lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:52] – ugne | lt:isaf [2019/02/01 16:40] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | _1 žingsnis_ | + | ===== Pildoma informacija |
- | + | ||
- | ===== Prekės kortelės įvedimas | + | |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 15: | Linija 13: | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | ==== Šalis ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama | + | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę |
- | * Minimumas | + | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | {{ : |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija. | + | ==== Sąskaitų rūšys ==== |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | Visus kitu galimus |
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, |
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | VS – viena (advokatų/ |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | VD – viena (advokatų/ |
+ | VK – viena (advokatų/ | ||
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | ||
+ | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona