lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/02/01 16:47] – ugne | lt:isaf [2021/09/21 08:08] – paulius | ||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | |||
+ | :?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 91: | Linija 93: | ||
===== Ataskaitos formavimas ===== | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
Ataskaitoje pildome šią informaciją: | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
- | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, | + | |
- | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, | + | |
Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | + | |
- | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | + | Galimi filtrai: |
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2024/11/14 14:30 vartotojo lida