Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_arved

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_arved [2020/07/20 20:51] marijalv:mr_aru_arved [2021/11/08 10:35] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Rēķinu žurnāls====== 
-Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ +Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ 
-  * iegūtu informāciju par izejošajiem rēķiniem;\\ +  * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\ 
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus]];\\ +  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\ 
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus]].\\ +  * [[lv:mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem rēķinus]];\\ 
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana====== +  vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\ 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ +  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\
-1) Pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ +
-2) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\ +
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} +
-3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\ +
-4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ +
-5) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\ +
-6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\+
  
-======Vairāku rēķinu izdzēšana====== +=====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana===== 
-Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ +Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\ 
-1Lauciņā pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ +\\ 
-2Lauciņā ''Periods'' jānorāda dzēšamo rēķinu periods.\\ +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\ 
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} +\\ 
-3) Ja nepieciešams, norāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.\\ +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
-4) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite''.\\ +Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ +\\ 
-Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja dzēš visi rēķinitad atskaitē jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\+2Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}} 
 +\\ 
 +4) Ja ir apstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri iegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
  
-======Viena rēķina datu atlase======+=====Rēķinu masveida izsūtīšana===== 
 +Ja datubāzei ir pieslēgts modulis e-pastu izsūtīšanai vairumā, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\ 
 +:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt [[lv: yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ 
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ 
 +• **Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +• Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\ 
 +• Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct |}} 
 +\\ 
 +3) Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\ 
 +• **Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\ 
 +• **Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\ 
 +\\ 
 +4) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +\\ 
 +5) Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?nolink |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''DRUKĀT RĒĶINUS''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?nolink |}} 
 +\\ 
 +6) Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''SŪTĪT RĒĶINUS''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?nolink |}} 
 +\\ 
 +7) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
  
-Lai atlasītu Rēķinu žurnālā datus par kādu noteiktu rēķinu, atskaitē jānorāda atbilstošs periods, diapazonā jānorāda viens un tas pats rēķina numurs caur kolu (ja ir atlasa vairāki rēķini pērtas, tad ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs), jāiezīmē izvēles rūtiņa ''rindas'' un jānospiež poga ''Atskaite''.\\  +=====Vairāku rēķinu izdzēšana===== 
-{{ :lv:viens_rekins.png?direct |}}+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinuskuri nav apstiprināti.\\ 
 +\\ 
 +Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\ 
 +\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
 +\\ 
 +2) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini izdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3) Pie lauka **Apstiprināti** norāda opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēdiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam nospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecināsvai ir izdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
  
-Ar MS Excel pogu rēķina datus var eksportēuz izklājlaputikai, ja šie dati tiks sūtīti klientam, jāpārliecinās, ka nebija ieķeksēta opcija ''peļņa''.+=====Viena rēķina datu atlase===== 
 +Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ 
 +\\ 
 +• **Periods**kurā ietilpst rēķina datums.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\ 
 +\\ 
 +• Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}} 
 +\\ 
 +3) Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\ 
 +\\ 
 +Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}} 
 +\\ 
 +:?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\
  
-======Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts=====+=====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts=====
- +
-Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti, jānorāda atskaites periods, izvēlnē "Izvade nav" jāizvēlas "E-pasts" un jānospiež poga "Atskaite"+
- +
-Attiecīgi, lai redzētu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto izvēlne "Izvade ir". +
- +
-{{ :lv:parbaude.png?direct |}} +
- +
-Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus: +
- +
-  * norādot noteiktu izdrukas formu +
-  * lietotāju +
-  * izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu+
  
 +Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
 +\\
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\
 +• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\
 +• pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?direct |}}
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 +Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\
 +\\
 +Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_izvade_ir.png?nolink&700 |}}
 +\\
 +Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\
 +• noteiktu izdrukas formu;\\
 +• lietotāju;\\
 +• izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\
 +\\
 +Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\
 {{ :lv:parbaude2.png?direct |}} {{ :lv:parbaude2.png?direct |}}
  
lv/mr_aru_arved.txt · Labota: 2024/03/14 11:20 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki