Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/03/05 12:08]
dagne [Statusi kolonnai DA]
lv:support [2021/03/05 15:25]
dagne
Rinda 443: Rinda 443:
 jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.
 ---- ----
-====Statusi kolonnai ​DA==== +====Statusi kolonnai ​D A==== 
-D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, ​I - invoiced.\\+D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, ​I - invoiced.\\ 
 + 
 +Stabiņš ​D - par piegādēm statuss;​\\ 
 +Stabiņš ​I - par rēķiniem statuss.\\ 
 +Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced ​un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.\\ 
 Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:​\\ Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:​\\
 PP - no shipment, no invoice\\ PP - no shipment, no invoice\\
Rinda 454: Rinda 459:
 LA - sent and settled\\ LA - sent and settled\\
  
-DM parasti ir tad,kad apstiprinātas piegādes +D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins\\ 
-PM - kad ir pasūtījumā ​gan apstiprinātas,​ gan neapstiprinātas piegādes+P M - kad ir gan apstiprinātas,​ gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.\\ 
 +P M ir partially delivered, nothing invoiced\\ 
 + 
 +Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/​rēķinā izrakstītā daudzumu, tad sanāks PP nevis DI, jo pasūtītā daudzums jau paliks kāds bija.\\
  
 +master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana,​ tā kā, ja piemēram, klients negrib lai pēc atgirešanām ir P, tad var noderēt šis:\\
 +**Return diminishes Order quantities** - **YES**\\
 +pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā\\
 ------ ------
 ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu====
Rinda 641: Rinda 652:
 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;​\\ 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;​\\
 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas. 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.
 +-------
 +====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis,​ kā to atjauno====
 +Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli,​ tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips INV), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\
 +Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā,​ tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas,​ ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāš arī poga - Nodzēst norakstīšanu.
 ------- -------
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne