Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_tasumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_tasumine [2018/12/11 11:10]
lida
lt:or_tasumine [2020/09/01 12:27]
ieva [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas]
Linija 5: Linija 5:
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
  
-PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI+PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai
  
 Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​ Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​
 +{{ :​lt:​apmokejimas.png?​nolink&​700 |}}
  
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
Linija 20: Linija 21:
   * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;   * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
   * Projektas – jei naudojamas projekto modulis;   * Projektas – jei naudojamas projekto modulis;
-  * Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.+  * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.
  
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
Linija 28: Linija 29:
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;​   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;​
-  * Sukūrus ​apmokėjimo dokumentą, ​yra galimybė jį eksportuoti ​į bankinę programą.+ 
 +==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== 
 + 
 +Suvedus ​apmokėjimo dokumentą, ​galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. 
 + 
 +:!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą. 
 + 
 +{{ :​lt:​apmokejimo_tipas.png |}} 
 + 
 +Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus,​ spaudžiame SEPA EST. 
 + 
 +Atsisius xml failiukas, kurį įkelsie į banką. 
 + 
 +{{ :​lt:​apmkejimas_sepa.png |}} 
 + 
 +===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== 
 + 
 +Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
 + 
 +  * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) 
 +  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama,​ su minuso ženklu. 
 +  * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 + 
 +  * [[lt:​sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/​pinigų gavimo sudengimai]]
lt/or_tasumine.txt · Keista: 2024/01/30 09:54 vartotojo karolina