Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/18 12:39] lasmalv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un  iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaiti, var:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ +• Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
- +• Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ 
-=====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\
- +
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\+
  
-Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ +=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== 
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ 
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} +1) No sistēmas galvenā loga dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ 
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ +
-=====Atskaites sagatavošana===== +
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir norāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\+
 \\ \\
-Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
-Lai to izdarītulauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''Kl.klase'' ir norāda klientu klases kods.\\ +• **Periods**par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem sagatavo atskaite.\\ 
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} +:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ 
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošmaksājumu dokumentiem.\\ 
 +{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
 \\ \\
-Ja atskaites lauciņā ''Maksājuma veids'' norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiemkuri attiecas uz kādu objektutad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\+3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaitejānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\ \\
-Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ +Tad tiks sagatavota atskaite.\\
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}}+
  
- +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== 
-Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ 
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} +1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ 
- +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ 
-Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ +\\ 
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa.\\+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ 
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ 
 +{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
 \\ \\
-Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ +• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\ 
 +\\ 
 +3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +\\ 
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiemkuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiemkuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.1550486394.txt.gz · Labota: 2019/02/18 12:39 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki