Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:support [2020/11/12 12:40]
dagne
lv:support [2020/11/16 17:19]
dagne [Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020]
Rinda 125: Rinda 125:
 Iet uz: //​login.directo.ee/​intclientlv/​ocra_apollo_kino_lv/​service_qa.asp//​ Iet uz: //​login.directo.ee/​intclientlv/​ocra_apollo_kino_lv/​service_qa.asp//​
  
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: +Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]**
  
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: +Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]**
  
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:+Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ 
 +**Update mr_arved set tingimus='​K'​ where number=[rēķina numurs]** 
 + 
 +Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:​\\ 
 +**update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054**
  
-**Update mr_arved set tingimus='​K'​ where number=[rēķina numurs]** 
 ---- ----
  
-====Rulonas,​ ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020====+====Rulonas,​ ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020====
  
 Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt,​ jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. ​ Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt,​ jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. ​
Rinda 379: Rinda 380:
 To dara ar noliktavas saņemšanu,​ tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā),​ ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju. To dara ar noliktavas saņemšanu,​ tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā),​ ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju.
 ---- ----
 +====Algu lapiņas izdruka====
 +Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav.
  
 +Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas.
  
 +Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''​Uzsturēšana''​ - ''​Drukas izkārtojums''​ - ''​Algu atskaites''​.
 +----
 +====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis====
 +Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā,​ sadaļā - ''​Piegādātāji''​ - ''​Maksājumu uzdevumi''​ aizpildīt kolonnas sekojoši:​\\
 +1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\
 +2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī.
 +{{ :​lv:​mu1.png?​direct |}}\\
 +**Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\
 +**Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\
 +Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram.
 +-----
  
  
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne