Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 14:56] karolina [2.2 Eilučių laukai] |
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 10:27] karolina [Pavyzdžiai] |
||
---|---|---|---|
Linija 95: | Linija 95: | ||
Naujas dizainas** | Naujas dizainas** | ||
* **Sąskaitos skiltis** | * **Sąskaitos skiltis** | ||
- | {{ :lt:6_new.png |}} | + | {{ :lt:6_new1.png |}} |
+ | * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai | ||
+ | * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą | ||
+ | * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris | ||
+ | * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta | ||
+ | * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu. | ||
+ | * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas | ||
+ | * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma | ||
+ | * Bazinė valiuta – | ||
+ | * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią | ||
+ | * Pirkimo PreID – | ||
+ | * Pardavimų PreID – | ||
+ | * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data | ||
+ | |||
+ | *** Valiutos skiltis** | ||
+ | {{ :lt:7_new.png |}} | ||
+ | * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente | ||
+ | * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma | ||
+ | * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma | ||
+ | * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma | ||
+ | * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta | ||
+ | * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta | ||
+ | * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta | ||
+ | ===== 3. Valiutiniai sudengimai ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai. | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. | ||
+ | {{ :lt:8_old.png |}} | ||
+ | **Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. | ||
+ | {{ :lt:9_new.png |}} | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. | ||
+ | {{ :lt:screenshot_valiutos.png |}} | ||
+ | |||
+ | Senas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:senas1.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:sen_nau1.png |}} | ||
+ | Korespondencija: | ||
+ | {{ :lt:sena_nau_2.png |}} | ||
+ | ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== | ||
+ | |||
+ | Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apm_nus.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. | ||
+ | |||
+ | Sename dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten1.png |}} | ||
+ | Naujame dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten2.png |}} | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |