Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2018/12/19 16:30]
robertas
lt:or_arve [2020/04/03 08:31]
lida [Turto kortelės kūrimas]
Linija 13: Linija 13:
 :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-1Kredituojama ​sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​ 
-  * Atsidarome ​sąskaitą, ​kurią norime kredituoti; +  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​ 
-  * Spaudžiame ​viršuje esantį mygtuką "​Kreditas"​. Susikurs ​kreditinė sąskaita; +  * Sąskaitos data - dokumento data; 
-  * Pasitikrinamekad jos apmokėjimo terminas ​tų KR; +  * Apmokterminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; 
-  * Jei kreditinėje sąskaitoje ​yra dėta varnelė "​Keisti sandėlio kiekius"prekės grįš į sandėlįJei šioje vietoje varnelės nebussandėlio kiekis nebus įtakojamas;​ +  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. 
-  * Peržiūrime kitus kreditinėsąskaitos ​duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname,​ išsaugome.+ 
 +{{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} 
 + 
 +Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ 
 + 
 +  * Sąskaita ​- išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;​ 
 +  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; 
 +  * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. 
 + 
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:​ 
 + 
 +  * Įsitikinę,​ jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. 
 + 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== 
 + 
 +Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo ​sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. 
 + 
 +Veiksmaikuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ 
 + 
 +  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->​Nustatymai->​Pagrindiniai nustatymai). 
 +  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 |}} 
 + 
 +Kuriame pirkimo sąskaitą:​ 
 + 
 +  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. ​Spaudžiame ​IŠSAUGOTI. 
 +  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. 
 +  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs ​korespondencija su išskaidymu. 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}} 
 + 
 +<​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar lygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. 
 + 
 +Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +  * **Atšaukimo data** - datapatenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi ti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 + 
 +Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. 
 + 
 +Sąskaitoje
 + 
 +{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +Korespondencijoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +:!: Finansinis laikotarpis negali būti darytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. 
 + 
 +:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== 
 + 
 +Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. 
 + 
 +Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką ​"Kreditas"​. 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} 
 + 
 +Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo ​prekės ​(jei jos yra grąžinamos tiekėjui). 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} 
 + 
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). 
 + 
 + 
 + 
 +===== Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitaprie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. 
 + 
 +{{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}} 
 + 
 + 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] 
 +  * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]] 
 +  * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo ​sąskaitos]] 
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
  
-2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO. 
-  * Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); 
-  * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "​Sąskaita"​ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą "​Parduotų prekių savikaina";​ 
-  * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; 
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. 
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona