Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:isaf [2019/01/31 17:27]
ugne
lt:isaf [2020/09/21 10:36]
ieva [Naudojami filtrai]
Linija 41: Linija 41:
   * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; ​   * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; ​
   * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.    * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. 
 +
 +{{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== ==== Datos pardavimo sąskaitose ====
 +
 +Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
 +  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
 +  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. ​
 +
 +{{ :​lt:​sales.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== ==== Datos pirkimo sąskaitose ====
 +
 +Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
 +  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
 +  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. ​
 +
 +{{ :​lt:​purchase.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Debetinės sąskaitos ==== ==== Debetinės sąskaitos ====
 +
 +Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: ​
 +  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); ​
 +  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. ​
 +
 +{{ :​lt:​debetine.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Sąskaitų rūšys ==== ==== Sąskaitų rūšys ====
 +
 +Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. ​
 +
 +Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "​Sąskaitos tipai" ir "​Pirkimo sąskaitų tipai"​. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas. ​
 +
 +//Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: //
 +
 +SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,  ​
 +
 +DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,  ​
 +
 +KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,  ​
 +
 +VS – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra,  ​
 +
 +VD – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,  ​
 +
 +VK – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,  ​
 +
 +AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta,​ laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). 
  
 ===== Ataskaitos formavimas ===== ===== Ataskaitos formavimas =====
  
 +==== Naudojami filtrai ====
 +
 +Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. ​
 +
 +Ataskaitoje pildome šią informaciją: ​
 +  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF; ​
 +  * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms. ​
 +Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.  ​
 +
 +Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​
 +  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;
 +  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​
 +
 +{{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +Galimi filtrai:
 +
 +  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
 +  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
 +  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
 +  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
 +
 +:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
 +
 +{{ :​lt:​isaf_filtrai.png |}} 
 +==== Duomenų peržiūra ====
 +
 +Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA.
 +
 +{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== Klaidų tikrinimas ====
 +
 +Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite ​ „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
 +
 +Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​
 +
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== XML failo formavimas ====
 +
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI ​ parinkite XML ir spauskite SPAUSDINTI. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
  
 +{{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona