Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/08/25 16:27] dagnelv:support [2021/09/08 09:46] – [Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana] dagne
Rinda 27: Rinda 27:
 ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem====
 Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\
-Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ +Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - **beigu datums** un **beigu kods**. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ 
-https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#izmainas_darba_attiecibas+https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#izmainas_darba_attiecibas \\ 
 + 
 +PFPISK as table norāda mēnesi un tad iegūst pārskatāmu sarakstu, kuru var izgūt arī Excel. \\ 
 +PFPISK 2021 šo atlaisto darbinieku sarakstu var izgūt XML failā, ko pēc tam ielādē vid eds. \\ 
 + 
 +https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf
 ------ ------
 ====DDZ atskaite==== ====DDZ atskaite====
Rinda 790: Rinda 795:
  2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas.  2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas.
 ------- -------
 +====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli====
 +Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas.  un var rēķināt no jauna. \\
 +
 +Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, jāmaina uz **mazv.inventārs**. Jāsaglabā vairākas reizes, tad jāieliek ķeksis pie **slēgts**, salgabāt un **dzēst**.
 +-------
 +
 +====Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL====
 +Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, kuriem PL kartiņas datulaukā būs norādīts attiecīgais datulauks. Var atķeksēt vajadzīgos un spiest pogu **Write off**.\\
 +
 +Lai izveidotu jaunu **Datulauku tipu**, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta, nepieciešams veikt sekojošas darbības:
 +1) Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - **Aktīvs**. \\
 +
 +Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/Eksports - Vairumievietne – jāizvēlas tabula **Pamatlīdzekļi** un sekojošas kolonnas: Kods un Datulauks, kurš iepriekš tika izveidots. Vai arī konkrētiem PL kartiņās manuāli atzīmēt šo datulauku. \\
 +
 +Ja ar vairumievietošanu, tad sagatavo Exceli, kur pirmajā kolonnā ir tie PL kodi, kurus nepieciešams norakstīt. Otrajā kolonnā var ievietot piezīmi: piem. jā. \\
 +
 +Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**.
 +-------
 +
 ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties====
 Labdien, \\ Labdien, \\
Rinda 1824: Rinda 1848:
 ====Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts==== ====Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts====
 DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini. \\ DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini. \\
-Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums.+Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums. Tad aktā parādīsies informācija no maksājumiem, par kādiem rēķiniem, kādas summas un tās savstarpēji nolīdzinās. 
 +{{ :lv:hellll.png?direct |}}
 ------ ------
 ====Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu==== ====Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu====
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki