Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:41] lasmalv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumuskuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināneapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaitivar:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ +• Iegūinformāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-=====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== +• Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
- +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\+
  
-Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== 
-**Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ 
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir norāda klienta kods.\\ +1) No sistēmas galvenā loga dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ 
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja nepieciešams, atskaitē var parādīienākošos maksājumuskuri attiecas uz konkrētu maksājuma veiduLai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
 +• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\ 
 +:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ 
 +• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ 
 +{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}} 
 +\\ 
 +• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošmaksājumu dokumenta kopsummabet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēramar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\ 
 +\\ 
 +3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +\\ 
 +Tad tiks sagatavota atskaite.\\
  
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +=====Ienākošmaksājumu iegrāmatošana===== 
- +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ 
-Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādītvai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ 
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ 
- +\\ 
- +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ 
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ 
- +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ 
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ +{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ +• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
- +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošmaksājumu dokumentikuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiemnevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem)tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\ 
-=====Ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +\\ 
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
- +\\ 
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periodspar kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams, var norādīarī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošmaksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ 
- +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ 
-Savukārt **lodziņākurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts''ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ +\\ 
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ +5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ 
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} +\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ +
lv/mr_aru_laekumised.1543909260.txt.gz · Labota: 2018/12/04 09:41 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki