Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/06/09 12:54]
dagne [Silvano rēķinos error]
lv:support [2021/06/28 10:31]
dagne
Rinda 22: Rinda 22:
 https://​www.vid.gov.lv/​sites/​default/​files/​ddz2020decembris.pdf https://​www.vid.gov.lv/​sites/​default/​files/​ddz2020decembris.pdf
 -------- --------
 +====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem====
 +Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\
 +Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\
 +https://​wiki.directo.ee/​lv/​per_persoon#​izmainas_darba_attiecibas
 +------
 ====DDZ atskaite==== ====DDZ atskaite====
 Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?​!\\ Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?​!\\
Rinda 994: Rinda 999:
 Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http://​wiki.directo.ee/​lv/​yld_numbriseeriad#​dokumenta_numura_korigesana Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http://​wiki.directo.ee/​lv/​yld_numbriseeriad#​dokumenta_numura_korigesana
 ------ ------
-====Bankas importa noteikumi==== 
-https://​wiki.directo.ee/​et/​fin_valjavote#​automaatkonteerimise_reeglid \\ 
-Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\ 
-Es taisītu ar bankas importa noteikumiem,​ viņiem ik jāsaprot, vai visas komisijas uz vienu kontu, vai nē, un tad var attiecīgi, pievienojot to noteikumu, izvēlēties,​ ko atstāt nosacījumos.\\ 
-pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. 
-{{ :​lv:​binot.png?​direct |}} \\ 
  
-Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem,​ jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas uzreiz gramatotos uz vajadzīgo kontu. ​ 
-Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: 
-https://​wiki.directo.ee/​et/​fin_valjavote#​automaatkonteerimise_reeglid \\ 
- 
-Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT ​ no Bankas importa dokumenta. \\ 
-Definēt noteikumus: \\ 
-Kodu;\\ 
-Nosaukums;​\\ 
-PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ 
-Virziens ĀRĀ;\\ 
-Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ 
-Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ 
-Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts)\\ 
-Kā piemērs: \\ 
-{{ :​lv:​bankimp.png?​direct |}} 
- 
-Zemāk redzamie lauki: \\ 
-T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski,​ kā nepieciešams;​\\ 
-Tips – Karšu maksājums;​\\ 
-Konts;\\ 
-Bankas komisijas konts;\\ 
-{{ :​lv:​bankimp11.png?​direct |}} 
-Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās ​ vairākos, noteikumiem šo var definēt.\\ 
-Noteikumus var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa noteikumi. 
------- 
 ====Bankas importam met kļūdu==== ====Bankas importam met kļūdu====
 Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\ Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\
Rinda 1335: Rinda 1309:
  
 Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ​ ir pie saņemšanas. Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ​ ir pie saņemšanas.
 +------
 +====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi====
 +Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu,​ var redzēt tos variantus, kuriem trūkst svītrukodu. Svītrukodu vietā ir 02131. \\
 +Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt. ​
 +{{:​lv:​svitrr.png?​direct|}}
 +
 +Atskaite - Noliktavas Atlikums
 +{{ :​lv:​atskkk.png?​direct |}}
  
 +Bet sanāk, ja izveido svītrukodu,​ un grib skenēt un pārdot, tad jau vspirms pēc izveidošanas tie ir jāpienem noliktavā.... bet reiz jau viņi ir tikuši pieņemti, kā tad tas tur tālāk saslēdzas. Directo atpazīst, vai vēlreiz jāpieņem ?! \\
 +- Atpazīs, jo variants jau tas pats.
 ----- -----
 ====Silvano rēķinos error===== ====Silvano rēķinos error=====
Rinda 1474: Rinda 1458:
 Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\
 P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu.
 +------
 +====Periodizācijas anulēšana====
 +Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\
 +{{ :​lv:​period_.png?​direct |}}
 ------ ------
 ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības====
Rinda 1540: Rinda 1528:
 No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību,​ ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums,​ kas vēl nav samaksāti. No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību,​ ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums,​ kas vēl nav samaksāti.
 ------- -------
 +====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu====
 +Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu:​ Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt,​ Nav ko iekļaut transakcijā;​ vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\
 +{{ :​lv:​asedrftghjk.png?​direct |}}
 +
 +Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas,​ tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu.
 +https://​wiki.directo.ee/​lv/​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_pl_ar_uzkrato_nolietojumu \\
 +
 +Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies.
 +Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. ​
 +------
 +====Bankas importa noteikumi====
 +https://​wiki.directo.ee/​et/​fin_valjavote#​automaatkonteerimise_reeglid \\
 +Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\
 +Es taisītu ar bankas importa noteikumiem,​ viņiem ik jāsaprot, vai visas komisijas uz vienu kontu, vai nē, un tad var attiecīgi, pievienojot to noteikumu, izvēlēties,​ ko atstāt nosacījumos.\\
 +pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram.
 +{{ :​lv:​binot.png?​direct |}} \\
 +-----
 +====Bankas banku importa noteikumi, komisijas====
 +Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem,​ jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu. \\
 +Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https://​wiki.directo.ee/​et/​fin_valjavote#​automaatkonteerimise_reeglid \\
 + ​Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT ​ no Bankas importa dokumenta: \\
 +Definēt noteikumus: \\
 +Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\
 +{{ :​lv:​paym.png?​direct |}}
 +
 +Zemāk redzamie lauki: \\
 +T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski,​ kā nepieciešams;​
 +Tips – Karšu maksājums vai Transakcija utt; \\
 +Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī,​ kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā;​ \\
 +Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\
 +
 +Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**,​ tad banku komisiju kontu norāda pie **KONTS**. \\
 +{{ :​lv:​pay2.png?​direct |}}
 + ​Jāskatās,​ vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās ​ vairākos, noteikumiem šo var definēt. \\
 +Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**.
 +------
 +====Banku pakalpojumu konts sistēmas uzstādījumos====
 +Šie uzstādījumi neattiecas uz Banku importu, tie nekādi neietekmē grāmatojumus Banku importam. \\
 +Ja veido Maksājuma uzdevumu vai tml. manuāli Directo, tad šie konti tur paradās. \\
 +Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu Banku pakalpojumiem:​ \\
 +{{ :​lv:​banku_sam.png?​direct |}}
 +Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu:
 +------
 +
 +
 +====Banku importa dokumenta konti====
 +Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”:​\\
 +• Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\
 +• Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\
 +
 +Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:​Transakcija”.
 +-------
 +====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele====
 +Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
 +
 +Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
 +------
 +====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag====
 +Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\
 +
 +Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "​piešķirt lietotājam"​ jābūt tam lietotājam,​ kuram tiek kopēti uzstādījumi:​ \\
 +Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\
 +Paziņojumā,​ kas parādīsies,​ jāizvēlas Ok.
 +-------
 +====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls====
 +Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums:​ \\
 +POS invoice uses multiple Payment terms \\
 +EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\
 +{{ :​lv:​rek_z.png?​direct |}}
 +-------
 +====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti====
 +Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\
 +
 +Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term.
 +{{ :​lv:​rek_zz.png?​direct |}}
 +--------
 +====Perioda finanšu slēgšana====
 +Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\
 +
 +Ir iespējams arī slēgt konkrētus dokumentu tipus. ​
 +To var atrast zem Uzstādījumi - Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana.
 +Braucot līdz lejai jāmeklē šāda vieta, kur var norādīt nepieciešamo slēgšanas datumu.\\
 +
 +Ja nepieiešams veikt dokumentos korekcijas, šo datumu var noņemt , vai uzlikt mazāku uz to brīdi.\\
 +Ir pieejams ari apraksts Directo WIKI: https://​wiki.directo.ee/​lv/​yld_settings#​finansu_perioda_slegsana
 +-------
 +====Lietotājam Tiesībās redzēt finanšu kontus====
 +Saistībā ar tiesību uztādījumu,​ ka lietotājs var skatīties Virsgrāmatu un izvēlēties kontus. \\
 +Uzstādījumi ir sekojoši: \\
 +Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**,​ jāieķeksē kolonnā **Skatīt**,​ pie **Finanšu uzstādījumiem** \\
 +Sadaļā **Cits**, jāieķeksē,​ ka tiek atļauts **Kopētājs**:​
 +{{ :​lv:​paster.png?​direct |}}
 +-------
 +
 +
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne