lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:mr_laekumine [2025/04/25 11:35] – lasma | lv:mr_laekumine [2026/04/10 10:41] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 7: | Rinda 7: | ||
| Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.\\ | Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.\\ | ||
| Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv: | Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv: | ||
| - | \\ | ||
| - | Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot, arī veicot bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi.\\ | ||
| - | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir ērtāks veids.\\ | Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir ērtāks veids.\\ | ||
| - | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ||
| - | Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot ne tikai no dokumenta [[lv: | ||
| - | \\ | ||
| - | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, dokumentā Ienākošie maksājumi importējot bankas konta pārskata failu:\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
| - | \\ | ||
| - | 2) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
| - | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| - | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
| - | • **Apmaksas veids** - jānorāda [[lv: | ||
| - | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| - | :?: Komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
| - | \\ | ||
| - | 4) Jānospiež poga '' | ||
| - | \\ | ||
| - | 5) Jānospiež poga '' | ||
| - | {{ : | ||
| - | \\ | ||
| - | 6) Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga '' | ||
| - | {{ : | ||
| - | \\ | ||
| - | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga '' | ||
| - | \\ | ||
| - | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu ar tiem maksājuma dokumentu, jānospiež poga '' | ||
| - | \\ | ||
| - | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
| - | Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
| - | \\ | ||
| - | 10) Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
| - | Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
| =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== | =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== | ||
| 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | + | • Laukā pie **Ienākošais maksājums** jānorāda intervāls |
| • **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | • **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | ||
| • **Apmaksas veids** - jānorāda [[lv: | • **Apmaksas veids** - jānorāda [[lv: | ||
| Rinda 63: | Rinda 25: | ||
| • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, | + | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, |
| {{ : | {{ : | ||
| :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
| Rinda 75: | Rinda 37: | ||
| 4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | 4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, | + | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, |
| ====Naudas atgriešana klientam==== | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
| Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | ||
| Rinda 87: | Rinda 49: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
| - | • **Klients**, | + | • **Klients**, |
| - | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ | + | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ |
| • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
| • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\ | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\ | ||
| Rinda 95: | Rinda 57: | ||
| \\ | \\ | ||
| Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
| + | \\ | ||
| Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Rinda 101: | Rinda 64: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
| - | Ja ienākošajiem maksājumiem [[lv: | + | Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' |
| - | Savukārt ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | + | |
| ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
| Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
| Rinda 108: | Rinda 70: | ||
| 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | + | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī:\\ |
| - | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots [[lv: | + | |
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
lv/mr_laekumine.1745570151.txt.gz · Labota: 2025/04/25 11:35 , labojis lasma