Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:support [2021/01/11 14:41] dagnelv:support [2021/01/18 13:35] dagne
Rinda 498: Rinda 498:
 Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finašu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls. Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finašu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls.
 ------ ------
 +====Kontakti====
 +Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, ka informācijas ielase no kontakta notiek tikai tad, ja šis kontakts ir klienta kartiņā ielikts kā klienta pārstāvis.
 +Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info):
 +Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, tad tam jāizmanto kontakts bez adreses un e-pasta.\\
 +Vairumā iztukšot varam palīzēt.
 +------
 +====Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot====
 +Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstirpināt 10157140.
 +Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020.
 +Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn.
 +Un nav ievadīta saņemtās naudas summa.
 +------
 +====Salīdzināšanas akti tiek sūtiti uz grāmatvedības e-pastu====
 +1) var izveidot klientam/piegādātājam datulauku un tad to var aktos pie āmurīša izvēlēties kā e-pastu.\\
 +2) vai vnk pievienot e-pasta laukā vel vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.\\
 +
 +Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.\\
 +Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ; \\
 +Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur ”āmurīti” jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem.
 +Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka.
 +------
 +====Riska nodeva algu aprēķinā====
 +Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā.
 +
 +Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām.
 +Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti.             
 +------
 +====Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite====
 +Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, lai redz atskaiti piem. Priekšapmaksu saraksts.
 +{{ :lv:atsk_prieks_saraksts_1.png?direct |}}
 +------
 +====VID EDS nevar ieimportet failu ar PVN deklarāciju====
 +XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai\\
 +
 +Viņiem tur veca versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada\\
 +Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds\\
 +{{ :lv:pvndekl_izdruka1.png?direct |}}
 +
 +Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds.....Vēlnegāja, otrādi vajadzēja lielāks vai vienāds, tagad ir ok, bet es 4energia ieliku, pvn ver2, nebija minēts kāda db un kura atskaite\\
 +(bilde)
 +----------
 +====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs====
 +Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
 +Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
 +http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro
 +
 +Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
 +Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
 +http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro
 +
 +Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).
 +----------
 +
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki