Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:fin_algsaldo [2019/01/16 15:45] – izveidots lasmalv:fin_algsaldo [2021/09/14 10:08] dagne
Rinda 1: Rinda 1:
 +====Operāciju kontu slēgšana====
 +
 Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\ Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\
 \\ \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.+Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\
 \\ \\
-======Vidustransakcijas izveidošana====== +:!: Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās, ka grāmatvedības kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-**Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +**ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ''3 (Ieņēmumi)'',\\ 
-• ieņēmumu kontu kartītēs kā klasei ir jābūt norādītai ''3 (Ieņēmumi)'',\\ +• izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ''4 (Izdevumi)''.**\\ 
-bet izdevumu kontu kartītēs kā klasei ir jābūt norādītai ''4 (Izdevumi)''.**\\ +Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā "Finanšu konti".\\
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''Finanšu konti''.\\+
 \\ \\
-Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Vidus Transakcijas'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +Lai izveidotu vidustransakciju:\\ 
-\\ +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijasun tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\ 
-Vispirms dokumenta lauciņā ''Numurs'' jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks vidustransakcijas datumu, bet lauciņā ''Datums'' jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +2) Dokumenta lauciņā "Numursjānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru. Lauciņā "Datumsjānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\+3) Jāsaglabā dokuments.\\
 {{ :lv:vt_header.png?nolink |}} {{ :lv:vt_header.png?nolink |}}
 \\ \\
-Kad dokuments ir saglabāts, tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie teksta ''Iekopēt kontu klasi'', ir jānorāda izvēles iespēja  ''3 (Ieņēmumi)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\+4) Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasiir jānorāda izvēles iespēja  ''3 (Ieņēmumi)''.\\ 
 +5) Jānospiež poga ''Bilances''.\\
 {{ :lv:vt_income.png?nolink |}} {{ :lv:vt_income.png?nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +6) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu vidustransakcijas dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.+Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
 {{ :lv:vt_fill.png?nolink&500 |}} {{ :lv:vt_fill.png?nolink&500 |}}
 \\ \\
-Tad vidustransakcijas dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:
 {{ :lv:vt_filled.png?nolink |}} {{ :lv:vt_filled.png?nolink |}}
 \\ \\
-Pēc tam izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie teksta ''Iekopēt kontu klasi'', ir jānorāda izvēles iespēja  ''4 (Izdevumi)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\+7) Pēc tam lauciņā pie teksta ''Iekopēt kontu klasi'', ir jānorāda izvēles iespēja  ''4 (Izdevumi)''.\\ 
 +8) Pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
 {{ :lv:vt_expense.png?nolink |}} {{ :lv:vt_expense.png?nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu vidustransakcijas dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''+Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''
-Tad vidustransakcijas dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\
 \\ \\
-Pēc tam vidustransakcijas dokumenta lauciņā ''Bilance'' būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos ''Debets'' un ''Kredīts'' būtu vienādas summas un lai lauciņā ''Bilance'' norādītā summa būtu 0.\\+10) Pēc tam dokumenta lauciņā "Bilancebūs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "Debetsun "Kredītsbūtu vienādas summas un lai lauciņā "Bilancenorādītā summa būtu 0.\\ 
 + 
 +Piem.: kopējā **debeta** (ieņēmumu) summa un kopējā **kredīta** (izdevumu) summa ir redzamas augšējā transakcijas daļā, kā visās Directo transakcijās. Lauks **Bilance** uzrāda starpību, kas šajā gadījumā ir debeta summa, jo ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem.\\ 
 +{{ :lv:operk1.png?direct |}}\\ 
 +Pēc datu (ieņēmumu un izdevumu kontu bilances uz transakcijas datumu) ielasīšanas transakcijas dokumentā, transakcija ir jāpapildina ar ierakstu peļņas/zaudējumu kontā. 
 +Šajā gadījumā ar 4236.87 kredītā, piemēram:\\ 
 +{{ :lv:operk2.png?direct |}}\\ 
 + 
 +VAI \\ 
 +{{ :lv:konts_2.png?direct |}} 
 +Šajā transakcijā tiek izmantots 8610 vai 3410, ir kas lieto vienu, ir kas otru, ir kas uzreiz abus, papildinot transakciju nevis ar vienu rindiņu, bet daudzām. 
 +Jebkurā gadījumā, ja ir nepieciešami vēl papildus grāmatojumi peļņas/zaudējumu tālākai sadalīšanai, tos var pievienot arī parastā transakcijā (Transakcijas->Pievienot jaunu).\\ 
 + 
 +Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\ 
 + Piem.: kad pievienoju kontu 8610, veicu dubultkliksķi kredīta lauciņā tam pretī, lai summa ielasītos.\\ 
 +        
 \\ \\
-Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\+11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Lai padarītu dokumentu nemaināmu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 + 
 +Piezīmes:\\ 
 +Par virsgrāmatu –  šis dokuments uzreiz ietekmē VG, arī ja vēl nav apstiprināts.\\  
 +Esošu vidustransakciju var labot.\\ 
 +Ja nepieciešams veikt daudz izmaiņu, tad vieglāk būtu izdzēst dokumentu vai arī rindas un ielasīt tās par jaunu. \\ 
 +Divas vidustransakcijas uz vienu datumu nedrīkst būt, ja vien tās nav savstarpēji papildinošas jeb speciāli veidotas, lai summētos. \\ 
 + 
 +Virsgrāmatā, ja uzliekt datumu ar kuru tika veidota vidustransakcija, piem. 01.05.2019, tad parādās šis konts piem. 8610 Peļņa vai zaudējumi ar summu, kas redzama pēdējā rindiņā Vidustransakcijā. Summām jāsakrīt. \\ 
 +Savukārt tie konti, kas tika noslēgti, tā pati kopsumma ir redzama Virsgrāmatā līdz 30.04.2019 datumam. \\ 
 +Ieņēmumu un Izdevumu kontiem jābūt pa 0.00 sākot ar 01.05.2019. 
lv/fin_algsaldo.txt · Labota: 2022/08/08 10:19 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki