Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:fin_algsaldo [2023/07/11 11:00]
vilja [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks]
et:fin_algsaldo [2024/01/22 15:21] (Hetkel kehtiv)
andrus [Vahekanded]
Rida 2: Rida 2:
  
 Vahekandeid kasutatakse majandusperioodi lõpus kontode sulgemiseks ehk algsaldode nullimiseks. Sulgeda saab nii kasumiaruande kontosid kui ka bilansikontosid. Sulgemiskanne luuakse järgmise perioodi alguse kuupäevaga. Vahekanne muudab kontodel päeva (perioodi) alguse saldot. ​ Vahekandeid kasutatakse majandusperioodi lõpus kontode sulgemiseks ehk algsaldode nullimiseks. Sulgeda saab nii kasumiaruande kontosid kui ka bilansikontosid. Sulgemiskanne luuakse järgmise perioodi alguse kuupäevaga. Vahekanne muudab kontodel päeva (perioodi) alguse saldot. ​
-Bilansikontode sulgemise all mõeldakse ühist liiki kontode sulgemist - nt erinevad käibemaksukontod – milledel perioodi lõppsaldona jääb kokkuvõttes ​ülesse ​kas käibemaksu ettemaks või võlg.\\+Bilansikontode sulgemise all mõeldakse ühist liiki kontode sulgemist - nt erinevad käibemaksukontod – milledel perioodi lõppsaldona jääb kokkuvõttes ​üles kas käibemaksu ettemaks või võlg.\\
 \\ \\
 Vahekannete abil: Vahekannete abil:
Rida 101: Rida 101:
 ''​Raamat > Dokumendid > Vahekanded''​ ''​Raamat > Dokumendid > Vahekanded''​
  
-Lisada {{:​et:​triinp20221103-154719.png}} nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01. järgnev aasta (2021 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2022). NB! Vahepeal dokument salvestada. Seejärel asetada kandele kontod. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. ​+Lisada {{:​et:​triinp20221103-154719.png}} nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01. järgnev aasta (2023 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2024). NB! Vahepeal dokument salvestada. Seejärel asetada kandele kontod. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. ​
  
 Uus kujundus Uus kujundus
Rida 109: Rida 109:
 {{:​et:​kulli20191027-211857.png}} {{:​et:​kulli20191027-211857.png}}
  
-Järgmisena vajutada ​**uue kujundusega** dokumendil ​nupule **"​Täida dokument"​** ​ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.\\  +Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste asetamiseks kandele erinevalt:  
-**Vana ​kujundusega** dokumendil ​vajutada nupule **"​saldod"​**,​ mille järel ilmub vaheaken, kus vajutada **"täida ​dokument"​**. ​+  
 +  ​***Uus kujundus** - vajuta ​nupule **"​Täida dokument"​**\\  
 + 
 +  ***Vana ​kujundus** vajutada ​kõigepealt ​nupule **"​saldod"​**,​ mille järel ilmub **//vaheaken//**, kus vajutada **"Täida ​dokument"​**. ​
  
 Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit,​ vaid täidetakse andmed kohe) Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit,​ vaid täidetakse andmed kohe)
Rida 116: Rida 119:
  
 Vana kujundus (ilmub vahetabel) Vana kujundus (ilmub vahetabel)
-{{:et:kulli20191027-212016.png}} ​+{{:et:vilja20230711-111348.png}}
  
 Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/​kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. ​ Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/​kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. ​
Rida 123: Rida 126:
 {{:​et:​vilja20230113-120155.png}} {{:​et:​vilja20230113-120155.png}}
  
-Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"​Eelmiste perioodide kasum"​** (mitte "​aruandeaasta kasum või kahjum"​) ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  ​+Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"​Eelmiste perioodide kasum"​** (:!: mitte "​aruandeaasta kasum või kahjum"​) ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  ​
  
  
et/fin_algsaldo.1689062420.txt.gz · Viimati muutnud: 2023/07/11 11:00 persoon vilja