lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/07/26 12:28] – [Bankas banku importa noteikumi, komisijas] dagne | lv:support [2021/11/03 13:02] – [Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 15: | Rinda 15: | ||
Shift + ENTER | Shift + ENTER | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Kases aparāti==== | ||
+ | Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus: | ||
+ | NR data - \\ | ||
+ | CTL + \\ | ||
+ | StrongPoint + | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====PFPISK un DDZ==== | ====PFPISK un DDZ==== | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | ||
Rinda 27: | Rinda 35: | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | ||
- | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ | + | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - **beigu datums** un **beigu kods**. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ |
- | https:// | + | https:// |
+ | |||
+ | PFPISK as table norāda mēnesi un tad iegūst pārskatāmu sarakstu, kuru var izgūt arī Excel. \\ | ||
+ | PFPISK 2021 šo atlaisto darbinieku sarakstu var izgūt XML failā, ko pēc tam ielādē vid eds. \\ | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
------ | ------ | ||
====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
Rinda 43: | Rinda 56: | ||
- jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
+ | vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | ||
+ | |||
+ | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, | ||
----- | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
Rinda 58: | Rinda 76: | ||
Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | ||
- | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek | + | **Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā** - jā. Ar GOD MODE var pārlikt uz - nē. |
Uzstādījums: | Uzstādījums: | ||
Rinda 68: | Rinda 86: | ||
In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic ' | In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic ' | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Ja ir atnācis CREDIT NOTE no piegādātāja, | ||
+ | Mums ienācis rēķins no Piegādātāja un arī preču saņemšana SREC. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad mēs atgriežam preci piegādātājam, | ||
+ | |||
+ | No pirmā ienākošā reķina ar pogu Kreditēt var izveidot uzreiz kredītrēķinu, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kredītrēķins==== | ||
+ | |||
+ | Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), | ||
+ | ----- | ||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 82: | Rinda 112: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
+ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PVN deklarācija==== | ||
+ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
+ | Vajag PVN kodu kartītēs salikt Datulaukus, atzīmēt Papildus info. Tad info ielasīsies pielikumos, piem. 1.1, 1.2., utt. \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. | ||
+ | ------- | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
Rinda 95: | Rinda 141: | ||
http:// | http:// | ||
---- | ---- | ||
+ | ====PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam==== | ||
+ | Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju, | ||
+ | |||
+ | Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
+ | ----- | ||
==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ||
Rinda 309: | Rinda 363: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Sērijas numurs SN==== | ||
+ | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/ | ||
+ | |||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
+ | -------- | ||
+ | |||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | ||
Rinda 320: | Rinda 380: | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | ||
Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam==== | ||
+ | Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, | ||
+ | Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL. \\ | ||
+ | |||
+ | POS reķinā jālabo Samaksas termiņš: \\ | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | tingimus ir termiņš \\ | ||
+ | |||
+ | Termiņu samainījām, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzstādījums, | ====Uzstādījums, | ||
Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | ||
Rinda 493: | Rinda 567: | ||
lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | ||
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Pasūtījums un noliktavas saņemšana==== | ||
+ | par tiem pasūtījumiem/ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/ | ||
+ | ------- | ||
====Statusi kolonnai D A==== | ====Statusi kolonnai D A==== | ||
D - delivered/ | D - delivered/ | ||
Rinda 681: | Rinda 760: | ||
------- | ------- | ||
====Datubāzes DB slēgšana==== | ====Datubāzes DB slēgšana==== | ||
- | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " | + | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " |
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Datubāzes iemidzināšana==== | ====Datubāzes iemidzināšana==== | ||
Rinda 707: | Rinda 787: | ||
Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Noliktavas/ | ||
+ | Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, | ||
+ | Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus: \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------------ | + | -------- |
+ | ====Atskaite REALIZĀCIJA==== | ||
+ | Lūdzu aprakstiet, kādas tieši darbības ar krājumiem jūs gribētu salīdzināt starp noliktavas atskaitēm un PZ datiem? \\ | ||
+ | Vai izdevumus preču norakstīšanai no noliktavas par noteiktu periodu? \\ | ||
+ | Šim mērķim tad jāizmanto atskaite Realizācija, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē ‘noliktavas ātrums’ ir kolonna “Apgrozījums”. \\ | ||
+ | 1) Vai šis Ir apgrozījums izmaksām, kas tiek norakstītas uz 71XXX grupu PZ kontos? Jeb apgrozījums realizācijas cenās? \\ | ||
+ | 2) Kāds ir algoritms krājumu vecuma dienu aprēķinam? | ||
+ | Mēs šobrīd analizējam krājumus uz 31.08.2021 un krājumu kustību 8M periodā. \\ | ||
+ | |||
+ | Šajā atskaitē summa kolonnā Apgrozījums ir noliktavas izmaksās (t.i., pašizmaksā). | ||
+ | Tās ir tās izmaksas, kas norakstās uz 71XXX kontiem, bet tikai no rēķiniem un piegādēm, t.i., šajā summā neietilpst dažāda veida korekcijas – artikulu norakstīšanas dokumenti, inventarizācijas dokumenti, manuālas transakcijas.\\ | ||
+ | |||
+ | “Noliktavas ātrums” šajā atskaitē tiek iegūts šādi: \\ | ||
+ | |||
+ | Vid.nol.vērt. = (līmenis perioda sakumā + līmenis perioda beigās)/2 \\ | ||
+ | Apgr.frekv. = apgrozījuma summa/ | ||
+ | Apgrozījuma ātrums (“Noliktavas ātrums”) = dienu skaits periodā/ | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | ||
Rinda 772: | Rinda 881: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
+ | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | ||
+ | |||
+ | Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | ====Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL==== | ||
+ | Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, | ||
+ | |||
+ | Lai izveidotu jaunu **Datulauku tipu**, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta, | ||
+ | 1) Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - **Aktīvs**. \\ | ||
+ | |||
+ | Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/ | ||
+ | |||
+ | Ja ar vairumievietošanu, | ||
+ | |||
+ | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== | ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== | ||
Labdien, \\ | Labdien, \\ | ||
Rinda 809: | Rinda 937: | ||
Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa). | Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu==== | ||
+ | Par kredītrēķiniem. Var būt dažādi, gadās, ka kredītrēķins mīnuso daļu no summas, nemainot preču skaitu, t.i., piemēram, ja aizmirsa piemērot atlaidi. Tad jāizmanto tā Jaunā cena preču saņemšanās. \\ | ||
+ | |||
+ | Atsūtiet lūdzu piemēru, kāds ir rēķins un kāds kredītrēķins, | ||
+ | |||
+ | Pašā Directo kredītrēķini piegādātāju modulī ietekmē tikai norēķinus ar piegādātājiem. | ||
+ | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
+ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
+ | |||
+ | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
+ | vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem. | ||
------ | ------ | ||
====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
Rinda 845: | Rinda 987: | ||
Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. | Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Tiesības pievienot, skatīt, mainīt, dzēst==== | ||
+ | Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\ | ||
+ | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Lietotāja tiesības==== | ||
+ | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, | ||
------ | ------ | ||
====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
Rinda 853: | Rinda 1006: | ||
apjukums | apjukums | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
+ | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | ||
+ | |||
+ | Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\ | ||
+ | Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, | ||
+ | Otrajā rindā piegādātājs, | ||
+ | ------- | ||
+ | Piem. demo db MU nr. 100029 | ||
+ | |||
====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
No Avansa maksājumiem, | No Avansa maksājumiem, | ||
Rinda 1306: | Rinda 1468: | ||
tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, | ||
ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Transakciju atvēršana , atgrāmatošana==== | ||
+ | TRAN tipa grāmatojumi, | ||
+ | Tad var kolonnā KONTS norādīt vajadzīgo DEBETA kontu.\\ | ||
+ | KREDĪTĀ ir finanšu konts, kas nāk no Samaksas veida kartītes, piem. samaksas veida Luminor bankas konts. | ||
------ | ------ | ||
====PVN deklarācija konfigurācija==== | ====PVN deklarācija konfigurācija==== | ||
Rinda 1526: | Rinda 1693: | ||
- Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https:// | - Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https:// | ||
- Saite dokumentu atgrāmatošanai https:// | - Saite dokumentu atgrāmatošanai https:// | ||
+ | |||
+ | Parasti liek nākamā mēneša 1.datumu.\\ | ||
Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ | Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ | ||
Rinda 1543: | Rinda 1712: | ||
bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-rēķini==== | ||
+ | Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\ | ||
+ | |||
+ | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Rinda 1572: | Rinda 1746: | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
- | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, | + | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, |
+ | |||
+ | Ien.maksājumi no Banku importa aiziet uz Scoro, bet problēmas šobrīd ar tiem, kas veidoti manuāli, tie neparādās Scoro. \\ | ||
+ | |||
+ | Scoro pieprasa datus un tad viņi savelk ienākošos maksājumus ar rēķiniem. Kad veidojām, tad bija 1x, varbūt tgd kautkas ir mainījies. | ||
------- | ------- | ||
====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
Rinda 1610: | Rinda 1788: | ||
Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Banku pakalpojumu konts sistēmas uzstādījumos==== | + | ====Banku pakalpojumu, komisijas maksas |
- | Šie uzstādījumi neattiecas uz Banku importu, tie nekādi neietekmē grāmatojumus Banku importam. \\ | + | Ja veido Maksājuma uzdevumu vai Banku importu, tad šie konti tur automātiski |
- | Ja veido Maksājuma uzdevumu vai tml. manuāli Directo, tad šie konti tur paradās. \\ | + | |
- | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu Banku pakalpojumiem: | + | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. |
- | {{ : | + | |
- | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu: | + | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ |
+ | {{ :lv: | ||
+ | |||
+ | Uzstādījuma **Bank Services** | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1631: | Rinda 1813: | ||
Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Resursi nevar redzēt | + | ====Resursi nevar redzēt |
- | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | + | Nepieciešams ieiet RESURSI, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ |
Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie " | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie " | ||
Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
- | Paziņojumā, | + | Paziņojumā, |
+ | Tā ir jāizdara visiem lietotājiem, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Čekā ir gan skaidra nauda, gan ar karti, Directo rāda visu kopā==== | ||
+ | Maksājumi tiek dalīti, bet Directo parādās kā viens darijums citi darijumi, kapēc? \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS , lai Directo izdalītu maksājuma veidus atsevišķi, | ||
+ | ------ | ||
====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: | ||
Rinda 1664: | Rinda 1853: | ||
Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | ||
Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | ||
- | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, | + | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, |
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
------- | ------- | ||
====Slimības lapa algu aprēķinā, | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
Rinda 1702: | Rinda 1892: | ||
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Valoda datulauku valodas==== | ||
+ | kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | ||
+ | atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
+ | Jaunajā veikalā OLIMPIA , pieslēdzām jaunu tehniku un skaneri no Galerijas centrs, EKA rēķinā skanējot preci artikuls skanējās labajā augšējā stūrī, tieši tāpat kā Spicē. Nav iespējams normāli strādāt, jālabo. \\ | ||
+ | Krišjānis 29.07.2021 aizbrauca uz OLIMPIU. Silvano fashion skenera problēma ir daļēji atrisināta - Vaina ir skenera pusē. Skenerim ir uzlicies prefix izpildīt CTRL + F kombināciju skenējot preci, tāpēc atverās artikula kods find laukā. Šo var salabot konfigurējot skeneri (noņemot prefixus), bet viņu gadījumā tas ir pats lētākais skeneris un viņam šos uzstādījumus nav iespējams atrast. Rezultāts - Viņi pirks jaunus skenerus. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====kases aparāts Charlot veikaliem==== | ||
+ | kāds zina nosaukumu kases sistēmai kuru izmanto charlot veikali un kā viņa strādā? \\ | ||
+ | chd kkāds 300eur hibrīds. tā strādā ar macros metodi. charlot nav lētais hibrīds \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | kā tas hibrīds strādā? Kāda man būtu atšķirība starp nrdatas risinājumu un chd, ja neskaita to, ka chd gadījumā man papildus datoram ir kases aparāts. \\ | ||
+ | |||
+ | 1. izmaksas, 2. tu strādā ar Directo un kases aparātā pabeidz darījumu. \\ | ||
+ | |||
+ | Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt? | ||
+ | |||
+ | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi==== | ||
+ | Nospiežot Directo Apstiprināt, | ||
+ | |||
+ | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. Piem. Don`t nedrīkst but `. \\ | ||
+ | Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | ||
+ | Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kases rēķina iegrāmatošana, | ||
+ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šādos gadījumos Jums ir jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai, lai nerādītos paziņojums par nepareiziem naudas iestatījumiem. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====JAHIPAUN==== | ||
+ | Jauniem tikko izveidotiem klientiem kase nepiešķir automātiski atlaidi, kāpēc ? \\ | ||
+ | |||
+ | Tas tāpēc, ka klienta kartiņā nav ievietota cenu formula. Ar Daci runājām, ka pagaidām tā ir jāpieliek manuāli, kamēr nav izveidots automatizēts risinājums. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Algas ar stundu likmi==== | ||
+ | Mums nepieciešams aprēķināt darba algu darbiniekiem, | ||
+ | Vai ir nepieciešami kaut kādi papildus uzstādījumi Directo? \\ | ||
+ | |||
+ | Jā, tā kā tad, kad uzņēmumā tika ieviesta algu modulis, tajā nebija darbinieku, kuriem ir stundas likmes, tad šī iespēja netika iestatīta. Tādēļ, tā kā tagad šī nepieciešamība ir radusies, būtu jāiestata iespēja reģistrēt to darbinieku, kuriem ir stundas likmes, nostrādātās stundas un jāizveido papildu algu formulas. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu sagatavot iestatīšanas cenu piedāvājumu, | ||
+ | 1) Vai katram darbiniekam, | ||
+ | 2) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic nakts darbu?\\ | ||
+ | 3) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, strādā svētku dienās?\\ | ||
+ | 4) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic virsstundu darbu? Ja jā – kāds uzņēmumā ir virsstundu pārskata periods?\\ | ||
+ | 5) Uzņēmumā darbiniekiem, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN kodi un finanšu konti Artikulu kartiņā==== | ||
+ | Ja ir norādīti pie Artikulu klases, tad ņems tos vērā, ja ir norādīti Artikulam kartiņā, tad tas būs galvenais. \\ | ||
+ | Kartiņā kontus un PVN kodus norāda sadaļā KONTI: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PVN kodi==== | ||
+ | purch invoice no stock rec. kadi uzstadijumi man personai ir jasaliek, lai automatiski paraditos vat kods un un konts? \\ | ||
+ | |||
+ | Tas nav personai, Tas ir vai nu piegādātajam, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts==== | ||
+ | DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini. \\ | ||
+ | Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums. Tad aktā parādīsies informācija no maksājumiem, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu==== | ||
+ | Piem. nevar iegrāmatot Avansa norēķinu dokumentu, izmet paziņojumu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jāieliek paziņojums Uzstādījumos meklētājā.\\ | ||
+ | |||
+ | Šis paziņojums norāda Uzstādījumos lauku,kur ir norādīts konkrētais konts, kas ir nederīgs. \\ | ||
+ | |||
+ | Jānomaina konts uzstādījumos, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ||
+ | ir kaut kāds uzstādījums, | ||
+ | |||
+ | cenu formula. \\ | ||
+ | vēl var klienta kartiņā likt atlaidi ar mīnusu, tas būs uzcenojums virs pašizmaksas. \\ | ||
+ | bet sarežģījums tajā, pa pašizmaksa ir piesaistīta noliktavas id, un tas nav droši rakstīts, kamēr rēķins nav apstiprināts. \\ | ||
+ | t.i., standarta gadījumā, ja tas nliktavas id netiek rezervēts vēl neapstiprinātā. \\ | ||
+ | tāpēc parasti izmanto iegādes cenu no artikula kartiņas. \\ | ||
+ | ja izmantos iegādes cenu no artikula kartiņas, tad jāpaskatās arī uzstādījumu par to, kā tā tiek atjaunota un kā viņi vēlas, vai ar pēdējo, vai vidējo, kā ir salikts kartiņās un kāds ir noklusējums master settingos. \\ | ||
+ | ir kas vispār ar importu atjauno reizi kaut kādā periodā visus artikulus un izvēlas, lai automātiski nemainās tā iegādes cena. t.i., viņiem atnāk aktuālais dīleru izcenojums un viņi saliek. | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ====ARCXO Kl.pasūtījumos priekšapmaksas rēķina numurs==== | ||
+ | Arcxo tiek veidoti 2 savstarpēji saistīti jeb vienādi Kl.pasūtījumi, | ||
+ | Vajag , lai rēķina numurs būtu viens un tas pats, bet ar piebildi. \\ | ||
+ | Tādiem pasūtījumiem laukā **Klienta pasūtījuma nr.** ieliek pasūtījuma nr. + identifikatori 1 vai 2. \\ | ||
+ | Šis arī parādīsies kā dokumenta numurs izdrukā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Bankas importa maksājuma numurs==== | ||
+ | Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas. \\ | ||
+ | **InstrID** ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam==== | ||
+ | PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279. \\ | ||
+ | |||
+ | Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====TVNET darba attiecības personāla kartiņā==== | ||
+ | Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem. \\ | ||
+ | Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, | ||
+ | |||
+ | Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur. | ||
+ | Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā! | ||
+ | Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos. \\ | ||
+ | |||
+ | Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā. | ||
+ | Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi? | ||
+ | Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, | ||
+ | Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====API integrācijas savienojumi ar Directo==== | ||
+ | Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
+ | ------- |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/29 10:17 , labojis dagne