Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2018/12/19 16:30]
robertas
lt:or_arve [2020/07/07 15:01]
aurelija
Linija 13: Linija 13:
 :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-1Kredituojama ​sąskaita, kuri yra įvesta ​DIRECTO+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​ 
-  * Atsidarome ​sąskaitą, kurią ​norime kredituoti; +  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​ 
-  * Spaudžiame ​viršuje esantį mygtuką "Kreditas"​. ​Susikurs kreditinė sąskaita+  * Sąskaitos data - dokumento data; 
-  * Pasitikrinamekad jos apmokėjimo ​terminas ​tų KR; +  * Apmokterminai - spustelėkite pelytėkairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; 
-  * Jei kreditinėje skaitoje yra uždėta varnelė "​Keisti sandėlio kiekius"prekės grįš į sandėlįJei šioje vietoje varnelės nebussandėlio kiekis nebus įtakojamas; +  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. 
-  * Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenisJei viskas teisingaipatvirtinameišsaugome.+ 
 +{{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} 
 + 
 +Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ 
 + 
 +  * Sąskaita ​- išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;​ 
 +  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; 
 +  * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. 
 + 
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:​ 
 + 
 +  * Įsitikinę,​ jog viskas ​įvesta ​teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. 
 + 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== 
 + 
 +Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. 
 + 
 +Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ 
 + 
 +  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->​Nustatymai->​Pagrindiniai nustatymai). 
 +  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 |}} 
 + 
 +Kuriame pirkimo sąskaitą:​ 
 + 
 +  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės ​sąskaitą, ​į kurią ​turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. 
 +  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. 
 +  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}} 
 + 
 +<​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. 
 + 
 +Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti ​į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 + 
 +Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite ​mygtuką "Išsaugoti"​. ​Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. 
 + 
 +Sąskaitoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +Korespondencijoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas ​naudų skaidymo atšaukimo datai. 
 + 
 +:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== 
 + 
 +Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:  
 + 
 +  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti"​; 
 + 
 +{{:​lt:​pirk_kred.png|}} 
 + 
 +  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerįjei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo ​termino tipas turi ti //​Kreditas//​ 
 + 
 +{{:​lt:​kredsask_pirk.png|}} 
 + 
 +  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. 
 + 
 + 
 + 
 +:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: 
 +  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką ​"Kreditas"​. 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} 
 + 
 +  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo ​prekės ​(jei jos yra grąžinamos tiekėjui). 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} 
 + 
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). 
 + 
 + 
 + 
 +===== Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitąprie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. 
 + 
 +{{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}} 
 + 
 + 
 +===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== 
 + 
 +Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: 
 +  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** 
 +  * Pasirinkus reikiamą ​išankstinį,​ laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai. 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​sf_isankstinis.png |}} 
 + 
 +:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. 
 + 
 +===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== 
 + 
 +Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo ​skaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai 
 + 
 +:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei(PVZ. klasė: //KURAS//prekės:// BENZNASDYZELINAS, DUJOS//). 
 + 
 +pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:​ 
 + 
 +{{:​lt:​kuro_pirkimas.png|}} 
 + 
 +Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] 
 + 
 + 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] 
 +  * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]] 
 +  * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
  
-2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO. 
-  * Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); 
-  * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "​Sąskaita"​ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą "​Parduotų prekių savikaina";​ 
-  * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; 
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. 
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona