:// | ||
Rinda 105: | Rinda 105: | ||
Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), | Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), | ||
+ | |||
+ | Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Directo neļaus apstiprināt kredītrēķinu, | ||
+ | |||
+ | Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā? | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Preču atgriešana, | ||
+ | Oktobrī ir 3 gadījumi, kad klienti atgriež preci un mēs atdodam naudu. | ||
+ | Vai es varu nospiest pogu galvenē kredīts un tad uztaisās kredītrēķins? | ||
+ | |||
+ | Un kā pareizi norādīt importējot banku dokumenta veidu? Vai man tad jāizvēlas maksājums un tad varēšu piesaistīt kredītrēķinam? | ||
+ | |||
+ | Šeit ir apraksts par kredītrēķina izrakstīšanu klientam: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Kā redzēsi aprakstā, ja no kreditējamā rēķina izveidosi kredītrēķinu, | ||
+ | |||
+ | Bankas importa dokumentā ir jānorāda, ka klientam atgrieztā nauda ir ienākošais maksājums. Ienākošā maksājuma dokumentā atgrieztā summa būs jānorāda ar mīnuss zīmi. | ||
+ | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 134: | Rinda 158: | ||
https:// | https:// | ||
- | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. | + | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. |
+ | |||
+ | Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\ | ||
+ | |||
+ | Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES | ||
+ | Brīdī, kad tika iesūtīts rēķins, šis klients bija Vietējais klients un tam piemērots vietējais pvns. Grāmatojuma labojums te neplīdzēs, | ||
------- | ------- | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
Rinda 883: | Rinda 913: | ||
------ | ------ | ||
====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ||
- | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | + | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, |
- | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā, | + | |
+ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja nenostrādā, | ||
------- | ------- | ||
====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
Rinda 1299: | Rinda 1332: | ||
{{ : | {{ : | ||
bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | ||
- | Pa vienam tikai reply-to var iestatīt | + | Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====E-pasts algas lapiņai==== | ||
+ | Jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Settings par Algas e-pastu, nozimē, ja nav noradits personāla kartiņā algas e-pasts, tad vins algu lapinu sūtitu uz Lietotāja kartinā noradito e-pastu . | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 1823: | Rinda 1860: | ||
- | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi==== | + | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi POS darījumi==== |
Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**: | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**: | ||
• Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
+ | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, | ||
• Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
- | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | + | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: |
+ | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi POS maksājumi un bankas komisijas==== | ||
+ | Karšu maksājumu Bankas importa noteikums. Tos var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi. \\ | ||
+ | Datubāzēs selecta_lv, apollo_kino_lv. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
Rinda 2061: | Rinda 2106: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika==== | ||
+ | baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos, | ||
+ | |||
+ | problema atrisināta, | ||
+ | Kases nr. nevar atkāŗtoties, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== | ||
+ | Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, | ||
+ | Jāpārbauda kāds ir Piedāvājuma Quotation STATUSS. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | UN vai uzstādījumos ir ACTION - YES. Ja ir NO , tad nepārādās pogas. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts auditori==== | ||
+ | vēlējāmies vaicāt vai Jūsu grāmatvedības programma tomēr nepiedāvā grāmatojumu reģistru, kurā būtu redzama kontu korespondence, | ||
+ | |||
+ | VG var ieslēgt korespondentkontu skatu, vienīgi tas nebūs tik loģiski precīzi, lai uzrādītu tikai tos, kas tiešām saistīti, bet uzrādīsies visi, kas tai pašā transakcijā ir otrā pusē: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem ir tā, ka VG attēlo tikai rindas datumu, t.i., to datumu, kad notikusi operācija ar to kontu, kas tiek pārskatīts. Un viena konta pārskatā VG attēlojas tikai darbība ar izvēlēto kontu nevis pilna transakcija. \\ | ||
+ | |||
+ | Pielāgotajā atskaitē nav atsevišķas kolonnas ar korespondentkontiem, | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem tur ir tā, ka parādās transakcijas datums (kas ir galvas, nevis rindas datums) un pēdējo izmaiņu datums (nosaukums kolonnai - dokumenta datums). | ||
+ | Iespēja pielikt tur kolonnu ar rindas datumu ir, dodiet ziņu, vai vajag to izdarīt? \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem==== | ||
+ | Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | ||
+ | |||
+ | Tas tāpēc, ka nesen EE uzlikuši jaunu lauku SLĒGTS un noklusejumā stāv VISI. | ||
+ | Kad uzliek uz AKTĪVS, tad atkātoti nosiešot atskaite arī paradisies poga Veidot rēķinus: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas==== | ||
+ | kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Sadaļā **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: | ||
+ | Pārskats: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne