Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2020/11/13 16:05]
dagne [Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020]
lv:support [2020/11/16 12:13]
dagne [Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis]
Rinda 125: Rinda 125:
 Iet uz: //​login.directo.ee/​intclientlv/​ocra_apollo_kino_lv/​service_qa.asp//​ Iet uz: //​login.directo.ee/​intclientlv/​ocra_apollo_kino_lv/​service_qa.asp//​
  
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:+Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]**
  
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:+Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]**
  
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:+Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\
 **Update mr_arved set tingimus='​K'​ where number=[rēķina numurs]** **Update mr_arved set tingimus='​K'​ where number=[rēķina numurs]**
  
-Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:​+Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:​\\
 **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054**
  
Rinda 387: Rinda 387:
 Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''​Uzsturēšana''​ - ''​Drukas izkārtojums''​ - ''​Algu atskaites''​. Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''​Uzsturēšana''​ - ''​Drukas izkārtojums''​ - ''​Algu atskaites''​.
 ---- ----
 +====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== 
 +Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā,​ sadaļā - ''​Piegādātāji''​ - ''​Maksājumu uzdevumi''​ aizpildīt kolonnas sekojoši:​\\ 
 +1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);​\\ 
 +2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. 
 +{{ :​lv:​mu1.png?​direct |}}\\ 
 +Reference - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs 
 +Atsauce ir maksājuma galva un Atsauksme rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\ 
 +Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. 
 +-----
  
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne