lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/08/20 12:08] – lasma | lv:finanses [2022/07/20 14:39] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu | + | ======Finanšu |
- | =====Finanšu | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes |
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu | + | |
- | \\ | + | |
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs: | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**: | + | |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ | + | |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | + | |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | + | |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga // | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot | + | |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | |
- | {{ : | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | =====PVN koda kartīte===== |
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | + | |
- | //Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |
- | \\ | + | |
- | • Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ | + | |
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, | + | |
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu // | + | |
- | {{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | ======Samaksas veida konfigurēšana====== | + | |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilst, ka dokumentā Bank Statements, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus)//. **Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu veikt failu importu “Directo”, | + | |
- | + | * **PVN %** - jānorāda | |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, konkrētajai internetbankai atbilstošā, samaksas veida koda. //(Ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un jānospiež poga “Pievienot jaunu”.)//\\ | + | * **Pārdošanas |
- | Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ | + | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem |
- | + | | |
- | **Samaksas veida kartītē | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē |
- | • **Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ |
- | • **Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju, | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi |
- | • **Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ |
- | • **Bankas | + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts |
- | • **Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ |
- | //Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas | + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē |
- | • **Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) | + | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) |
- | • **Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” | + | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) |
- | + | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | |
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, samaksas veida kartītē | + | * **Proporcijas likme** - norāda |
- | + | * **Proporcijas | |
- | + | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/ | |
- | + | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | |
- | ======Vidustransakcija====== | + | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu | + | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 |
- | \\ | + | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu |
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | |
- | \\ | + | |
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | + | |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// | + | |
- | + | ||
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma