Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 15:21]
karolina [2.2 Eilučių laukai]
lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38]
ieva
Linija 1: Linija 1:
 ======Sudengimai====== ======Sudengimai======
-===== Sudengimai ===== 
- 
 <​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>​ <​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>​
  
-Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS. +Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. ​
- +
-Pildoma informacija:​ +
- +
-  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;​ +
-  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;​ +
-  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. +
-  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. +
-  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. +
- +
-{{ :​lt:​sudengimas1.png |}} +
- +
-Suvedus dokumente informaciją,​ spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. +
- +
-Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. +
- +
-:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. +
- +
-===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== +
- +
-Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. ​+
  
 {{ :​lt:​tiek1.png |}} {{ :​lt:​tiek1.png |}}
Linija 95: Linija 73:
 Naujas dizainas** Naujas dizainas**
   * **Sąskaitos skiltis**   * **Sąskaitos skiltis**
-{{ :lt:6_new.png |}}+{{ :lt:6_new1.png |}}
   * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai   * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
   * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje,​ užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą   * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje,​ užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
Linija 105: Linija 83:
   * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima   * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima
   * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima   * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima
-  * **Bazinė ​valiuta** – eilutės suma apskaičiuojama bazine valiuta +  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas ​ 
-  * Pradinė dokumento norma – parodo atitinkamos eilutės ​pradinį ​dokumento ​įkainį +  * **Suma** ​– parodo atitinkamos eilutės dokumento ​suma 
-  * Sumos pradžia – parodo atitinkamos eilutės sumą bazine valiuta, t.y. atitinkamos eilutės sumą valiuta, padaugintą iš Algdoko kurso lauko turinio. +  * Bazinė valiuta –  
-  * Bazine ​valiuta – naujame dokumente +  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią 
-  * Valiutos ​kurso skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią +  * Pirkimo ​PreID –  
-  * Pirkimo ​avanso ID – ant naujo dokumento +  * Pardavimų PreID –  
-  * Pardavimo avanso ID – ant naujo dokumento +  * **Data** – eilutėje pasirinkto ​dokumento ​data 
-  * Laikas ​– dokumento, kurį reikia ​apmokėtilaikas (naujame ​dokumente)+ 
 +  *** Valiutos skiltis** 
 +{{ :​lt:​7_new.png |}} 
 +  * **Su valiuta** ​– nurodoma naudojama valiutadokumente 
 +  * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma 
 +  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma  
 +  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma 
 +  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta 
 +===== 3. Valiutiniai sudengimai ===== 
 + 
 +Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo ​dokumento ​eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis. 
 + 
 +Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,​t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai. 
 + 
 +**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. 
 +{{ :​lt:​8_old.png |}} 
 +**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. 
 +{{ :​lt:​9_new.png |}} 
 + 
 +Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis ​įrašas, kuris sumažina pirkėjo/​tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,​kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/​nuostolis. 
 +{{ :​lt:​screenshot_valiutos.png |}} 
 + 
 +Senas dizainas: 
 +{{ :​lt:​senas1.png |}} 
 +Naujas dizainas: 
 +{{ :​lt:​sen_nau1.png |}} 
 +Korespondencija:​ 
 +{{ :​lt:​sena_nau_2.png |}} 
 +===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant ​apmokėjimus ===== 
 + 
 +Siekiant išvengti situacijųkai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas ​ yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //​Apmokėjimo ​dokumente ​įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//​** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. 
 + 
 +{{ :​lt:​apm_nus.png |}} 
 + 
 +Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. 
 + 
 +Sename dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten1.png |}} 
 +Naujame dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten2.png |}} 
 + 
 Nuorodos: Nuorodos:
  
lt/fin_tasaarveldus.txt · Keista: 2024/04/05 08:38 vartotojo ieva