Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:isaf [2019/01/31 16:31]
ugne sukurtas
lt:isaf [2019/02/01 16:52]
ugne
Linija 1: Linija 1:
-===== i.SAF =====+====== i.SAF=====
 + 
 +===== Pildoma informacija ===== 
 + 
 +Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:  
 + 
 +  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;  
 +  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų);  
 +  * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;​  
 +  * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;  
 +  * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;  
 +  * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“;​  
 +  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.  
 + 
 +==== Šalis ==== 
 + 
 +Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.  
 + 
 +{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== 
 + 
 +Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.  
 + 
 +{{ :​lt:​code.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== PVM klasifikatoriai ==== 
 + 
 +PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : 
 +  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; 
 +  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui,​ PVM1);  
 +  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
 + 
 +PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://​www.vmi.lt/​cms/​documents/​10162/​9067993/​SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. 
 + 
 +{{ :​lt:​klasifikatoriai.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +PVM procento reikšmės keliasi taip:  
 +  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "​PVM%",​ parametrą paliekame tuščią,  
 +  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui,​ PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);​  
 +  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;  
 +  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.  
 + 
 +{{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Datos pardavimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); 
 +  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​sales.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Datos pirkimo sąskaitose ==== 
 + 
 +Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:​ 
 +  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); 
 +  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.  
 + 
 +{{ :​lt:​purchase.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Debetinės sąskaitos ==== 
 + 
 +Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:  
 +  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);  
 +  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.  
 + 
 +{{ :​lt:​debetine.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Sąskaitų rūšys ==== 
 + 
 +Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.  
 + 
 +Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "​Sąskaitos tipai" ir "​Pirkimo sąskaitų tipai"​. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.  
 + 
 +//Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // 
 + 
 +SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VS – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra, ​  
 + 
 +VD – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, ​  
 + 
 +VK – viena (advokatų/​notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, ​  
 + 
 +AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta,​ laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).  
 + 
 +===== Ataskaitos formavimas ===== 
 + 
 +==== Naudojami filtrai ==== 
 + 
 +Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.  
 + 
 +Ataskaitoje pildome šią informaciją:​  
 +  * Nuo, iki - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  
 +  * Kokios sąskaitos - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms.  
 +Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. ​  
 + 
 +Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:  
 +  * Rinkmenų skaičius - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ 
 +  * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate.  
 + 
 +{{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Duomenų peržiūra ==== 
 + 
 +Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA. 
 + 
 +{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== Klaidų tikrinimas ==== 
 + 
 +Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite ​ „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas. ​  
 + 
 +Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. ​  
 + 
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
 +==== XML failo formavimas ==== 
 + 
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI ​ parinkite XML ir spauskite SPAUSDINTI. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.  
  
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona