Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/11/22 10:08]
dagne [Profikss nevar apstiprināt rēķinu]
lv:support [2021/11/26 12:45]
dagne [Neienāk čeki no kases aparāta Baltika]
Rinda 64: Rinda 64:
 vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu,​ savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\ vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu,​ savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\
  
-Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas,​ tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.+Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas,​ tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā. \\ 
 + 
 + 
 +maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ 
 +Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem.
 ----- -----
 ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ====
Rinda 102: Rinda 106:
 Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā),​ tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins,​ kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts. Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā),​ tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins,​ kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.
 ----- -----
 +====Nevar apstiprināt kredītreķinu====
 +{{ :​lv:​wesrdhtfjhgj.png?​direct |}}
 +Directo neļaus apstiprināt kredītrēķinu,​ ja Rēķina bilance ir nulle – tas ir apmaksāts. Šajā gadījumā mums ir maksājums un piesaistīta priekšapmaksa,​ lai varētu apstiprināt kredītrēķinu,​ mums ir nepieciešams,​ lai piegādātājs atgriež šo maksājumu, kuru mēs Directo reģistrētu kā maksājumu ar (–) zīmi. \\
 +
 +Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā?
 +-------
 +====Preču atgriešana,​ kredītrēķins====
 +Oktobrī ir 3 gadījumi, kad klienti atgriež preci un mēs atdodam naudu.
 +Vai es varu nospiest pogu galvenē kredīts un tad uztaisās kredītrēķins?​\\
 +
 +Un kā pareizi norādīt importējot banku dokumenta veidu? Vai man tad jāizvēlas maksājums un tad varēšu piesaistīt kredītrēķinam?​\\
 +
 +Šeit ir apraksts par kredītrēķina izrakstīšanu klientam:
 +https://​wiki.directo.ee/​lv/​creditnote
 +
 +Kā redzēsi aprakstā, ja no kreditējamā rēķina izveidosi kredītrēķinu,​ nospiežot pogu Kredīts, tad abi rēķini būs saistīti un kredītrēķinu varēsi iegrāmatot tad, ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts vai arī ir apmaksāts daļēji tā, ka kredītrēķina summa nav lielāka par kreditējamā rēķina bilanci. Tāpēc tas, vai veidot kredītrēķinu,​ nospiežot kreditējamajā rēķinā pogu Kredīts, ir atkarīgs no situācijas. \\
 +
 +Bankas importa dokumentā ir jānorāda, ka klientam atgrieztā nauda ir ienākošais maksājums. Ienākošā maksājuma dokumentā atgrieztā summa būs jānorāda ar mīnuss zīmi.
 +Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam.
 +------
 +
 +
  
 ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020====
Rinda 1291: Rinda 1317:
 {{ :​lv:​maasspast.png?​direct |}} {{ :​lv:​maasspast.png?​direct |}}
 ------- -------
 +====Masu epasta izsūtīšanas e-pasta adrese lietotājs====
 +Masu e-pastam var norādīt lietotaju master settingos. \\
 +{{ :​lv:​masu_epasts.png?​direct |}}
 + bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\
 +Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\
 +{{ :​lv:​massem.png?​direct |}}
 +------
 +====E-pasts algas lapiņai====
 +Jāpievērš uzmanība uzstādījumam,​ uz kuru e-pastu tiek sūtīta algu lapiņa. \\
 +Settings par Algas e-pastu, nozimē, ja nav noradits personāla kartiņā algas e-pasts, tad vins algu lapinu sūtitu uz Lietotāja kartinā noradito e-pastu .
 +{{ :​lv:​algass1.png?​direct |}}
 +------
 ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija====
 https://​wiki.directo.ee/​lv/​or_arve#​nakamo_periodu_izdevumi \\ https://​wiki.directo.ee/​lv/​or_arve#​nakamo_periodu_izdevumi \\
Rinda 2049: Rinda 2087:
 {{ :​lv:​baltika_gift1.png?​direct |}} {{ :​lv:​baltika_gift1.png?​direct |}}
 ------ ------
 +====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika====
 +baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos,​ no citiem veikaliem nākuši šodien, tā kā teicu, lai piesaka NRdata, lai pārbauda, vai nosūtās. Pie mums to čeku nav, ja viņi atkārtoti nesūtīs, tad mēs nesaņemsim. jālūdz NR Datu , lai iesūta atkārtoti un jāapkopo laikam čeku numuri, kuri nav atnākuši.\\
 +
 +problema atrisināta,​ 2 lokācijas ar 1 kases nr., Tādas tika izveidotas 2. Nokopēta spice ivo nikollo un domina ivo nikollo. \\
 +Kases nr. nevar atkāŗtoties,​ tos piesķir/​jāvaicā NRdata.
 +{{ :​lv:​kasesnr.png?​direct |}}
 +------
 +
 +====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation====
 +Kad tiek apstiprināts Pasūtīums,​ jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\
 +Jāpārbauda kāds ir Piedāvājuma Quotation STATUSS. ​
 +{{ :​lv:​quott.png?​direct |}}
 +
 +UN vai uzstādījumos ir ACTION - YES. Ja ir NO , tad nepārādās pogas.
 +{{ :​lv:​quoo22.png?​direct |}}
 +------
 +====Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts auditori====
 +vēlējāmies vaicāt vai Jūsu grāmatvedības programma tomēr nepiedāvā grāmatojumu reģistru, kurā būtu redzama kontu korespondence,​ respektīvi,​ katrai summai būtu redzams, kura konta debetā un kura konta kredītā šī summa grāmatota? \\
 +
 +VG var ieslēgt korespondentkontu skatu, vienīgi tas nebūs tik loģiski precīzi, lai uzrādītu tikai tos, kas tiešām saistīti, bet uzrādīsies visi, kas tai pašā transakcijā ir otrā pusē: \\
 +{{ :​lv:​vg_korr.png?​direct |}}
 +
 +Ar datumiem ir tā, ka VG attēlo tikai rindas datumu, t.i., to datumu, kad notikusi operācija ar to kontu, kas tiek pārskatīts. Un viena konta pārskatā VG attēlojas tikai darbība ar izvēlēto kontu nevis pilna transakcija. \\
 +
 +Pielāgotajā atskaitē nav atsevišķas kolonnas ar korespondentkontiem,​ bet tur tiek parādīta uzreiz visa transakcija kopumā – gan debeta, gan kredīta puse un attiecīgie konti. \\
 +
 +Ar datumiem tur ir tā, ka parādās transakcijas datums (kas ir galvas, nevis rindas datums) un pēdējo izmaiņu datums (nosaukums kolonnai - dokumenta datums).
 +Iespēja pielikt tur kolonnu ar rindas datumu ir, dodiet ziņu, vai vajag to izdarīt? \\
 +{{ :​lv:​korr2.png?​direct |}}
 +-------
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne