lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:saft [2020/10/14 15:07] – [3.2.3. PVM kodas] lida | lt:saft [2024/08/29 11:19] (esamas) – [3.1. Transporto parametrai] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | ||
- | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, | + | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, |
**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | ||
+ | :!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, | ||
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 21: | Linija 22: | ||
===== 2. Sąskaitų plano paruošimas ===== | ===== 2. Sąskaitų plano paruošimas ===== | ||
+ | |||
+ | :!: **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą. | Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą. | ||
Linija 27: | Linija 30: | ||
* SAF-T sąskaitos numeris | * SAF-T sąskaitos numeris | ||
* SAF-T sąskaitos pavadinimas | * SAF-T sąskaitos pavadinimas | ||
+ | |||
+ | :!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ||
- | https:// | + | https:// |
- | {{ :lt:zz.png? | + | {{:lt:saf-t1.png|}} |
Linija 41: | Linija 47: | ||
==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ||
- | Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI-> | + | :?: **BŪTINA UŽPILDYT** |
- | * **EORINumber** | + | Transporto paramtruose (NUSTATYMAI-> |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==== 3.2. Duomenų laukai ==== | + | * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) :?: pildoma pagal poreikį: Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); |
+ | * **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | ||
+ | * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **B**, kitu atveju nurodoma mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | ||
- | === 3.2.1. Sąsakitų planas | + | ==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ==== |
- | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte | + | === 3.2.1. Sąskaitų planas === |
+ | |||
+ | :?: **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte | ||
=== 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
- | | + | :?: **Pildoma pagal poreikį** |
+ | |||
+ | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | | ||
* BA-Buveinės adresas; | * BA-Buveinės adresas; | ||
* KA-Korespondencijos adresas; | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
* RA-Registracijos adresas; | * RA-Registracijos adresas; | ||
* KT-Kitas adresas | * KT-Kitas adresas | ||
- | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Nurodomas | + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas |
- | | + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo |
* MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
* PVM - PVM mokėtojo kodas; | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
* UUK - Ūkininko ūkio kodas; | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
* KT - Kita; | * KT - Kita; | ||
- | * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | + | * **SAF-T -OWNERS** |
- | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | + | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** |
- | === 3.2.3. | + | === 3.2.3. |
- | | + | :?: **Pildoma pagal poreikį** |
+ | |||
+ | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**, galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA - Buveinės adresas; | ||
+ | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA - Registracijos adresas; | ||
+ | * KT - Kitas adresas; | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - jei pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurylėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | ||
+ | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
+ | |||
+ | :?: **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
+ | |||
+ | :?: **Pildoma pagal poreikį** | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai: | ||
+ | * PIR - Pirkimas; | ||
+ | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | |||
+ | Paaiškinimas: | ||
+ | Jei apmokėjimo termino duoemnų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: | ||
+ | **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | ||
+ | * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | ||
+ | * **PP** - jei gamybos lentelės; | ||
+ | * **PG** - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai; | ||
+ | * **PRG** - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ; | ||
+ | * **VP** - jei prekių judėjimai; | ||
+ | * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio; | ||
+ | * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, | ||
+ | === 3.2.6. Apmokėjimo tipai === | ||
+ | |||
+ | :?: **Pildoma tik pagal poreikį** | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**. | ||
+ | |||
+ | Laukelis: | ||
+ | |||
+ | * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių: | ||
+ | * BP - Banko pavedimas; | ||
+ | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * KIO - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * KV - Kasos kvitas; | ||
+ | * CP - Cash pool; | ||
+ | * C - Čekis; | ||
+ | * U - Užskaita; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
+ | |||
+ | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia. | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user]** Jei '' | ||
===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
- | SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos | + | SAF-T rinkmeną galite formuoti |
Nurodykite: | Nurodykite: | ||
Linija 85: | Linija 164: | ||
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | ||
- | Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | + | Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis. |
- | + | ||
- | * **1. Antraštė** | + | |
- | * **2.1 Didžioji knyga** | + | |
- | * 2.2 Pirkėjas | + | |
- | * 2.3 Tiekėjas | + | |
- | * 2.8 Prekės/ | + | |
- | * 2.9 Atsargos | + | |
- | * 2.10 Turtas | + | |
- | Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis. | + | :!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias |
- | :!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką. | + | :!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką. |
- | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką | + | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką |
Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | ||
- | Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | + | Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. |
+ | Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje. | ||
Linija 158: | Linija 230: | ||
Buhalterinių sąskaitų duomenys. | Buhalterinių sąskaitų duomenys. | ||
- | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; | + | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; |
- | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; | + | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; |
- | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: | + | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: |
* Jei klasė "0 (Turtas)" | * Jei klasė "0 (Turtas)" | ||
* Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | ||
Linija 257: | Linija 329: | ||
* **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | ||
- | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | + | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė |
* BA - Buveinės adresas; | * BA - Buveinės adresas; | ||
* KA - Korespondencijos adresas; | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
Linija 353: | Linija 425: | ||
Informacija apie projektus ir objektus. | Informacija apie projektus ir objektus. | ||
* **2.6.1.1. AnalysisType**: | * **2.6.1.1. AnalysisType**: | ||
- | * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | ||
* Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | ||
* **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | ||
- | * Pagrindinio objekto pavadinimas, | ||
* Pagrindinio projketo pavadinimas, | * Pagrindinio projketo pavadinimas, | ||
* Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.6.1.3. AnalysisID** | * **2.6.1.3. AnalysisID** | ||
- | * Objekto kodas; | ||
* Projekto kodas; | * Projekto kodas; | ||
* **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | ||
- | * Objekto pavadinimas; | ||
* Projekto pavadinimas. | * Projekto pavadinimas. | ||
* **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | ||
Linija 475: | Linija 543: | ||
* Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas; | * Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas; | ||
* FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas. | * FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas. | ||
+ | |||
+ | * Jeigu turto kortelė yra nurašyta papildomai tikrinama ar Nusidėvėjimo pradžia ir Nusidėvėjimo pabaiga laikotarpis patenka į filtruojamą rinkmenos laikotarpį, | ||
Linija 526: | Linija 596: | ||
* **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama. | * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama. | ||
* **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama. | * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama. | ||
- | * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį; | + | * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį. Galioja tiek dėvimam turtui, tiek nurašytam; |
* **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - informacija neatvaizduojama; | * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - informacija neatvaizduojama; | * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 596: | Linija 666: | ||
* **3.4.1.4.1. Transaction**: | * **3.4.1.4.1. Transaction**: | ||
* **3.4.1.4.1.1. TransactionID**: | * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**: | ||
- | * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data; | + | * Jeigu korespondencija su skaidytomis datomis |
- | * Jei dokumento | + | * Jeigu tame pačiame dokumente vienoje |
* **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė; | * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė; | ||
* **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai; | * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai; | ||
Linija 612: | Linija 682: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** |
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 631: | Linija 701: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio; | * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio; | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, | + | * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, |
- | * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** | + | * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** |
+ | * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliama | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, | + | * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, |
- | * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** | + | * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** |
+ | * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliama | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**: | * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**: | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**: | ||
Linija 655: | Linija 727: | ||
Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, | Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.** | ||
* **4.1. SalesInvoices**: | * **4.1. SalesInvoices**: | ||
Linija 737: | Linija 811: | ||
* **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | ||
- | * **4.1.4.13.3. Analysis** | + | * **4.1.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas |
- | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 848: | Linija 922: | ||
Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, | Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.** | ||
* **4.2. PurchaseInvoices**: | * **4.2. PurchaseInvoices**: | ||
Linija 882: | Linija 958: | ||
* **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | ||
- | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**; | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**; |
* Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.2.4.3.5. TaxType**: | * **4.2.4.3.5. TaxType**: | ||
Linija 932: | Linija 1008: | ||
* **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | ||
- | * **4.2.4.13.3. Analysis** | + | * **4.2.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas; |
- | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1049: | Linija 1125: | ||
==== 4.3 Mokėjimai ==== | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
- | FIXME - testuojama po pakeitimų | + | |
+ | :?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.** | ||
Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | ||
Linija 1150: | Linija 1227: | ||
* Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** | * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** | ||
* Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** | * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** | ||
- | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas |
- | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1252: | Linija 1329: | ||
==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | **:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.** | ||
+ | |||
:!: Šioje dalyje informacija yra imama: | :!: Šioje dalyje informacija yra imama: | ||
Linija 1268: | Linija 1348: | ||
* **4.4.4.3. | * **4.4.4.3. | ||
* **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: | + | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: |
* **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | ||
* **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | ||
Linija 1369: | Linija 1449: | ||
==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.** | ||
Visos turto kortelės kurių: | Visos turto kortelės kurių: |
lt/saft.1602677242.txt.gz · Keista: 2020/10/14 15:07 vartotojo lida