lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:48] – ugne | lt:isaf [2020/07/08 16:01] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie prekę arba paslaugą. | + | ===== Pildoma informacija ===== |
+ | test komentaras | ||
+ | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti | ||
- | ===== Prekės kortelės įvedimas ===== | + | * Tiekėjų ir pirkėjų |
+ | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, | ||
+ | * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius; | ||
+ | * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas; | ||
+ | * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | ||
+ | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
+ | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
- | Norėdami įvesti naują prekę, eikite: BENDRAS → Dokumentai → Prekės ir spaudžiame F2-Naujas. | + | ==== Šalis ==== |
- | //Būtina užpildyti laukus//: | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. |
- | {{:lt:prekes_kortele.png?500|}} | + | {{ :lt:salis.png?nolink& |
- | * Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės); | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
- | * Klasė - prekės klasė (pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei norimos klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "**F2 - naujas**" | + | |
- | * Tipas - reikia pasirinkti: **sandėlio prekė** arba **paslauga**; | + | |
- | * Serijos numeris - nurodoma ar bus prekė apskaitoma su serijiniais numeriais; | + | |
- | * Pavadinimas - įrašomas prekės pavadinimas (negalima naudoti dvigubų kabučių). | + | |
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
- | //Galima įvesti informaciją// | + | {{ :lt: |
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | ==== PVM klasifikatoriai ==== |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | {{ : |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | PVM procento reikšmės keliasi taip: |
+ | | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | {{ : |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | ==== Datos pardavimo |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: |
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | {{ :lt:sales.png? |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | ==== Datos pirkimo |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | Pirkimo |
+ | | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
+ | |||
+ | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų " | ||
+ | |||
+ | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
+ | |||
+ | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | VS – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VD – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VK – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
+ | |||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | |||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | ||
+ | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona