Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:isaf [2019/01/31 16:58]
ugne
lt:isaf [2021/09/21 08:08]
paulius
Linija 1: Linija 1:
 ====== i.SAF====== ====== i.SAF======
  
-**1 žingsnis**+===== Pildoma informacija =====
  
 Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:  Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: 
Linija 12: Linija 12:
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​
   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​
 +
 +:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. ​
  
 ==== Šalis ==== ==== Šalis ====
Linija 17: Linija 19:
 Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​ Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​
  
-{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​300 |}}+{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
  
-  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, ​įrašykite ND.  
-  * Minimumas ​- įrašomakoks minimalus prekių kiekis ​turi būti laikomas sandėlyje+ 
-  ​* Pirkimo kaina įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju+{{ :​lt:​code.png?​nolink&​600 |}} 
-  ​* Tiekėjas ​– pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama ​(pasirinkti ​iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); + 
-  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo ​sąskaitoje;​ +==== PVM klasifikatoriai ==== 
-  * Pirkimo valiuta ​pasirenkamakokia valiuta prekė perkama+ 
-  * PRIDĖTI LAUKAI ​gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : 
 +  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; 
 +  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui,​ PVM1);  
 +  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
 + 
 +PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://​www.vmi.lt/​cms/​documents/​10162/​9067993/​SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. 
 + 
 +{{ :​lt:​klasifikatoriai.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +PVM procento reikšmės keliasi taip:  
 +  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "​PVM%",​ parametrą paliekame tuščią,  
 +  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui,​ PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);​  
 +  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę ​įrašykite to procento skaičių;  
 +  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikiakad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" ​turi būti įrašyta 21.  
 + 
 +{{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Datos pardavimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos)
 +  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​sales.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Datos pirkimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos)
 +  ​- Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikėsją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​purchase.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Debetinės sąskaitos ==== 
 + 
 +Jei gavote ​iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:  
 +  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita ​iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);  
 +  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.  
 + 
 +{{ :​lt:​debetine.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Sąskaitų rūšys ==== 
 + 
 +Jei sąskaita ​yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.  
 + 
 +Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "​Sąskaitos tipai" ir "​Pirkimo sąskaitų tipai"​. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje ​pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.  
 + 
 +//Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // 
 + 
 +SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VS – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VD – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, ​  
 + 
 +VK – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, ​  
 + 
 +AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta,​ laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).  
 + 
 +===== Ataskaitos formavimas ===== 
 + 
 +==== Naudojami filtrai ==== 
 + 
 +Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.  
 + 
 +Ataskaitoje pildome šią informaciją:​  
 +  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  
 +  * **Kokios sąskaitos** ​pasirinkitear norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms.  
 +Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. ​  
 + 
 +Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:  
 +  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų
 +  * **Rinkmenos numeris** ​įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate:!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių! 
 + 
 +{{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +Galimi filtrai:
  
-===== Prekėįvestų duomenų koregavimas =====+  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. 
 +  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. 
 +  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. 
 +  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. 
 +  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. 
 +  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
  
-Visus laukusišskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis)tipą ir serijinio numerio apskaitos laukusgalima koreguotiPagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.+:?: Jeigu reikiakad tam tikras pirkėjastiekėjasPVM kodas ar ktnepatektų į isaf registrątuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje ​įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
  
-===== Prekės trynimas =====+{{ :​lt:​isaf_filtrai.png |}}  
 +==== Duomenų peržiūra ​====
  
-Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "​**Naikinti**"​. Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (skaitoseužsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ​ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, ​ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas ​į nurodytąjį, o jo kortelė išsitrins.+Prieš generuodami ​skaitų faktūrą XML failągalite peržiūrėti, kokios ​skaitos ​ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
  
-===== Kodo keitimas =====+{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
  
-Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.+==== Klaidų tikrinimas ====
  
-===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai =====+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
  
-Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema ​leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį.+Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. ​i.MAS sistema ​gali rasti daugiau klaidų 
  
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}}
  
 +==== XML failo formavimas ====
  
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
  
 +{{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona