Sisujuht

Raport JPK

1. Filtry raportu

Aby skorzystać z raportu przejdź do: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

  1. Od, Do - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
    1. Faktury sprzedaży Data wystawienia
    2. Faktury zakupu Data wpływu
  2. Kod klienta - można wymienić kody klientów
  3. Kod dostawcy - można wymienić kody dostawców
  4. Poprawka - :!: zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.
  5. Kod Vat - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT.

:!: Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem SAFT\_JPK, zgodnie z opisem w sekcji Konfiguracja kodów VAT do JPK

:!: Można także filtrować dane z !, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1
:!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK

2. Generowanie raportu

2.1 Plan

Aby wygenerować raport JPK należy utworzyć nowy plan.

:!: Każdy miesiąc wymaga utworzenia nowego dokumentu planów w Directo:
MENU GŁÓWNE → OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY


Wciskamy F2-Nowy i uzupełniamy dokument:

Inne opcje:

2.2. Generowanie XML

📍 Ścieżka w systemie: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

✅ Kroki do wykonania

  1. Wejdź w raport „Raport JPK 2024”.
  2. Uzupełnij filtry – wybierz:
    • Okres
    • Inne wymagane pola.Filtry
  3. Kliknij przycisk „Raport”.


📥 Dalsze opcje po wygenerowaniu raportu

Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, nie pojawią się błędy, a system wyświetli dostępne opcje:

2.2. 🔄Korekta JPK VAT (V7K)

Jeśli wcześniej został wysłany plik JPK i konieczne jest przesłanie korekty, wykonaj poniższe kroki:

✅ Kroki do wykonania:

  1. Utwórz nowy plan:
    • Data planu musi być późniejsza niż data poprzedniego raportu (pierwotnego),
    • Okres raportu musi pozostać ten sam – dotyczy tego samego miesiąca/kwartału,
    • Wypełnij pole „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty” – to pole wymagane do poprawnej wysyłki korekty.
  2. Zaznacz pole „Poprawka” w formularzu raportu – system oznaczy plik jako korektę JPK.
  3. Kliknij przycisk „Raport”, aby wygenerować plik.