Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/05/19 09:21]
dagne [Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%]
lv:support [2021/06/04 10:09]
dagne
Rinda 22: Rinda 22:
 https://​www.vid.gov.lv/​sites/​default/​files/​ddz2020decembris.pdf https://​www.vid.gov.lv/​sites/​default/​files/​ddz2020decembris.pdf
 -------- --------
 +====DDZ atskaite====
 +Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?​!\\
 +Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). \\
 +
 +Sagatavojot DDZ, noteikti ir jānorāda ne tikai mēnesis, par kuru jāsagatavo atskaite, bet arī mēnesim atbilstošais mēneša kods. \\
 +Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021),​ gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN:
 +{{ :​lv:​ddzzz.png?​direct |}} 
 +-------
 ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info====
 Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/​neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana,​ jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/​neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana,​ jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\
Rinda 629: Rinda 637:
 {{ :​lv:​salidzinasanas_akts1.png?​direct |}} {{ :​lv:​salidzinasanas_akts1.png?​direct |}}
 ------- -------
 +====Datubāzes DB slēgšana====
 +Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "​0"​.
 +------
 ====Datubāzes iemidzināšana==== ====Datubāzes iemidzināšana====
 IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.\\ IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.\\
Rinda 672: Rinda 683:
 (Huppa) (Huppa)
 ------ ------
 +====EKA POS rēķins neparādās samaksas veidi Rēķinu žurnālā====
 +Lai atskaitē **Rēķinu žurnāls**,​ rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra **Galvenes maks.term.** \\
 +{{ :​lv:​makster.png?​direct |}}
 +
 +EKA rēķinā tiek izmantoti vairāki samaksas veidi, klients samaksā gan skaidrā naudā, gan ar karti. Ja rēķinā viss ir kārtībā, problēma rodas Rēķinu žurnālā, ja nav ielikts ķeksis, tad rāda tikai vienu rindu ar Samaksas termiņu, visa summa piem. tikai pie skaidras naudas. Ja ielikt filtrā ķeksi, tad rādīs 2 rindas, gan skaidru naudu, gan karti.
 +-------
 ====Koriģēt Noliktavas daudzumu=== ====Koriģēt Noliktavas daudzumu===
 Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:​\\ Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:​\\
Rinda 734: Rinda 751:
 Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi,​ kas regulē, no kādām tieši piegādēm tiks atlasīta informācija,​ lai aprēķinātu pašizmaksu priekš rēķina. Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi,​ kas regulē, no kādām tieši piegādēm tiks atlasīta informācija,​ lai aprēķinātu pašizmaksu priekš rēķina.
 Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa). Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa).
------- +
-====DDZ atskaite==== +
-Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?​!\\ +
-Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots).+
 ------ ------
 ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa====
Rinda 914: Rinda 928:
 tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei,​ ka no uzstādījumiem vienīgi ja grib mainīt skaidras naudas kontu, tad to var samaksas termiņā S norādīt un ka maksājumam ar karti ir savs termiņš Karte izveidots tur arī jānorāda konts kartes maksājumiem. ​ \\ šobrīd viņiem debeta konts tur ir no master settingiem: ​ tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei,​ ka no uzstādījumiem vienīgi ja grib mainīt skaidras naudas kontu, tad to var samaksas termiņā S norādīt un ka maksājumam ar karti ir savs termiņš Karte izveidots tur arī jānorāda konts kartes maksājumiem. ​ \\ šobrīd viņiem debeta konts tur ir no master settingiem: ​
 EKA rēķina debets. EKA rēķina debets.
------+-----
 +====POS EKA rēķinā čekā nevar labot datumu==== 
 +EKA rēķinā Datuma lauks rādās pelēks un nav iespējams to labot. \\ 
 +Čeks 
 +{{ :​lv:​possin.png?​direct |}} 
 +Tad sistēmas uzstādījumos jāuzliek, ka ir iespējams labot, citādi rēķinam automātiski piešķiras datums apstiprināšanas brīdī. \\ 
 +{{ :​lv:​posinv.png?​direct |}} 
 +------ 
  
 ====Valūtu kursu starpība==== ====Valūtu kursu starpība====
Rinda 1457: Rinda 1479:
 {{ :​lv:​valutt.png?​direct |}} {{ :​lv:​valutt.png?​direct |}}
 ------- -------
 +====Preces artikula vidējā / pēdējā cena====
 +Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\
 +Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums, pirkums vai vidējais:
 +{{ :​lv:​vidcena.png?​direct |}}
 +------
 +====Bankas imports piegādātājs atgriež mūsu pārmaksu====
 +Ja piegādātājs atmaksā pārmaksu, ko pie bankas importa liekam ? \\
 +Bankas importā jānorāda “Maksājums”,​ jo ar piegādātājiem saistītie maksājumi jāreģistrē dokumentos Maksājuma uzdevumi (arī tajos gadījumos, kad piegādātājs atgriež naudu).
 +Maksājumā summa, kuru piegādātājs atgrieza, maksājuma uzdevuma dokumentā būs jānorāda negatīva: ar – zīmi.
 +------
 +====INTRASTAT atskaite====
 +Getz un Vallin neiet Intrastat atskaite. Stock - Reports - Intrastat. Atskaiti CSV formātā nevar dabūt, poga nereaģē (Tas ir iespējams Igauņiem), mēs varam iegut XML formātā, bet izdod neprecīzu atskaiti. Rindiņas dubultojas. Pirmajai un otrajai rindiņai vajadzētu būt kā vienai rindai ar Qty 50.00. \\
 +{{ :​lv:​intrast.png?​direct |}}
  
- +Gaidam, kad Igauņi sataisīs. ​ 
 +-------
  
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne