Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:isaf [2019/01/31 16:59]
ugne
lt:isaf [2023/09/20 11:15]
simona
Linija 1: Linija 1:
 ====== i.SAF====== ====== i.SAF======
  
-**1 žingsnis**+===== Pildoma informacija =====
  
 Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:  Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: 
Linija 11: Linija 11:
   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; ​   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; ​
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​
-  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​+  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris. ​  
 + 
 +:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris
  
 ==== Šalis ==== ==== Šalis ====
Linija 17: Linija 19:
 Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​ Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​
  
-{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​300 |}}+{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
  
-  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, ​įrašykite ND.  
-  * Minimumas ​- įrašomakoks minimalus prekių kiekis ​turi būti laikomas sandėlyje; + 
-  * Pirkimo ​kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju+{{ :​lt:​code.png?​nolink&​600 |}} 
-  * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama ​(pasirinkti ​iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); + 
-  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo skaitoje+==== PVM klasifikatoriai ==== 
-  * Pirkimo valiuta ​pasirenkamakokia valiuta prekė perkama; + 
-  * PRIDĖTI LAUKAI ​gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : 
 +  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; 
 +  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui,​ PVM1);  
 +  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
 + 
 +PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://​www.vmi.lt/​cms/​documents/​10162/​9067993/​SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. 
 + 
 +{{ :​lt:​klasifikatoriai.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +PVM procento reikšmės keliasi taip:  
 +  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "​PVM%",​ parametrą paliekame tuščią,  
 +  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui,​ PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);​  
 +  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę ​įrašykite to procento skaičių;  
 +  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikiakad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" ​turi būti įrašyta 21.  
 + 
 +{{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Mišraus PVM atvaizdavimas ==== 
 + 
 +Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė “PVM%”, užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”) į i.SAF įsikelia: 
 +  * pirkimo ​kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės
 +  * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės. 
 +{{:​lt:​misrus_pvm.png|}} 
 + 
 +Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė “PVM%” lygi nuliuiužpildyta reikšmė “MENAMO PVM %”,​užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”):​ 
 +  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;​ 
 +  * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos “MENAMO PVM %”. 
 +{{:​lt:​misrus_atv_pvm.png|}} 
 +{{:​lt:​orig.suma.png|}} 
 + 
 +==== Datos pardavimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); 
 +  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​sales.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Datos pirkimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); 
 +  - Išrašymo data – laikas, kada buvo rašyta ​skaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​purchase.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Debetinės sąskaitos ==== 
 + 
 +Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:  
 +  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);  
 +  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.  
 + 
 +{{ :​lt:​debetine.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Sąskaitų rūšys ==== 
 + 
 +Jei sąskaita ​yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.  
 + 
 +Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "​Sąskaitos tipai" ir "​Pirkimo sąskaitų tipai"​. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.  
 + 
 +//Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // 
 + 
 +SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VS – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VD – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, ​  
 + 
 +VK – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, ​  
 + 
 +AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta,​ laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).  
 + 
 +===== Ataskaitos formavimas ===== 
 + 
 +==== Naudojami filtrai ==== 
 + 
 +Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.  
 + 
 +Ataskaitoje pildome šią informaciją:​  
 +  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  
 +  * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms.  
 +Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės ​skaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. ​  
 + 
 +Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:  
 +  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų
 +  * **Rinkmenos numeris** ​įrašykite numerįkelintą rinkmeną formuojate. :!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių! 
 + 
 +{{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +Galimi filtrai: 
 + 
 +  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. 
 +  * **Tiekėjas** ​įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. 
 +  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. 
 +  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. 
 +  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. 
 +  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. 
 + 
 +:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. 
 + 
 +{{ :​lt:​isaf_filtrai.png |}}  
 +==== Duomenų peržiūra ==== 
 + 
 +Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
  
 +{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
  
 +==== Klaidų tikrinimas ====
  
 +Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
  
 +Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​
  
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}}
  
 +==== XML failo formavimas ====
  
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
  
 +{{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona