lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:58] – ugne | lt:isaf [2020/09/22 12:01] – [Pildoma informacija] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | **1 žingsnis** | + | ===== Pildoma informacija ===== |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | |||
+ | :?: jei sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 17: | Linija 19: | ||
Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, |
- | * Minimumas | + | |
- | | + | {{ : |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo | + | ==== PVM klasifikatoriai ==== |
- | * Pirkimo valiuta | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo | ||
+ | | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
+ | |||
+ | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų " | ||
+ | |||
+ | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
+ | |||
+ | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | VS – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VD – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VK – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
+ | |||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | |||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, | ||
+ | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Galimi filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti | ||
+ | * **PVM kodai** | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | {{ :lt:lentele.png? |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | ==== Klaidų tikrinimas |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "**Naikinti**". Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, | + | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite |
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona